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采購檔案管理制度(16篇)

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采購檔案管理制度(16篇)
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采購檔案管理制度篇一

加強采購部檔案的收集和管理,提高工作效率,全面規范采購管理體系,制訂本制度。

適用于采購部對內部文件及檔案的控制。

3.1采購檔案管人員:負責采購部所有文件的整理及歸檔。

3.2采購經理:負責采購檔案文件調閱、銷毀等事項的審批。

4.1歸檔內容分類

4.1.1采購內部文件的歸檔。采購部工作中需存檔的文件,采購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關管理文件資料。

4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

4.1.3外來或外放文件的歸檔。供應商資料、采購合同、報價單、對賬單聯絡函或其他與供應商有聯系的文件資料。

4.1.4存儲在電腦或其它介質上的資料。采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

4.2檔案保存期限

4.2.1公司內部往來文件需保存3年。

4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

4.2歸檔要求

4.2.1歸檔文件材料應齊全完整,按照文件的自然形成規律保持文件之間的歷史聯系及真實性。

4.2.2所有文檔均要編號,并建立目錄,逐項填寫清楚,書寫工整。

4.2.3所有存檔文件格式統一,而且有相關部門領導簽字或蓋章,是有效文件。

4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。

4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

4.3檔案調閱

4.3.1需查閱或借閱采購部文件時,需向采購部領導匯報,得到批準后借閱,查閱保密文件時,需履行審批手續,得到采購領導簽字批準。

4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執行安全和保密制度,不得泄露。

4.3.3查閱檔案應當日歸還;摘抄和復制檔案資料需經采購經理批準,檔案原件不得借出公司外部,如特殊情況借出,必須經理采購經理審批簽字。

4.3.4采購檔案管理人員,要及時收取借閱的檔案,避免遺失。

4.4、檔案銷毀

4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效,需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見,編制銷毀清單,該清單永久保存。

4.4.2辦理銷毀手續,必須經由采購經理批準備,方能銷毀。

4.4.3采購檔案保管期已滿,但其中未了結的債權債務和合同文件,應單獨抽出,另行建立檔案,由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

采購檔案管理制度篇二

為了保證政府采購的事后監督,記錄政府采購活動情況全過程,切實做好政府采購資料檔案管理工作,制定本制度。

政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存,不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限從采購結束之日起至少保存十五年。

申請報告

評審報告

固定資產審批表

政府采購項目申報審批表

委托代理協議

招標文件

紀檢委監察局執法監察室告知函

紀檢委監察室出具項目審查表

供應商行賄犯罪檔案查詢函

檢察機關查詢行賄犯罪檔案結果告知函

抽取專家名單

評標報告

合同

采購項目結束后,政府采購管理股負責對采購檔案進行歸檔。

(一)封面、封底紙張由局檔案室統一提供;

(二)統一規范歸檔資料的內容和格式;

(三)編寫檔案總目錄,便于查閱;

(四)檔案按照年度、季度編號順序進行組卷,卷內檔案材料按照政府采購工作流程的順序排列;

(五)裝訂后移交檔案室統一保管。

采購檔案管理制度篇三

第一條 為加強政府采購項目檔案管理,有效保護和利用政府采購項目檔案資源,根據《中華人民共和國政府采購法》、《青島市檔案管理條例》和《青島市政府采購工作流程管理暫行規定》等有關規定,結合實際情況,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于青島市政府采購項目檔案的收集、整理、移交和管理等。

第三條 政府采購項目檔案是指在政府采購活動過程中形成的文字材料、圖紙、圖表及聲象資料等,包括紙質、磁盤、光盤等不同媒質載體的各類記錄。

第四條 各級政府采購監督管理部門負責指導、監督和檢查本級政府采購項目檔案管理工作。

第五條 政府采購項目檔案資料具體包括:

(一)項目開標前文件材料

1.政府采購預算及計劃、采購預算追加及調整的資料;

2.采購方式審批、采購文件論證或預審等材料;

3.政府采購項目的采購委托代理協議書;

4.采購公告(包括招標采購信息預告、變更公告以及邀請招標資格預審公告等);

5.招標文件(含公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價采購方式,下同)及對其進行必要澄清、修改的文件或情況說明;

6.供應商領取招標文件的記錄(包括潛在投標人不足三家的情況記錄);

7.對投標或被邀請供應商資格預審的審查情況。

8.其他報批手續材料。

(二)項目開標文件材料

1.投標文件(含公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價五種方式,下同)及其補充、修改或撤回的記錄;

2.投標文件遞交記錄;

3.參加開標的招標人、專家、供應商及監督人員簽到名單;

4.開標一覽表;

5.文件密封情況、開標現場過程及開標結果的公證文書;

(三)項目評審文件資料

1.評審專家抽取記錄及名單;

2.評審委員會工作文件和有關資料,包括評審委員會主任或評審小組組長的推選結果、評審辦法、評審細則、評審紀律等;

3.評委的評審記錄、評分表、評分匯總表;

4.評審報告、中標(成交)候選供應商排序表;

5.項目廢標報告或開標現場采購方式變更申請、審批材料;

(四)項目中標(成交)和履約文件資料

1.采購結果公告記錄;

2.中標(成交)通知書;

3.依法變更采購結果的記錄;

4.項目合同的簽訂、補充、修改、中止或終止執行材料,項目合同的履約驗收材料;

5.資金撥付申請、結算付款等財務會計文件材料;

(五)其它文件材料

1.供應商質疑材料、處理過程記錄及答復;

2.供應商投訴書、投訴處理有關文書、投訴處理決定;

3.其它與采購項目相關的需要存檔的資料。

上述(一)中1、政府采購預算及計劃、采購預算追加及調整的資料,由采購人負責收集、整理;其他所有政府采購項目檔案資料由政府采購代理機構負責收集、整理。

第六條 政府采購代理機構在項目驗收結束之日起15日內,按照歸檔內容要求,完成政府采購項目檔案資料的收集、整理、立卷和裝訂工作。

第七條 政府采購代理機構應當將其所整理的政府采購項目檔案資料區分正本和副本,正本交采購人保管,副本或部分復印件資料由政府采購代理機構保管。

第八條 政府采購代理機構在每季度的最后一個月下旬,將所有整理完好的政府采購項目檔案副本送同級政府采購監督管理部門備查。

第九條 采購人和政府采購代理機構,應將政府采購項目檔案納入本單位檔案管理體系,指定專人負責,確保其安全完整、真實齊全、存放有序、查閱方便。

第十條 政府采購項目檔案的保存期限為自政府采購項目結束之日起至少十五年。對于在較長時期內有查考利用價值的重大政府采購項目檔案資料,采購單位可根據需要永久保存。

第十一條 采購人和政府采購代理機構,應對政府采購項目檔案的利用權限做出明確規定,建立檔案借閱、復制登記簿,健全檔案利用審批、登記手續。

第十二條 政府采購項目檔案主要供政府采購當事人和政府采購監管部門使用。上級單位、監察機關、審計機關、法院和檢察院因工作或辦案需要可以查閱政府采購項目檔案。

第十三條 政府采購項目檔案管理人員和利用者應嚴格遵守檔案管理有關規章制度,任何部門、單位和個人不得抽取、篡改、損毀、偽造檔案。

第十四條 對保管期限已滿的政府采購檔案,應由政府采購項目檔案保管單位分管領導、有關業務人員和檔案管理人員組成鑒定小組,逐卷審查、鑒定,提出存毀意見。

第十五條 對確無保存價值的政府采購項目檔案,應清點核對,登記造冊,經分管領導批準并報同級政府采購監管理部門備案后銷毀。

第十六條 銷毀政府采購項目檔案,應指定兩人以上負責監銷,防止檔案遺失和泄密。政府采購項目檔案銷毀后應寫出銷毀報告,監銷人要在銷毀清冊上簽字。銷毀報告和銷毀清冊應立卷歸檔,并永久保存。

第十七條 政府采購項目檔案管理人員調動工作時,應在離職前辦理好檔案交接手續。

第十八條 政府采購代理機構被終止代理資格或被解散,其負責管理的政府采購項目檔案全部移交至同級政府采購監督管理部門,并辦理交接手續。

第十九條 本辦法由青島市財政局負責解釋。

第二十條 本辦法自發布之日起執行

采購檔案管理制度篇四

第一條為加強政府采購檔案管理,根據《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關規定,結合工作實際,制定本制度。

第二條本制度所稱的檔案,是指開展政府采購業務時(包括集中和分散),根據法律規定,必須保存的有關文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。

第三條政府集中采購應歸檔的基本資料有:

(一)領導批示、政府投資計劃;

(二)采購申請;

(三)采購方式批復書;

(四)招標文件和投標文件;

(五)在財政部門指定的新聞媒體或網站發布的招標公告;

(六)評委抽取登記表

(七)供應商投標情況登記表;

(八)評標委員會及監督人員(競爭性談判小組,詢價小組)簽到表;

(九)評標專家及監督人員簽字確認的評標報告(內容包括:評標時間、評標地點、評標程序、評標結果、評委打分表、商務、符合性、技術審查表、評審專家質疑表;

(十)在財政部門指定的新聞媒體或網站發布的中標公示;

(十一)中標(成交)通知書和未中標(成交)通知書;

(十二)政府采購合同;

(十三)驗收單或驗收報告、文件;

(十四)書面詢問或質疑和詢問答復、質疑處理決定;

(十五)歷次資金支付申請書;

(十六)其它應保存的有關資料。

第四條政府采購檔案管理人員,應注意采購活動資料的收集與整理,要認真核對資料是否齊全,避免出現資料遺失漏報現象。每一個采購項目結束后,要及時催促采購中心和采購單位將評標資料和合同報我辦歸檔。

第五條檔案管理人員要認真執行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關規定,進行政府采購業務檔案的歸集和管理。

第六條檔案管理人員應建立檔案檢索工具,方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求,排列順序,填寫清楚;歸檔的項目資料必須齊全完整,案卷質量要符合有關部門制定的案卷質量標準,對資料不全項目,檔案管理人員有權拒絕接受。

第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續,建立檔案借閱登記簿,保證檔案的完整,未經領導批準,政府集中采購檔案一律不準向外借出。

第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念,自覺遵守保密制度,妥善保管、保存經手的檔案資料,嚴禁失密、泄密和檔案遺失現象的出現。

第九條對于達到保存期限應于銷毀的檔案,檔案管理人員要進行認真的鑒定,無誤后提出銷毀意見,經領導批準后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊,采用粉碎或焚燒的方式進行。

采購檔案管理制度篇五

公司為進一步規范銷售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實現銷售合同管理工作的規范化、制度化、科學化,特制定本制度。

一、制度

所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿)。

二、公司在業務經營過程中,收取相應客戶的資質、往來的調查表等,也屬本管理制度的歸檔文件。

三、合同檔案管理原則

1、公司經營產品的采購、銷售均須訂立合同。

2、業務合同歸檔、保管、建立檔案,由銷售部管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文檔。

四、合同章管理原則

1、公司統一發放合同章,屬銷售業務使用的合同章發放到銷售部。

2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其余均由指定人員保管。

3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表,并附上用章的文本原件或復印件,交由銷售部經理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時,須辦借用手續,使用完畢后即行交回。

五、合同文檔的管理要求

1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。

2、保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理并追究相關人員責任。

3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作,要以原始記錄為依據,編制合同統計清單。

4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

5、各業務員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經部門領導簽字同意后方可辦理借閱手續,合同原件無特殊情況不得外借。

五、附則:

1、本制度自審批通過之日起實施。

2、本制度由銷售部負責解釋。

六、附件:《合同檔案登記表》

采購檔案管理制度篇六

招標過程中所有的文字資料(含電子資料)、視頻資料都是檔案資料的組成部分,在項目完成后都必須整理歸檔。公司設立檔案室和檔案管理員,公司所有項目(含分公司項目)都必須統一歸檔,分公司項目除未中標人投標文件在分公司就地保管外,其余檔案必須由總公司統一歸檔管理。分公司撤銷時,未到期的未中標投標文件必須統一交到總公司檔案室,才能辦理撤銷手續。各分公司應對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管,總公司將不定期的對各分公司保管的檔案進行抽查。

總公司項目,在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發中標通知書前必須完成除中標通知書外的所有檔案資料的歸檔,在下個項目資料歸檔前將該項目的中標通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司,該外派人員兼任分公司檔案管理員,分公司檔案管理員應督促分公司及時將應由總公司統一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

監管機構資料備案時間:

1、電子資料

電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”(如:hnzk-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標),所有與本項目有關的電子資料(包括但不限于公告、資格預審文件、招標文件、補充文件、資格審查報告、評標報告、中標候選人公示、中標通知書 、投標文件等)都拷貝到該文件夾下,在資料歸檔前上傳到公司ftp網站(操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》),正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續。中央投資項目,資料應上傳中央投資項目管理網站,經公司資質管理人員審核確認后才能辦理歸檔手續。

2、除未中標人投標文件外的所有檔案資料,資料整理時應注意按過程順序整理,特別是招標過程比較復雜的項目。

2.1檔案盒:除未中標人投標文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒,檔案盒盒脊上貼上相應的標簽,保存期限為15年。

2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內應設盒內目錄不裝訂,單獨裝訂成冊的資料首頁設冊目錄,標注冊內編碼(用號碼機編碼),檔案盒內資料一般包括如下資料:

2.2.1盒內目錄

2.2.2備案資料

2.2.3招標文件

2.2.4投標文件正本

2.2.5中標通知書

2.2.6資料移交登記表

2.2.7客戶反饋意見表

2.2.8其它資料

成冊的資料要求膠裝(中標通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂)。

公開招標采購歸檔盒內目錄:

邀請招標采購歸檔盒內目錄:

采購檔案管理制度篇七

設立專門的檔案庫房或檔案柜對檔案進行存放、保管,并指派專人負責,做到“專人專柜”的管理。檔案管理人員應嚴格保守檔案機密,任何人不得擅自進入檔案室,以保證維護檔案的完整性和安全性。

檔案室配備檔案柜或密集架,檔案上架排列應科學合理,便于查找。在排列上架時,應按照類別和保管單位的次序,自左向右,自上而下的排列,以便于管理和查找。

對照片、光盤、u盤等特殊載體的檔案須配置密封盒和專門的案卷盒,按編號盒存放在防磁柜。

檔案室要做好防火、防盜、防光、防高溫、防潮、防有害氣體、防塵、防蟲等“八防”工作。

檔案室在接收同級別人事檔案托管機構或企業移交的檔案后,應對移交檔案進行嚴格檢查,確保后續托管業務能順利開展。

確定接收的移交檔案要辦理托管協議,做好編目工作,并及時入庫并及時完成檔案匯總統計、登記電子檔工作。

各類外借檔案必須嚴格執行檔案借閱制度,在歸還時要核對是否有遺漏或損害,及時放回原處。

定期對庫房檔案進行清理、核對工作,做到帳物相符。對破損、載體變質的檔案要及時進行修補或復制。

采購檔案管理制度篇八

一、檔案科所有工作人員都有保護檔案義務,檔案屬于涉及托管人員隱私,未經許可不得外借、外傳。

二、各類檔案的借(查)閱,必須填寫《檔案借(查)閱申請單》

三、個人檔案一律須托管人員本人、或委托書指定的委托人,經過相關審批流程后方可借閱。

四、外單位來人借(查)本托管人檔案,需持單位《檔案借(查)閱申請單》并經科長簽字批準,方可查閱。

五、閱檔必須在檔案室,不得攜帶外出,以確保檔案的安全性。借出檔案材料的時間不得超過一周,必要時可以續借。過期由檔案管理員催還。需要長期借出的,須經分管領導批準。

六、外借的檔案借閱者必須妥善保管,借閱的檔案只限本人使用,未經許可不得擅自轉借、拆開、調換、污損文件或在文件上圈點、劃字等,要保持檔案的整潔、完整。

七、外借檔案一旦發生遺失、損壞、銷毀等,應立即知會辦公室進行處置。

八、檔案室對外借逾期未歸還的檔案,要及時做好催還工作。

九、借出和歸還檔案時,應做好清點手續,由檔案管理員與借閱者當面核對清楚。

采購檔案管理制度篇九

為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、等工作,維護文件檔案的完整和安全,特制定本制度。

一、公司設立文件檔案管理專員,切實做好文件檔案的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作,保證文件檔案資料的齊全完整,提高案卷質量,使文件檔案管理工作達到標準化、制度化、規范化的要求,并逐步實現電子信息化管理。

二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本公司生產經營活動相關的上級事文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。

三、人力資源專員要做好公司員工人事檔案的收集、整理、立卷、管理工作,確保資料完整。

四、檔案管理員要對公司安全生產相關文件資料專門建檔。進行管理。

五、立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

六、文件資料檔案的保管、查閱。

1、所有檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

2、文件柜、檔案室要保持整潔衛生,認真做好文件檔案“八防”工作,特別是檔案室防火、防鼠、防濕、防盜工作要常抓不懈,要定期檢查、經常核對文件檔案資料,發現問題及時處理、報告并做好相關記錄,確保文件檔案資料的完整與安全。

七、公司內部員工因工作需要查閱檔案資料,須報請公司分管領導批準,外單位人員要查閱、復印公司檔案,必須持單位介紹信并經本公司分管領導批準后,方可查閱;公司所有檔案一律不允許外借。不論是誰查閱、復印檔案,公司檔案管理員都必須如實進行登記,注清查閱時間、查閱內容、查閱人姓名、批準領導、是否復印等相關內容。

八、對于公司機密文件及檔案的管理,要有專柜存放并單獨設鎖,無關人員不準接觸,工作人員要嚴守機密。

采購檔案管理制度篇十

為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統計等工作,特制定本制度。

適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。

3.1 文件資料的收集

3.1.1 收集范圍

凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價值的文件、電報、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集,具體包括以下各項:

3.1.1.1 上級來文

(1) 上級機關召開的需要貫徹執行的會議的主要文件材料及上級機關頒發的要求公司執行的文件;

(2) 上級領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料。

3.1.1.2公司文件材料

(1) 會議文件,包括本公司重要會議形成的文件和領導的講話稿等;

(2) 公司發布(包括轉發)的各種正式文件的簽發稿、印制稿、重要文件的修改稿;

(3) 公司的請示與上級批復文件,下級單位的請示與公司的批復文件;

(4) 公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結、報告;

(5) 反映公司業務活動和科學技術管理的專業文件材料;

(6) 公司檢查下級單位工作,調查研究形成的重要文件材料;

(7) 公司的統計報表、統計分析材料(包括計算機盤片等)、財務報表、憑證、帳簿、審計等文件材料;

(8) 公司黨、團和內部組織機構在工作中形成的重要文件材料;

(9) 公司領導人在公務活動中形成的重要信件、電報、電話記錄;從外單位帶回公司有關的未經文書處理登記的文件材料;

(10)公司基本建設工程施工竣工、購置大中型設備的文件材料,公司直接管理的科研、建設項目的科技文件材料;

(11)公司成立、合并、撤銷、更改名稱、啟用印信及其組織簡則、人員編制等文件材料;

(12)公司的歷史沿革、大事記、年鑒、反映公司重要活動的剪報、聲像材料、榮譽獎勵證書、有紀念意義和憑證性的實物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料;

(13)公司制定的工作條例、章程、制度等文件材料;

(14)公司干部任免(包括備案)、調配、培訓、專業技術職務評定、聘任、黨員、團員、干部、員工名冊、報表以及職工的錄用轉正、定級、調資、退職、退休等工作及干部獎懲等文件材料;

(15)公司員工轉移工資、行政、黨、團組織介紹信及存根;

(16)公司財產、物資、檔案等的交接憑證、清冊;

(17)公司編印刊物的定稿和印本、編輯出版物的定稿樣本;

(18)公司簽訂的各種合同、協議等材料;

(19)公司外事活動中形成的請示、報告、計劃、考察總結、重要簡報、會議紀要、記錄聲像材料、有參考價值的資料、互贈禮品清單、工作來往文件等;

(20)各種普查工作中形成的文件材料。

3.1.2 收集中應注意的問題

3.1.2.1 公務電報要同其他文件材料一起收集立卷。

3.1.2.2 正文和附件要同時收集。

3.1.2.3 一般文件只存印本和完稿,其它底稿不必存檔,但特別重要的文件例外。

3.1.2.4 作者、時間、數字模糊不清和簽發手續不全、張頁殘缺的文件,一經發現要補充完整后再立卷歸檔。

3.1.2.5 有領導重要批示意見的文件處理單,應隨文件一起存檔。

3.1.2.6 有請示無批復的文件,應當查明原因,采取補救措施補齊,沒有書面文件的,應注明情況,并加蓋公章。

3.1.2.7 用鉛筆、圓珠筆或復寫的文件底稿,應退回文件撰稿單位復制。

3.1.2.8 經多方查找,證明確實已丟失的文件,應用公用信箋寫上文件名稱,注明丟失原因,加蓋公章,替代所丟文件歸檔。

3.2 立卷歸檔

3.2.1 公文立卷應根據其相互聯系、保存價值分類整理立卷,保證檔案的齊全、完整,能反映公司的主要情況,以便于保管和利用。

3.2.2 文件材料的分類

應先按文件材料的重要性,在收藏時間上分為永久、長期、短期三種,然后依據事先編好的立卷類目,從文件材料的聯系中采取相應的措施進行分門別類。

3.2.3 立卷分工

3.2.3.1 各單位形成的文件,自行立卷;

3.2.3.2 下級單位報來的重要的、批辦了的文件,由承辦單位立卷;

3.2.3.3 上級單位頒發的專業性文件,由承辦單位立卷;非專業性文件,由辦公室立卷。

3.2.4 歸檔

3.2.4.1 各單位于4月底前將上年度文件材料立卷完畢,交檔案室統一存檔(人事檔案、財務檔案、科技檔案等有特殊要求的,由其職能部門負責管理)。

3.2.4.2 各種文件、資料,按一定的特征進行排列和系統化,必須層次分明、編寫頁碼、填寫卷內文件目錄。

3.2.4.3 不同價值、不同性質的文件資料應當區別管理,單獨立卷。

3.2.4.4 卷必須整齊,底圖一律按要求存放,以便保管、查閱。

3.3 檔案保管

3.3.1 檔案必須入框上架,科學排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

3.3.2 膠片、照片、磁帶要專柜密封保管,膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。

3.3.3 底圖入庫要認真檢查,平放或卷放。

3.3.4 庫藏檔案要定期核對,做到帳物相符。發現破損變質及時修補或復制。

3.4 檔案借閱

3.4.1 借閱檔案必須當面查點清楚,并辦理借閱手續。借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改,要如期歸還。

3.4.2 借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入宿舍或公共場所,不得讓無關人員翻閱。

3.4.3 借閱時間最長不得超過一個月,卻因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續借手續。

3.4.4 歸還檔案時,由檔案管理人員當面查點清楚,并在借閱登記簿上及時注銷。

3.4.5 凡需借閱、抄錄絕密級重要數據資料,必須經公司領導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。

3.4.6 底圖一般不予外借。

3.5 檔案銷毀

對于過期并失去保存價值的文件材料,經公司領導批準,可以定期銷毀。

3.6 檔案統計

3.6.1 銷毀秘密公文,應進行登記,有2人監督,保證不丟失、不漏銷。

3.6.2 要及時對檔案數量、鑒定情況、利用情況進行統計。

3.6.3 除按上級主管部門的要求及時填報統計資料外,還應做好檔案統計的基礎工作。

3.6.4 統計數字要準確真實。

3.6.5 對永久、長期、短期保存的文件資料分別進行統計,以便反映檔案的不同價值和庫存發展趨勢。

3.7 檔案保密

3.7.1 檔案工作人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設鎖,無關人員不準接觸。

3.7.2 不得傳播、議論有關機密問題。

3.7.3 檔案資料不準帶到公共場所。

采購檔案管理制度篇十一

集團的各項檔案資料是集團行政辦公和經營活動中不可缺少的要素。為規范集團檔案管理工作并保證檔案的完整性及保密性,理順工作程序,明確工作職責,杜絕資料流失,特制定本制度。

1、凡集團總部各部門、各分子公司在工作活動中形成的,具有查考利用價值的文件材料,必須按規定定期向集團行政人事部提交備份,從而保證集團行政部作為集團檔案管理對口部門檔案資料的完整性、延續性、真實性。

2、集團總部行政人事部負責集團檔案管理、文書立卷的工作,并對各分子公司檔案管理工作進行監督、指導。各分子公司負責人應重視本單位文件資料的管理和文書立卷工作,配備專職或兼職人員負責此項工作。

1、凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料(公文、電報、傳真、圖表、電子版資料、書信、報刊、錄音、錄像等)均屬歸檔范圍。

2、公司設立、變更的申請、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料

3、公司股東會、董事會、監事會形成的文件材料;

4、資金借貸、業務往來方面的文件材料(含合同、重要報表、銀企聯系函件等)

5、政府、項目批文、合同;

6、公司制度體系、會議紀要、內部發文(包含總經理批示后的各項工作流程、公司決定等);

7、工程進度計劃控制文件(含各業務單位往來函件等)、工程初設、修改、竣工圖紙;

8、各分子公司及集團總部各部門年度工作計劃及資金計劃;

9、公司簽定的各類合同(含商品房買賣合同);

10、公司有效證照、證件、印章;

11、具有法律效力及保存價值的文件;

12、公司重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發言、會議簡報、會議記錄等;

13、員工電腦中與公司有關的電子版資料、文件等;

14、集團、各分子公司獲得的社會榮譽資料;

15、其他有必要歸檔管理的資料。包括聲像形式記錄下來的對公司經營活動產生作用的各種資料,上級領導、名人、友人、協作單位提供和贈送的題詞、書畫、文獻資料、有紀念意義的各種工藝制品等。

1、集團行政人事部應即時做好檔案歸檔分類保管;各分子公司應在每季度最后一天以前將上季度辦理完畢、需歸檔的文件材料整理、立卷,向集團行政人事部提交備份。

2、集團各部門應及時向行政人事部移交發生的檔案材料,如有些材料還需使用,也應先按立卷歸檔后再辦理借閱手續;各分子必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應歸檔的備份文件材料。

3、各分子公司向集團行政人事部提交備份檔案時,要嚴格履行移交手續,按文件材料分類造冊,隨移交備份檔案提供兩聯清單,注明移交人,待總部行政人事部專人簽收后各留存一聯清單備查。

4、歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規律和特點,保持文件之間的有機聯系,區別不同價值,便于保管和利用。具體應做到下述幾點:

(1)歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。

(2)在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件、多種文字形成的同一文件立在一起,不得分開;文電應全在一立卷。

(3)卷內文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;

(4)卷內文件材料應按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應統一在有文字的每頁材料正面的'右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應在卷內每份文件材料的右上方編號,圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。

(5)按各類檔案資料的保密級別、保存期限,案卷必須以規定的格式逐件填寫卷內文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名,有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫:沒有責任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關項內;卷內文件目錄放在卷目。

(6)聲像材料應用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。

1、文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右,短期為十五年以下,三年以上。

2、確定集團檔案保管期限的原則

(1)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。

(2)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。

(3)凡是在較短時間內對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。

1、檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級分為絕密、機密二級。檔案的密級由檔案提交人提議, 行政人事部經理核定密級。

2、有密級檔案只許在檔案室翻閱,不許帶離本室;有密級檔案復制時,需經辦公室主任(行政人事部經理)及副總以上領導批準。

3、有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員使用需經辦公室主任(集團行政人事部經理)及副總以上級領導批準。

4、對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任(集團行政人事部經理)鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。

1、各部門因工作需要,借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批準,然后到檔案管理員處填寫檔案調閱登記簿,方可借閱。

2、公司各部門借閱非本部門的業務檔案須經檔案所屬部門同意或辦公室主任(集團行政人事部經理)批準。

3、借閱檔案必須嚴格履行登記手續,歸還的檔案要進行檢查、清點,并在登記薄上注銷。

4、借閱檔案的人員,不得泄密、涂改、折散、轉借復印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時,須經辦公室主任(集團行政人事部經理)批準。

5、有密級的檔案調閱、復制時均需辦公室主任(行政人事部經理)及副總以上領導批準。

6、借閱的檔案用完后,應及時歸還,借用時間一般不得超過十天。

7、借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。

8、凡借閱的檔案、文件一律不得私自復印,如工作需要,應按公司有關保密規定辦理。

1、 所有員工使用的電腦必須指定專門的區域存放公司相關的文件、資料,在指定存放區域里設定工作人員專用文件夾,使用電腦工作人員將各類文件、資料在該文件夾中設定子文件夾分類存放。

2、各分子公司辦公室主任(集團行政人事部經理)即為電腦檔案管理責任人。公司所有員工須到電腦管理責任人處對存檔電腦區域、文件夾名稱進行如實登記;各電腦檔案管理責任人須定時對本單位的電腦按照登記存放區域進行檢查。

1、集團行政人事部定期對所保存的檔案進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規定進行銷毀。

2、檔案鑒定工作由集團行政人事部經理主持,有關部門參加,組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。

3、檔案材料鑒定小組審定,并經集團總裁批準后,方可銷毀。

4、銷毀檔案材料,要由二人以上并在指定地點進行監銷,監銷人要在銷毀清冊上簽字。

1、集團各分子公司凡違反本制度,無故延期或不交應歸檔的備份文件材料的,一經發現,限期上交,經催交仍拖延不交的,除責令其文件部門負責人和單位領導寫出書面檢查外,各罰款100元~500元,并予以集團內通報批評。

2、集團所有員工凡違反制度第六條第4項,泄露公司檔案秘密的,涂改、拆散或未經辦公室主任(集團行政部經理)批準轉借、復印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領導和當事人各罰款500元~1000元,并予以通報批評;如造成惡劣后果者,視情況嚴重程度追究其法律責任。

3、集團所有員工凡違反本制度第六條第6項,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責令其當事人寫出書面檢查。

4、集團所有員工凡違反本制度第六條第7項,遺失檔案的,應立即報告,如因遺失檔案,泄露公司商業秘密,造成惡劣后果者,視情況嚴重程度追究其相關責任。

5、檔案管理員丟失、規范檔案調閱流程或擅自提供泄漏檔案機密,應根據情節輕重,給予紀律處分及相應罰款,直至依法追究法律責任。

6、集團所有員工凡違反本制度第七條,不按規定存放電腦檔案,不按規定接受檢查者給予相應的紀律處分及罰款。

1、本制度自2007年9月1日生效。

2、本制度由集團行政人事部負責解釋。

3、各子公司應根據本制度,結合本單位的實際情況,制定具體實施細則。

4、以往的相關規定與本辦法不一致的,以本制度為準。

采購檔案管理制度篇十二

一、 為規范公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本制度。

二、 歸檔范圍

公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、會計檔案、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決定、委托書、協議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

三、 公司的檔案管理由總經理辦公室檔案室檔案管理員負責。

四、 檔案管理員的職責:保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。

五、 資料的收集與整理

1. 公司的歸檔資料實行“季度歸檔”及“年度歸檔”制度,即:每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份為公司檔案資料歸檔期。

2. 在檔案資料歸檔期,由檔案管理員分別向各主管部門收集應該歸檔的原始資料。各主管部門經理應積極配合與支持。

3. 凡應該及時歸檔的資料,由檔案管理員負責及時歸檔。

4. 各部門專用的收、發文件資料,按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。

5. 檔案管理員根據公司的《文書立卷歸檔管理制度》實施檔案歸檔整理。

六、 資料的分類與歸檔

1. 公司檔案資料的分類依據《文書立卷歸檔管理制度》的有關規定執行。

2. 公司檔案資料的歸檔每年一次,屬于平時立卷歸檔的不在此規定范圍內。

七、 檔案的借閱

1. 總經理、副總經理、總監、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續。

2. 因工作需要,公司的其他人員需借閱非密級檔案時,由部門經理辦理《借閱檔案申請表》送總經理辦公室主任核批。

3. 公司檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別,絕密級檔案禁止調閱,機密級檔案只能在檔案室閱覽,不準外借;秘密級檔案經審批可以借閱,但借閱時

采購檔案管理制度篇十三

一、必須設有專門庫房或專柜對各類檔案進行保管。

二、檔案庫房是機要重地,除管理人員外,其他人員不得隨意進入檔案庫房。

三、庫房要保持清潔和相對溫濕度,以利檔案保管。同時做好“八防”(防火、防盜、防光、防蟲、防灰塵、防潮、防高溫、防有害氣體等)工作。

四、庫房內除密集架、檔案裝具和調卷所必須的用具外,不得擺放任何與檔案庫房無關的物品,檔案裝具排放,應做到整齊劃一,符合通風、防塵要求。

五、根據檔案庫房情況需要,可配備換氣扇、滅火器等專用設備,并定期保養,使庫房環境處于良好狀態。溫度基本保持在14—24℃,相對濕度40%—60%之間的規定要求。

六、檔案室要防止陽光直射,庫房照明光源應用白熾燈;檔案室不應靠近易燃易爆和散發有污染腐蝕氣體的場所。

七、檔案管理人員必須每季度對庫房內的檔案進行核對,做到帳物相符。

八、檔案庫房及檔案柜箱鑰匙必須由辦公室專人負責保管,不得丟失。

采購檔案管理制度篇十四

歸檔的文件材料必須完整、系統、準確,各項簽字手續完備。

歸檔的文件必須字跡清楚、工整、紙張及文件格式負荷規范要求,書寫材料要適合長期保存,禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨水及熱敏紙。

歸檔文件應為原件。

科技成果鑒定、基建工程驗收必須保存檔案的完整性。文件材料不完整、不系統的不能通過鑒定、驗收。

移交單位在正式移交前應對移交的文件材料進行組卷并編制移交目錄,雙方履行簽字手續

采購檔案管理制度篇十五

搞好檔案管理,充分發揮檔案的作用,為各項工作服務,是提高工作效率和工作質量的必要條件,也是維護單位歷史真實面貌的一項重要工作。

(一)教育學會的檔案由學會指定專人保管。除此之外的檔案,如文書檔案、業務檔案、財務檔案等,由檔案室統一歸檔保存。

(二)凡是本單位工作活動中辦理完畢的具有保存價值的各種材料均應歸檔。第一次歸檔時間為6月底7月初,第二次為12月至次年1月。

(三)檔案室保存的主要檔案目錄:

1、單位的工作計劃、工作總結。

2、單位的重要會議記錄。

3、重點調研活動的總結或調研報告。

4、綜合性教研活動、教改實驗、課題研究的材料。

5、各類培訓方案。

6、較重要的評選活動材料。

7、學期、學年個人總結考核表。

8、各類獲獎資料。

9、本單位人員情況資料。

10、各校和全縣學生學業成績統計資料。

11、上級指導性公文。

12、本單位其它重要公文。

(四)、借閱檔案時,不得在案卷上涂劃、刪改、剪插;外單位人員借閱檔案須憑介紹信經辦公室主任或單位領導同意。案卷一般不得帶出查案室。

采購檔案管理制度篇十六

檔案工作人員要有高度責任心。在檔案管理工作中,嚴格遵守以下制度:

為了將本單位檔案完整齊全地收集、保管起來,建立起內容豐富、結構合理的館、室藏結構,更好地為單位業務工作和其他工作服務,制定本制度。

(一)歸檔范圍

凡是反映本單位工作或業務活動以及其他具有查考利用價值的各種門類、各種載體的文件材料,均屬歸檔之范圍。

1、上級機關制發的屬于本單位主管業務并需執行的文件,普發的非主管業務但需執行的法規性文件,上級召開的需貫徹執行的會議主要文件以及上級領導針對本單位的重要講話、指示等。

2、本單位黨、政、工、團、人事、財會、保衛、基建和業務(經濟)、科技等工作以及各內部機構形成的有查考、利用價值的文件材料。

3、同級單位和非隸屬單位制發需要執行,業務或工作聯系密切以及檢查本單位工作制發或形成的主要文件。

4、直屬下級單位報送的重要的工作計劃、總結、請示、干部任免、典型材料、統計報表和法規性備案文件材料。

5、本單位重要活動,重大事件以及專門業務形成的文字材料、照片、音像等。

6、單位和個人其他有重要保存價值的文件、資料、圖書、實物等。

(二)歸檔時間

需要歸檔的文件材料,一般按年度進行整理、歸檔。即須在當年上半年內,將上一年度本單位形成的以及其他屬于歸檔范圍的各種載體的文件、材料,按照規定,收集齊全,整理立卷,再由檔案人員進行規范整理和實行集中保管。

對于專業方面的專門文件、特殊載體的文件如基建檔案等,可以適當延長收集歸檔時間,但也要在辦理完畢后及時收集、整理、歸檔。

(三)檔的基本要求

1、歸檔進室的文件材料須齊全、完整、準確,即每年需歸檔的文件材料種類、份數以及每份文件頁數等,不得殘缺不齊。

2、歸檔進室的文件材料應系統、條理、規范,即符合文件的自然形成規律,保管期限區分準確、分類科學、組卷合理,卷內文件排列有序、條理清楚。

3、歸檔進室的案卷技術加工符合要求,即案卷封面填寫內容齊全準確,格式規范,統一打印;案卷裝訂整齊美觀,案卷排列及編號符合規定。

4、機關單位發文應普遍建立“兩套制”;機關、團體、企事業單位及撤銷單位的檔案都要按照國家規定,定期向區檔案館移交。

檔案是黨和國家的寶貴財富,為維護檔案的完整與安全,制定本制度。

(一)根據保存檔案的數量,必須設置使用的專門檔案庫房、檔案柜和檔案用具。庫房要堅固、安全、適用,并有防盜、防塵、防高溫、防火、防潮、防強光、防鼠、防蟲等設施。

(二)注重采用科學的現代化的檔案保管,利用高技術手段、管理方法和設施設備,上等級和有條件的應配備去濕機、空調和微機等現代化設備,努力延長檔案的使用壽命,保證檔案的安全保存和更好利用。

(三)接收檔案必須認真驗收,并辦理交接手續,對接收和移出的檔案要及時登記和統計,并進行規范化整理,保證檔案完整、系統。

(四)做好檔案庫房管理工作,保證庫房內檔案柜架和檔案排放、編號合理有序,便于保管和利用,嚴禁吸煙和存放易燃、易爆物品及其它雜物。

(五)保證庫房內溫濕度符合國家規定的標準(溫度14-24℃,濕度45-65%)。

(六)對保管的檔案要每年進行一次小檢查,年終進行一次大檢查,發現蟲蛀、霉變、損壞、丟失檔案等現象要及時報告領導,并積極采取措施予以處理。

(七)要定期對庫藏檔案進行清點核對,做到帳務相符,對損壞和模糊不清的檔案要及時搶救和修復。

做好檔案保密工作,是每個檔案工作者的神圣職責,為確保黨和國家的安全,制定本制度。

(一)檔案工作人員要努力學習馬列主義、毛澤東思想,學習黨的方針政策,增強黨性觀念,在政治上與黨中央保持高度一致。

(二)嚴格遵守《檔案法》和《保密法》的規定,做好檔案的安全、保衛、保密工作,做到不該說的不說,不該記的不記,不在任何地方和任何人面前談論檔案中涉及黨和國家機密的有關內容。

(三)嚴格執行檔案的查(借)閱制度,對不符合正當手續的利用者,不查檔不借檔。檔案人員不經領導批準,不允許擅自為自己的親戚朋友提供檔案資料。

(四)工作人員不準私自將檔案帶出館、室外,不準帶領非本館、室工作人員入庫房。

(五)工作人員閱卷要堅持隨用隨提,下班時應及時入庫,未使用完畢的,可暫入柜或抽屜,嚴禁堆放在桌面上。

(六)對違犯本制度者,視情節輕重給予相應的批評教育和行政處分;構成失泄密罪的,依法追究刑事責任。

檔案利用服務是檔案工作的根本目的,為了做好檔案利用服務工作,充分發揮檔案的作用,同時確保檔案的安全,防止檔案的泄密和損壞,制定本制度。

(一)查檔案人員須持本單位介紹信,注明查檔人身份,查檔范圍和目的,方予接待;利用已開放的檔案,持身份證即可。

(二)查閱機密檔案和重要檔案,必須經主要領導批準后,方可查閱。

(三)檔案資料一般不予借出館、室外使用,如特殊情況非借出不可,需按規定辦理借閱手續,借出的檔案不得超過三天,逾期需要重新辦理借閱手續。

(四)查閱人員必須填寫《檔案借閱登記表》,利用檔案后,均應填寫和效果記錄。

(五)查閱檔案的人員,要愛護檔案,不準擅自摘錄、拍照、復制和互相轉閱,不準圈劃、涂改、撕頁和拆卷,對損壞檔案者,要追究其責任。

(六)查檔者取證檔案須經批準后,方可復制(手抄、打字、復印、拍照等),經核對無誤后,蓋章生效。

(七)查檔人員要嚴格遵守本館、室的規章制度,館、室內禁止吸煙,在閱覽室閱卷時不準喝水,以免損壞檔案,不準大聲喧嘩,影響他人閱覽;要注意閱覽室內衛生,愛護公共財物。

(八)利用檔案者要按規定交納檔案保護費、復制費和取證費。

(九)檔案工作人員要端正工作態度,積極為利用者服務,嚴格執行各項檔案利用制度,做好檔案的監護工作,確保檔案的完整與安全。

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