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公立醫院預算編制說明篇一
一、工程概況
1.工程名稱:中國農業科學院作物科學研究所實驗基地基礎設施改造項目
2.建設單位:中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所
3.施工單位:
4.工程地點:廣東省江門市中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所江門試驗站
二、編制范圍
實驗基地基礎設施改造項目,包括道路改造、排灌渠修筑、試驗場地平整、圍欄更新、大門維修、供水供電設施改造等,具體見施工圖。
三、編制依據
(一)建設行政主管部門的有關文件。
1.國家工程量清單規范(gb50500-2013)。
2.廣東省建設工程計價通則(2010)、《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010年)》、《廣東省市政工程綜合定額(2010年)》、《廣東省安裝工程綜合定額(2010年)》及相應的計價程序,采用清單計價辦法。
3.人工工資、材料價格、機械臺班執行江門市2014年4月份信息價并結合市場情況進行取定。
(二)建設綜合勘察研究設計院有限公司設計的施工圖。
四、編制情況
1.計費程序執行“關于發布江門市建筑與裝飾工程、市政工程、安裝工程、園林綠化工程計價程序(2010綜合定額)的通知”;稅金按3.477%計取。
2.其他項目費中的預算包干費費率取上限計算即2%計算。
五、編制結果
編制造價(建安工程費,不含工程建設其他費用):¥4,902,388.85元 詳見工程預算書。
公立醫院預算編制說明篇二
附件1 公立醫院年度預算編制說明模板
一、醫院基本情況
醫院名稱、醫院類型、注冊資本、編制床位、科室設置、人員情況等。
二、上年度調整預算情況、預算執行及結轉和結余資金情況
三、當年預算申報情況
(一)預算申報總體情況。
(二)預算收入情況。
1.醫療收入。結合年度工作量、次均費用、床位開放、大型設備檢查等情況進行說明。
2.財政補助收入。結合上年度財政資金安排情況及本年度財政資金申報情況進行說明。
3.科教項目收入。結合醫院預期獲得科教項目收入情況進行說明。
4.其他收入。分析其他收入來源,結合以往年度情況進行說明。
(三)預算支出情況。基本支出和項目支出預算及測算說明。
(四)重要支出情況。
1.與“三重一大”經濟事項有關的支出預算及測算說明。2.人員支出預算及測算說明。結合人員(在編、合同制、臨時工、退休人員等)數量、職務職稱、獎金分配政策、離退休工資政策、住房補貼政策、績效考核政策、工資總額等情況進行說明。
3.藥品及衛生材料支出預算及測算說明。結合庫存物資盤點情況、以往年度消耗情況、醫療收入情況、藥品及衛生材料管理制度等情況進行說明。
4.“三公經費”及會議費支出預算及測算說明。
四、長期負債變動情況
預計新增或減少長期負債情況。
五、對外投資收益及變動情況
年度對外投資計劃、預計收益、變動情況及測算說明。
六、固定資產投入情況說明
政府采購計劃、新增資產配置情況(所有使用財政性資金及其他資金購置車輛、單位價值200萬元及以上的大型設備支出情況、房屋、土地等重大資產購置事項等)、固定資產修繕維修支出情況等。
七、其他重大事項
其他需要說明的重大事項。
******醫院
20**年*月*日
公立醫院預算編制說明篇三
編制說明
一.工程概況
1.工程名稱:安江鎮金穗新城二期安置房,2.建設規模:建筑面積12973.62平方米
3.建設單位:安江鎮城市投資建設有限公司
4.設計單位:湖南視點建筑設計有限公司
二.編制依據
1.采用清單計價:執行《建設工程工程量清單計價規范》gb50500-2008,套用《湖南省建筑工程定額》、《湖南省安裝工程定額》(2006)及對應的計價辦法;
2.人工單價:綜合人工工日為70元、裝飾人工工日為86元。
3.各項費用計取標準按“省建價【2009】406號文”的相關規定進行計
算。
4.安裝工程中不計取養老保險費用。
公立醫院預算編制說明篇四
預算編制說明
1:編制范圍:
本預算根據武都區城關鎮上黃家壩-深巖溝坪農村公路施工圖設計工程數量編制。
2: 編制依據:
(1)交通部交工發【1992】65號《公路工程預算定額.》;
(2)交通部交公發【1996】612號《公路基本建設工程楷算、預算編制辦法》,以下簡稱《編制辦法》;
(3)交通部交工發【1996】610號《公路工程機械臺班費用定額》﹔
(4)甘交規劃[2002]228號文件附件《甘肅農村公路工程投資估算及概預算編制辦法》,以下簡稱《農村編辦》。
3:人工、材料及有關費用取定:
(1)人工工日單價:8.89元∕工日。
(2)依據《農村編辦》的規定,有關材料供應價格按甘肅省公路工程定額站發布的《二oo四年第一期甘肅省公路工程一類外購材料調查價格》、《二oo四年第一期甘肅省公路工程二類外購材料及裝卸費、運費綜合價格》取定。自采加工材料場價格采用預算定額分析計算。材料運距10公里及以上時,汽車運費按《價格》取定0.5元∕公路,裝卸費按4元∕噸計算,材料運距10公路以下時,運費和裝卸費采用預算定額分析計算。依照《農村編辦》中的規定,計取施工輔助費、臨時設計費、現場管理費中的基本費用和主副食運費補貼、企業管理費、建設單位管理費中的所有費用、勘測設計費。其余費用不計。稅金綜合稅率為4.74﹪。
4:預算結果:
人工(工日)26091
炸藥(t)5.858
鋼釬(t)0.97
預算金額(元)313690.00
平均每公里造價(元)130704.16
公立醫院預算編制說明篇五
東安縣2012年部門預算編制有關情況說明
一、預算總原則
2012年財政預算總的原則是:依法預算、不出赤字的原則,增收節支、量入為出的原則,確保穩定、促進發展的原則,以人為本、共享成果的原則,科學分配、突出重點的原則,結合實際、參照其他縣區的原則。
二、收入預算
收入預算以國庫股為主,非稅收入管理局、產權股配合。
三、支出預算
(一)人員經費
1、基本工資:按人事部門審批的工資和實有人數計算(以2011年9月底人數為準);
2、津補貼及工資性福利補助:公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排;教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排,非義務教育及事業單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。
3、津貼:特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算;
4、職工福利費:按在職人數計算,每人每年30元;
5、工會經費:按在職人數計算,每人每年40元;
6、撫養經費按實際數計算。
7、住房公積金按工資總額的5%計算。
(二)公用經費
1、公務費:縣直單位每人每年按1200元計算(處級領導按每人每年5000元計算),公檢法公用經費按上級要求人平2.5萬元安排,司法局機關人平按1.8萬元安排,司法所人員按人平1萬元;城管執法局公用經費參照縣司法局進行安排;鄉鎮場公用經費按2011年的標準安排。
2、四大家縣級領導小車及接待經費按2011年標準進行安排,實行包干使用。
3、白牙市鎮六個社區按每個每年7萬元計算,蘆洪市應陽社區按每年7萬元計算。
4、村級運轉經費按村平4萬元安排(含離任村干補助)。
5、醫療保險、生育保險經費按縣里文件規定進行計算。
(三)業務經費
繼續按照2011年標準進行安排。
(四)專項經費
按照上級、縣委、縣政府有關要求及2011年標準進行安排,其中縣委、縣政府已經做出決定的按決定執行;上級政府及財政部門有文件規定的,結合我縣實際財力情況予以綜合考慮;一次性的或已完工的項目,按照零基預算的原則,今年不再安排專項經費。
四、說明
1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。
2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載,郵箱地址:,密碼4212394。
二〇一一年十月八日