人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,寫作可以彌補記憶的不足,將曾經的人生經歷和感悟記錄下來,也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?下面是小編幫大家整理的優質范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
財政投資建設項目篇一
會計工作是一項政策性、業務性強,而且比較繁雜的工作,我們將進一步加強管理,嚴格按會計制度要求辦理一切會計業務。
1、做好出納核算工作。按制度規定審核每一張原始憑證,對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務,嚴格支票領用手續,不簽發空頭支票。
2、做好預決算工作。根據財政要求和本校實際情況編制年度預算收支計劃,并嚴格執行,全面做好財務年終決算工作。合理安排和節約使用資金,嚴格按制度辦事,使有限的資金得到合理的運用,保證黨校事業經費的正常運行。
3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班,各類內外聯班的收費、結報、核算工作。并按規定管理、使用非_據。
4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、審核、并及時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表,為領導決策提供真實、可靠的依據。
5、做好各類繳費的結報工作。根據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發放,和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。認真做好統計報表編制、上報等工作。
6、做好固定資產的登記核查工作。配合校產辦建立健全學校固定資產管理制度,對新購、報廢固定資產及時登記與核查,做到帳帳相符,帳實相符。
7、做好領導臨時交辦的其他工作。
根據校部要求,從黨校事業發展的需要出發,配合中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作,同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查,真正實現會計核算規范化,費用合理化,成本最優化。
全體財會人員積極參加會計繼續教育和各種財會業務培訓,根據要求認真做好會計年審、換證工作。在日常工作中加強學習會計制度和法規,學習業務知識和政府平臺新財會軟件運用操作,不斷提高自身素質和業務水平。熟練運用新軟件進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。
在新的一年里,我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下,充分發揮財務部門的職能作用,努力做好工作,確保各項工作計劃的順利完成,為黨校發展作出更大的貢獻。
財政投資建設項目篇二
xx年下半年,xx區財政工作繼續堅持穩中求進、科學發展、依法理財、改革攻堅的工作理念,積極發揮財政部門的職能作用,強化財稅征管,促進財政增收,深化財政改革,提升理財水平,落實扶持政策,助力經濟發展,優化支出結構,共建社會和諧。重點做好以下五方面的`工作:
實施各項財政扶持政策,引導和帶動產業經濟轉型升級;統籌配置資金資源,增強經濟發展后勁。一是落實財政專項資金,支持先進裝備制造業發展、企業節能改造、技術創新等方面發揮最大效益。二是加大財政投入力度,推動軌道交通、崖門電鍍、銀洲湖紙業以及企業創新基地等園區建設,夯實經濟發展基礎。三是按照xx銀洲湖新城工業園區統一開發建設管理工作方案的要求,做好6個擴展園區收益分配方案,制定新一輪鎮級財政體制,進一步理順事權與支出責任,合理區分各鎮的財政承受能力,完善財政激勵措施,激發鎮級經濟的發展活力,促進區鎮兩級互利共贏,均衡發展。四是統籌安排財政資金,全力推進交通大會戰和城軌tod、交通bt、南湖征地等重點工程建設,為全區新一輪提速發展積蓄優勢。五是合理調配現有財力,落實土地收儲資金,破解土地制約瓶頸,為全區加快企業轉型升級預留發展空間。
落實收入目標責任制,強化收入征管手段,確保財政收入持續平穩增長。一是密切跟蹤重點稅源變化趨勢,密切關注經濟形勢變化,留意各項財稅政策變動,強化收入分析測算工作,確保完成年度收入任務。二是做好市級籌發展資金機制實施后的財力測算,積極爭取市級支持,減輕我區支出壓力。三是加強溝通聯系,協同職能部門和相關鎮(街、區),推進羽絨服裝廠、合成纖維廠、城郊村朝陽里等9個“三舊”改造項目盡快進入土地出讓環節,促進土地出讓計劃盡快落實。四是加快閑置資產的處置盤活,提升資產運營效益。五是嚴格執行“收支兩條線”管理的政策規定,確保各項非稅收入及時繳入財政專戶。
以“守住底線、突出重點、覆蓋城鄉、標準提高、差距縮小、機制創新”為總體要求,繼續統籌財力優先用民生支出,全面提升群眾幸福感。一是繼續整合利用各種社會救助資源,建立全區社會救助信息共享平臺,通過社會保障卡實現低保金、臨時救助、醫療救助等“一卡通”。二是落實財政醫改補助資金,加快我區平價醫療服務體系建設,保障基層醫療衛生機構的正常運行。三是繼續推進保障性安居工程和分質供水工程建設,打造城區居民宜居環境。四是完善普通高中家庭經濟困難學生國家資助制度,支持教育創現和學前教育、特殊教育,促進教育公平。五是落實強農惠農措施,支持新農村建設,推進城市公共設施向農村延伸、公共服務向農村覆蓋,全面改善和優化農村生產生活環境,提高農民生活水平。
加大資金監管力度,筑牢財政風險防控體系。一是制定《xx區國有土地使用權出讓收支管理辦法》,明確相關部門在土地出讓收入征收和管理工作中的職責,確定區、鎮(街、區)土地出讓收入分配辦法,規范鎮級土地出讓支出行為。二是加強政府性債務管理,做好到期債務還貸測算, 研究制定債務風險應急處置預案,及時防范債務風險。三是對省級財政資金開展檢查,確保財政資金安全并取得實效。四是繼續抓好財政支農政策培訓工作,完善農村財務委托第三方管理機制,以實現對農村集體經濟組織財務事前、事中、事后的全程監督管理。五是開展非稅收入項目情況調查工作,重新建立非稅收入項目情況資料庫,掌握我區非稅收入來源情況,制定加強和完善非稅收入征收管理的工作措施。六是組織開展項目評審質量檢查,推進項目評審質量管理水平的提高。
以增強財政干部戰斗力為目標,著力樹立xx財政部門“為民理財、清正廉潔、團結進取”的良好形象。一是繼續鞏固教育實踐活動成果,把好的做法和經驗以制度的形式固化下來,建立健全各項制度,狠抓制度落實,用嚴明的制度、嚴格的執行、嚴密的監督,形成加強作風建設的新常態。二是根據區紀委的要求,部署開展紀律教育學習月活動,進一步健全內部制度建設,增強干部隊伍拒腐防變的能力。三是深入開展政務黨務公開,完善財政信息平臺,繼續做好“1+3”清單編制的審核,主動公開政務信息,增強財政工作透明度,自覺接受社會監督。四是廣泛開展新《預算法》的宣傳學習活動,通過聽一堂課、考一場試,參加一場競賽,加強財政系統干部對新《預算法》的理解和認識。五是嚴格執行行政績效白皮書考核制度,以半年評估工作為契機,進一步提升執行力,落實監督檢查,把機關作風考核各項工作落到實處。六是把“四個一”幫扶群眾工程作為轉變干部作風、密切聯系群眾的重要載體,精心組織,為群眾辦實事,令群眾得實惠,讓干部受鍛煉。
財政投資建設項目篇三
1、在行政副總經理的領導下,組織實施辦公室職責范圍內的各項工作,調動全室人員的工作積極性,督促全室人員全面完成任務;根據公司目標分解辦公室工作任務,定工作進程,做好指導組織督查考核工作。密切各崗位之間工作關系,加強協作配合,做好銜接協調工作。
2、貫徹落實辦公室崗位責任制,明確辦公室人員各崗位職責。辦公室各人員根據工作目的、性質、任務,制定自己的崗位職責。利用辦公室內部例會,檢查督促辦公室職責的執行,培養辦公室人員嚴謹的工作作風。
3、組織、協助公司制度的起草、修訂、執行,督查各部門完成部門規章、崗位職責的的制定。做好公司規章制度起草、組織審核、頒發工作,協調新舊體制之間的矛盾,協助部門做好制度的宣傳、執行、督查工作。擬訂部門規章制定的程序,指導督促部門做好業務流程、業務規范、崗位職責的制定、執行。
4、組織匯總公司年度綜合性資料,為公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿提供材料,及時擬寫、審核以公司名義制發的各種文稿,審核部門外發的文稿。嚴格按行文程序辦理,保證文稿質量。
5、組織收集和了解各部門的工作動態,溝通公司內部信息,為領導決策提供可靠的依據和建設性方案。制定并執行公司信息收集處理規章流程,科學分析信息內容,及時反饋處理意見,做好信息綜合分析、動態分析工作。協助公司主要領導協調各部門之間業務工作,依公司主要活動為主線,編寫公司年度大事記。
6、根據公司發展需要和公司安排,搜集研究國家及地方政府部門對藥品生產與銷售、臨床實驗、藥用輔料開發、專家建設、科技園區建設等與公司業務有關的法律、政策、程序、規章制度,為公司藥品銷售、生產、研發等業務提供政策支持性服務,協助各部門加快工作進度。
7、根據公司業務工作需要,開展調研、企劃工作。根據具體工作目標,制定調研方案,組織調研人員,指導步署調研工作,分析調研結果,科學合理實事求實得出調研結論。
8、根據會議決議、領導目的和意圖,制作企劃方案,提供領導決策備選,協助部門實施企劃方案,及時收集反饋信息,解決出現的問題;做好企劃實施的總結工作,提高工作效率。
9、搭建信息溝通平臺,溝通總公司與分公司及辦事處、公司與代理商之間的信息。制訂總公司與分公司、辦事處、代理商之間信息交流的制度,建立信息員隊伍,定期進行信息反饋,起到反映問題、及時溝通、相互交流、資源共享的作用。
10、積極開展對內對外宣傳。在現有基礎上進一步擴大公司通訊員隊伍,培養一批通訊骨干精英,指導通訊員采用用稿素材,擴大用稿范圍,動員臨床觀察員收集專家意見、稿件,與公司有份量級的專家、公司骨干約稿,增強號召力。突出中人月刊各版塊風格,積極推動公司文化建設。積累經驗,積蓄力量,向對外宣傳、對醫生宣傳、對代理商宣傳的方向發展。
財政投資建設項目篇四
為了進一步完善財政預算績效管理運行機制,提高財政部門科學化精細化管理水平,促進財政支出責任更加明晰,財政資源配置更加優化,財政資金使用更加有效。根據省廳《關于開展20××年預算績效管理工作的通知》要求,結合我縣實際情況,制定我縣20××年預算績效管理工作計劃如下:
(一)完成20××年度項目績效目標設置工作。在20××年預算安排的項目中,選擇涉及民生、社會公眾普遍關心、具有較大經濟社會影響的5個項目進行績效目標設置,為下年度的重點評價工作打好基礎。具體為:石碌敬老院和流浪款成年人求助保護中心建設配套資金、醫院綜合大樓建設、東文路道路工程、內環路改造工程、環城西路二期工程。
(二)加快推進預算編制績效目標管理工作。結合強化財政項目庫管理工作,計劃從20xx年起,將績效目標管理納入預算編制項目申報過程,選擇一定資金規模的項目實施績效目標管理,范圍覆蓋全部預算部門。通過專項指標評價體系的設立,提高財政資金使用的.透明度,優化財政資金的使用效率,為領導科學決策和外部有效監督提供重要的參考依據。
計劃對20××年涉及經濟建設管理、教育、醫療衛生和社會保障、農業經濟管理等方面的20個項目的預算執行過程開展績效運行監控。通過建立事中績效運行跟蹤監督機制,進一步增強支出責任和效率意識,積極構建貫穿預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理體制,提高財政資金使用績效和科學化精細化管理水平。具體項目為:涉及經濟建設管理部門的候車亭防雷防漏電裝置改造工程、節能改造綠色照明項目、五聯農貿市場建設、石碌肉聯廠、老人免費乘坐公交車實行營運補貼經費、20××年利用車購稅修建農村公路工程配套資金、富安路工程項目、防震減災工作經費等8個項目;涉及教育管理的與中學幫扶互助活動經費、全縣貧困寄宿生生活補助縣配套資金、全縣中小學教師培訓、中小學校長培訓和幼兒教師培訓等3個項目;涉及醫療衛生和社會保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保護中心建設配套資金、陽光家園計劃居家托養服務配套經費、數字化監控建設項目、婦幼保健配套項目經費等4個項目;涉及農業管理的叉河基地儲水池及監控設施、“農信通”信息服務費、禽流感防控經費、能繁母豬配套資金、縣級財政配套農機購置及作業補貼等5個項目。
(一)確定重點評價項目。從20××年已設置績效目標中選擇4個涉及民生、社會公眾普遍關心、具有較大經濟社會影響的項目(地方政府債券項目除外)開展重點評價。
(二)科學設立績效評價指標。組織由財政部門、項目單位和有關專家對重點評價項目進行績效評價指標設立,并制定評價實施方案。
(三)開展重點評價。按照績效評價工作實施步驟,采取項目部門自評——財政部門核查——專業中介機構量化評價的方式開展項目重點評價。
(一)加強學習培訓,打好全面推行預算單位績效自評的工作基礎。采取“走出去和引進來”相結合的方式,在加強與其他先行試點市縣的交流,提高我局業務指導水平的同時,聘請省廳業務處專辦人員和院校專家學者,面向全縣預算單位舉辦兩期績效自評工作專題培訓班,提高項目部門自行開展績效自評的工作能力,確保全縣績效自評工作的順利開展。
(二)制定方案計劃,逐步擴大預算單位績效自評覆蓋面。把績效自評與績效運行跟蹤監控工作相結合。為了提高績效評價管理業務指導和業務推進的便捷性,計劃對20××年實行績效運行跟蹤監控的預算單位,同時開展績效自評工作,確保兩項工作的相互融合推進。
(一)抓緊完成縣級財政支出和預算管理績效自評。嚴格按照省財政廳《關于印發市縣財政支出管理績效綜合評價方案和市縣財政預算績效評價方案的通知》要求,于5月中旬完成我縣財政支出管理和財政預算績效的自評工作。
(二)有序推行部門整體支出績效評價。一是要制定好我縣開展部門整體支出績效評價實施方案,明確推行部門整體支出績效評價工作的目標、步驟、方法和要求;二是要全面加強學習培訓,提高各預算單位對開展部門整體支出績效評的思想認識,了解和掌握自評操作的方式、方法,提高部門整體支出績效評價的質量和水平。
財政投資建設項目篇五
財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
在新的一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:
1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。
2、在財務部內部明確考核制度:財務人員的分工及各職能部門的協作,要分工明確并帶有互相協作補充性,相互配合的工作中不斷學習,對各項費用的合理支出起到監督作用,對違規違紀行為起到監督智能。
3、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面:對各科室產生的各項費用進行核算,為公司節省每一筆支出,從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面,認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作,認真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節、超進行考核并報公司領導,協助領導做好決策工作。
6、對前工作期間應進行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作,要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。
在新的一年里,力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作,用最優的人力配置爭取最大的經濟效益,以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標,從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃,學習好的工作經驗和精神,落實各項規章制度,努力做好財務工作。為公司的良好發展盡到最大的職責。
財政投資建設項目篇六
**年全縣財政工作更注重主動性和前瞻性,全力為全縣各項工作全面創先提供財政支持。
牢牢把握振興中央蘇區發展、吉泰工業走廊和江西生態文明示范區建設等發展機遇,注重項目帶動助推經濟發展;進一步落實好小微企業免征增值稅和營業稅優惠政策,有效支持小微企業發展。研究加快新興服務業的財稅支持政策,促進新興產業加快發展;優化縣域經濟發展環境,切實幫助企業解決用工用地、投資融資等問題,促進企業發展、財政增收。
進一步加大對新《預算法》的學習宣傳和貫徹執行力度,不斷完善政府預算體系;逐步改變預算控制方式,建立跨年度預算平衡機制;進一步規范政府性債務管理,嚴控債務風險;不斷完善縣鄉財政管理體制,理順縣鄉財政分配關系。開展政府向社會力量購買服務試點,適時制定出具體實施方案和購買服務目錄,特別是在服務困難老年人、特殊群體關愛、參與社會求助和婚姻家庭援助及購買公益性崗位等方面加大推進力度。
健全公共服務財政投入長效機制,加大對教育、文化、社會保障、醫療衛生、農業等方面的民生投入。進一步優化教育經費支出結構,推進醫療、食品藥品等社會事業改革發展;完善社會救助和保障標準,完善公共就業服務體系,落實好對基本養老服務的支持政策,確保社會保障和就業政策公平、可持續。推進預算績效管理,加強重大民生支出項目績效評價,提高民生資金使用效益,大力提升全縣城鎮居民生活幸福指數。
深入開展“三嚴三實”教育活動,繼續推進路線教育整改工作,要求全體財政干部既要嚴以用權、嚴以律己,又要謀事要實、創業要實、做人要實。堅持用權為民,廉潔理財;慎獨慎微,高效理財;善謀肯干,科學理財
財政投資建設項目篇七
各鎮、街道、園區財政所,局各有關科室:
為全面推行財政監督長效管理機制,根據《江蘇省財政監督辦法》和泰州市財政局構建“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯”的財政“大監督”長效管理機制的要求,全局各有關科室認真貫徹落實全區財政工作會議精神,并根據各自的財政監督內容和職責分工以及細化的目標任務,結合財政管理工作實際,安排了20xx年財政監督檢查計劃,財政監督科在對各科室檢查計劃進行匯總整理的基礎上,制定了《區財政局20xx年財政監督檢查計劃》,經局領導審核批準,現印發給你們,并提出以下要求,請一并執行。
各科室要按照日常監督檢查計劃確定的時間進度自行組織實施各項監督檢查項目,監督檢查前要精心準備,制定具體的實施方案。相關的監督檢查通知、整改意見、處理處罰決定等文書由相應的責任科室擬發,并抄送財政監督科。
各科室開展各項財政監督檢查項目時,要嚴格按照財政部《財政檢查工作辦法》和有關調查、核查規定的程序組織實施,對檢查、調查或核查組提交的財政檢查、調查或核查報告以及其他有關資料,要及時組織有關人員進行復核,并提出復核意見,報局領導審批。
各業務科室對日常監督中發現的不涉及行政處理處罰的問題,應及時要求并督促單位整改,并將整改落實情況形成書面材料報局分管領導,同時抄送財政監督科;對日常監督中發現被監督對象有財政違法行為的,要及時報局領導審定,對確需行政處理處罰的重大問題,由財政監督科及時整合檢查力量開展專項檢查。財政監督科專項檢查結束后應及時下達財政檢查結論或行政處理、處罰決定,涉及到相關科室的,抄送相關科室;各相關科室要結合日常財政管理負責督促被檢查單位整改落實,并將單位整改落實情況形成書面材料報局分管領導,同時抄送財政監督科。
財政監督檢查項目結束后,各科室要及時跟蹤被監督單位整改意見、處理處罰決定的落實情況,必要時可以實施回訪制度;同時要充分利用財政監督成果,根據監督檢查中發現的薄弱環節和存在問題,及時修訂完善制度,堵塞管理漏洞,加強財政政策制度體系建設,不斷提高財政管理水平。
人秘科將會同財政監督科對各科室完成監督任務、監督質量以及落實整改和材料報送等情況進行考核,并將考核情況納入全年相關綜合考核制度中。
6、各財政所結合自身情況,開展日常監督檢查,并將檢查結果報局財政監督科。
財政投資建設項目篇八
收到通知后,我局高度重視,及時組建專班,認真梳理20xx年工作成績和亮點工作,并結合工作實際,對20xx年發展思路、奮斗目標和重點工作進行謀劃。現將有關情況報告如下:
(一)地方一般公共預算收入(市目標考核項目)。預計全年地方一般公共預算收入完成60000萬元,占預期目標的,同比增長。其中:稅收收入預計完成36000萬元,占預期目標的,同比增長;非稅收入預計完成24000萬元,占預期目標的,同比減少。預計地方一般公共預算收入總量居全市縣區第4名,增速居全市第1名(預測排名均不含經開區,下同)。
(二)政府性基金預算收入。預計全年政府性基金預算收入完成xx0000萬元,占預期目標的,同比增長。
(三)稅收收入占地方公共財政收入比重(市目標考核項目)。預計全年稅收收入占地方公共財政收入比重為60%,同比增長個百分點,居全市第4名。
(四)財政八項支出。預計全區財政八項支出實現283300萬元,同比增長10%。
(五)涉農資金整合。科學編制統籌整合使用財政涉農資金方案及調整方案,預計全年到位統籌整合涉農資金28449萬元,較年初計劃整合涉農資金減少萬元(因政策調整,均為中央財政涉農資金)。
(六)政府債務管理。已爭取到位政府性置換債券資金34292萬元、再融資政府債券10065萬元、新增土地專項債券23000萬元、新增債券32326萬元。預計全年累計爭取到位政府性債券轉貸資金近100000萬元。
(七)鄉鎮財政管理。印發《xx市xx區村級財務管理辦法》。成功爭取為全省xx個農村綜合改革試點縣區之 一,獲農村人居環境整治資金1xx2萬元。xx區財政局和群樂鎮財政所鄉鎮財政管理工作被省財政廳通報表揚。
(八)政府與社會資本合作。開工建設ppp項目8個,投資總額億元,到位資金億元,完成投資億元。正在推進識別的xx市城鎮污水處理設施建設和城鄉垃圾處理設施建設ppp項目2個,預計在年底前順利通過報審。
一是收入減少因素增多。按照《財政部關于進一步規范地方財政收入秩序的通知》(財預〔20xx〕31號)規定,預計全區稅收減收6000萬元以上。二是收支矛盾日益凸顯。目前,預算執行中僅收到上級新增實際可用財力7915萬元,而財政新增剛性支出已達93823萬元,財政收支矛盾突出。三是政府債務增長較快。經測算政府性債券還本付息20xx年需億元、20xx年需億元、20xx及以后年度需億元。今年一般債券還本支出億元未納入預算,政府債券還本付息壓力劇增。四是資金調度壓力增大。目前,由于新區經濟基礎薄弱,可調控財力規模小,為支持征地拆遷和脫貧攻堅等重點項目建設,已大額超調資金保障各項支出,財政運轉較為困難。
(一)明確財政收支目標。受稅收征收政策調整和減費減稅等影響,結合財政實際,20xx年全區地方一般公共預算收入安排為65000萬元(其中稅收占比達到62%以上),同比增長。其中:稅收收入40300萬元,增長;非稅收入24700萬元,增長。一般公共預算支出安排為45億元。全區政府性基金預算收入安排為14億元,支出安排為12億元。
(二)積極籌措建設資金。加大向上級部門匯報爭取力度,力爭上級補助收入總量達到32億元。加大政府債券發行爭取力度,力爭各類債券轉貸收入達到10億元。加大土地出讓經營力度,力爭全年實現土地出讓價款總收入15億元。
(三)持續整合涉農資金。力爭統籌整合上級和本級涉農資金25000萬元,統籌兼顧貧困對象和非貧困對象,做到有序安排、高效使用,確保順利完成年度目標任務,鞏固提升脫貧攻堅成果。
(四)加強ppp項目管理。積極推進在項目加快實施,強化項目監督管理。在政府支出責任10%紅線范圍內,加強新籌備ppp項目審核把關。主動與上級財政部門對接溝通,爭取再包裝一批ppp項目進入省級和國家級項目庫。
財政投資建設項目篇九
鎮婦聯以迎接黨的十八大召開為契機,以“黨群共建、創先爭優”為抓手,鼓舞激勵全鎮婦女組織把握好“十二五”時期難得的發展機遇,在參與社會協同中切實服務婦女民生,在參與宜商、宜業、宜居”梅隴建設中發揮更大作用。
注重素質提升,提高工作效能。精心組織“學習,讓人生更精彩”——婦女學習大講壇活動,開展以人文關懷、心理疏導為主題的講座課程,廣泛發動我鎮職業女性及家庭參與,提升參與者的思想道德素質、科學文化素質和健康素質。成立了一支有專業特長、樂于奉獻志愿者組成的“社區三尺講堂”講師團隊伍,以居民、家庭的實際需要出發點,為其在家門口提供內容豐富菜單式的系列講座,上半年已舉辦了24期,6月15日區婦聯副主席郁青一行來到梅隴鎮羅陽四居社區三尺講堂參加了由金恒源老師主講的“雍正是怎樣的一個人”。
著力豐富傳統維權項目的內涵。開展“平安家庭”創建工作推進,以項目化運作方式,提高創建活動的整體水平,形成良好的創建氛圍。以家庭為陣地,開展廉內助教育活動,推進家庭廉政文化建設。開展防艾知識宣傳活動,加強婦女預防艾滋病“面對面”宣傳教育陣地建設,繼續發揮好基層示范點作用。深入開展“法律進家庭”普法宣傳教育活動,將法律知識、法律咨詢、法律援助等服務送進千家萬戶。
著力加強婦聯維權品牌的提升。進一步規范基層老舅媽工作站點的建設,加強婦聯組織對老舅媽工作站點的業務指導,通過“白玉蘭開心家園”項目凝聚理順婦女群眾心氣,引領好重點人群的思想觀念,從修復家庭功能、解決生活困難、重建社會關系、提高生活質量等方面入手,發揮老舅媽貼近群眾、服務群眾、引導群眾的作用,努力實現“調解矛盾、調順民心、調穩社會”的目標。上半年梅隴鎮老舅媽工作站共受理群眾來訪52起,成功調解49起。立事建立了“飛來鳳”工作站,舉辦飛來之鳳 滬上提素“來滬女性多元一體化素質提升”培訓之時尚造型課程等活動,提升來滬婦女素質。
匯聚點滴愛心,傳送婦聯溫情。建立“愛心媽媽結對認領公益項目”的長效運作機制,引導愛心媽媽通過定期活動,奉獻愛心,同時注重收集感人的愛心小故事,用典型事例鼓勵更多社會有識之士參與結對獻愛心行動。開展“母愛送進陽光之家 智障孩子快樂成長”,“春風送暖流、攜手陽光行”組團開展關愛特殊家庭助老,“愛在六月”—愛心媽媽帶自強兒童星期八小鎮體驗等活動,走訪看望各類生活困難婦女兒童等。為退休和生活困難婦女免費婦科及乳腺病篩查工作,進一步落實重癥援助機制,為實事項目中檢查出的婦科重癥婦女提供后續幫扶。
對接姐妹需求,提供貼心服務。舉行以“美好生活,幸福家園”——女性社會組織風采展示為主題的紀念三八國際勞動婦女節102周年。鎮婦聯“三八”婦女維權月系列活動:開展維權宣傳咨詢活動,發放各類宣傳手冊1500份;6月17日開展了手牽手聯誼特色項目“緣童年往事”——20xx梅隴單身青年聯誼活動,搭建交友平臺,助推社會和家庭的和諧穩定。
播撒愛心希望,關愛溫暖人心。開展元旦春節幫困送溫暖活動,向全鎮婦科重癥、老三八紅旗手、自強隊員、準孤兒等43人發放救助款萬元。
深化傳統品牌,激發創新活力。進一步規范對巾幗文明崗創建工作的指導和管理,舉辦“巾幗文明崗”申報班組(集體)負責人培訓,開設巾幗建功活動創建歷史、方法和窗口單位接待禮儀、職場禮儀等專題講座。鎮文化體育中心圖書館獲“xx市巾幗文明崗”
提高節能意識,暢享低碳生活。推進“百萬家庭低碳行,垃圾分類要先行”政府實事項目的宣傳工作,繼續開展節能減排活動:向發放節能記帳本,鼓勵社區居民積極參與記節能帳活動;開展講一個我家的節能故事活動,影響、教育身邊人;指導基層開展節能講座流動課堂、綠色集市活動;開展節能環保創意制作活動。為宣傳“低碳生活,源頭減量,垃圾分類”的理念,5月24日下午,婦聯組織首批生活垃圾分類志愿者160人在上海藝海劇院觀看市婦聯與上海滑稽劇團聯合創創作推出的《搭界不搭界》。
倡導家庭文明,攜手共創和諧。開展家庭教育講座、節能低碳系列活動、“食尚生活”家庭廚藝展示等活動。指導基層婦代會開展各具特色的家庭文明樓組、鄰里客廳系列社區文化以及鄰里活動,構建和諧的社區人文環境。以社區家庭文明建設指導中心為平臺,深化“一村(居)一品”特色品牌項目。
財政投資建設項目篇十
20__年是“十二五”規劃的收官之年,也是“十三五”發展的謀劃之年,__區財政局將在區委、區政府的正確領導下,圍繞全區中心工作,認真落實區委四屆九次全會各項部署,認識新常態,適應新常態,堅持“解放思想、銳意進取、深化改革、不斷創新”,繼續為實現“打造臨空經濟區,建設世界空港城”的戰略目標發揮頂層引領作用。
一、工作思路
綜合考慮我區經濟發展的內外因素,堅持收支平衡、精打細算、嚴控三公、優化結構、保障重點,按照財政收入增長與經濟增長相適應的原則,結合“十二五”規劃確定的財政收支增長目標,落實新預算法的相關規定,20__年__區財政收支指標擬安排如下:一般公共預算收入億元,增長左右,加中央及市級返還及補助億元,上年專項結轉億元,調入政府性基金結余億元,市級提前告知20__年一般性轉移支付億元,提前告知20__年專項轉移支付億元,減上解市級支出億元,一般公共預算財力億元;一般公共預算支出億元,一般公共預算收支平衡。政府性基金預算收入億元,加上年專項結轉億元,減調出資金億元,市級提前告知20__年專項轉移支付億元,政府性基金預算支出億元。國有資本經營預算收入億元,上年結轉億元,國有資本經營預算支出億元。
著眼于以上目標,按照區委、區政府對20__年全區工作的統籌部署,我們確立了20__年財政工作的整體思路:牢牢把握順義發展的“三個階段性特征”,按照“四個轉型升級”的戰略要求,推動建立公開、透明、規范、高效的現代財政制度。加強財政收入綜合管理,按照財政收入增長與經濟增長相適應的原則,既要考慮經濟穩定增長的有利條件,又要慎重對待面臨的風險因素,努力化解財政收入中低速增長與支出剛性增長的矛盾。優化財政支出結構,按照“保基本、保運轉、保重點”的資金保障順序安排支出,加大環境保護投入力度,突出民生優先,大力推進改革創新,激發區域發展活力。
1.大力提升環境建設水平,增強城市可持續發展能力。
健全生態補償機制,完善污水處理制度,修訂老舊機動車淘汰更新補助辦法,創新公共交通補貼政策,切實改善城市生態環境。將財政資金重點用于提升環境治理水平上,支持節能減排和資源綜合利用,貫徹落實__市“清潔空氣行動計劃”,以降低濃度為重點,全面實施大氣污染治理措施,加大對環境的監測及保護,加強城鄉環境綜合整治,努力構建和諧宜居新順義。
2.公平有效地保障和改善民生,推進基本公共服務均等化。
健全公共服務財政投入長效機制。加大對衛生、社會保障及環境保護等方面的投入。健全教育經費保障機制,推進醫療、食品藥品等社會事業改革發展。加大基層公共文化建設,構建覆蓋全區、惠及全民的公共文化服務體系。完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤的聯動機制,確保社會保障投入的可持續性。完善公共就業服務體系,加快保障性住房建設和回遷房安置,提高公共服務的質量和效率。
3.統籌安排財政資金,推進各項社會事業改革發展。
深化財政體制改革,使之不斷適應經濟社會發展。推進投融資體制改革,創新投入方式,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,釋放市場主體活力。不斷完善以績效為導向的預算管理制度,增強公共財政的整體效能。落實鎮級(街道)國庫集中支付改革工作,同時加強鎮級(街道)國庫集中支付監控管理,提高財政資金運行的規范性和有效性。深化區鎮、經濟功能區和街道試點改革,建立事權和支出責任相適應的財政體制,為協同提高行政效率和資源配置效率創造條件。
二、重點工作安排
(一)穩固稅源建設,實現財政收入穩定增長。
財政投資建設項目篇十一
20xx年,我區財政受經濟影響下行壓力較大,短期內不會明顯好轉。為此,我們必須堅定信心,堅持依法征稅,強化收入征管,查找薄弱環節,加大稅收稽查,堵塞漏洞,確保財政收入應收盡收。繼續做好“營改增”試點工作,做好重點企業主輔分離工作,做大做實營業稅基數。另一方面加強國有資產管理,盤活存量資產,繼續做好國有資產處置工作,努力促進國有資產保值增值。同時加強非稅收入征管,做到應收盡收,保證非稅收入及時入庫。
(一)是堅持厲行節約的原則,按照中央“八項規定”和_“約法三章”的要求,嚴格控制各部門、各單位的機關運行經費和樓堂館所等基本建設支出,大力壓縮一般性支出。嚴格控制預算追加,保證一般性支出只減不增,把有限的資金更多投向經濟建設和民生改善上。
(二)是深入推進各項財政管理改革。完善全口徑預算體系,財政收支全部納入預算,努力提高財政科學化、精細化管理水平。健全透明預算制度,推進預決算公開常態化。全面推進國庫集中支付和公務卡結算改革。
(三)是加強企業產業扶持資金的監管,強化招商引資企業的合同管理,完善簽約和監管機制,做到事前有監督,事后有管理,穩步推進產業扶持資金的績效評價工作深入開展,不斷提高財政資金使用效益。
進一步完善民生工程協調機制和部門聯動機制,加大督查和考核力度,及時查找和發現薄弱項目、薄弱環節,督促承辦部門嚴格按照要求實施,確保圓滿完成目標任務;加強資金管理,做到資金配套足額、撥付程序暢通、操作規范嚴格;強化政策宣傳,增進政府和群眾之間的互動,切實提高群眾政策知曉率和滿意度;集思廣益,科學謀劃20xx年民生工程項目。
進一步完善推進收入倍增的制度措施,增強責任部門整體工作合力,鼓勵全民創業,加大低收入家庭保障力度,促進年度倍增計劃實現。做好非公企業公積金推進工作,督促各單位把握好時間節點,狠抓落實,確保完成全年任務。
利用_出臺加強地方政府性債務管理意見的契機,摸清存量債務家底,明確方向,認真做好存量債務化解和在建工程的后續融資工作。重點做好新馬二期企業債發行工作,積極爭取地方債發行政策。認真研究平臺公司轉型政策,做好與區屬平臺公司之間的資產重組和優化整合工作,增強其自身造血功能。
密切關注國家宏觀經濟政策走勢,加強預算法及相關配套政策的學習研究,結合我區實際,認真分析研究,主動作為,充分發揮財政促進經濟的職能作用,提出適合我區經濟和社會各項事業發展的財政政策建議和措施,為實現“中部一流,全國領先”高新技術產業集聚區和“建設安徽最具有核心競爭力的現代化新城區”貢獻力量。
財政投資建設項目篇十二
一、注重經濟發展,努力壯大地方財源
1、加大對優勢企業的政策支持力度。堅持扶優扶強戰略,運用財政杠桿、政策扶持、信用擔保等手段,支持園區優勢企業的發展。用好、用活、用足財稅政策,支持企業改進工藝設備、擴張生產規模,引導企業加大技術創新和人才引進,提高企業市場競爭力,促進企業做優、做大、做強,提高企業的財政貢獻率。
2、加大對重大項目的支持力度。全力參與項目提升年活動,積極配合推進城鎮建設三年大會戰,及一江兩岸等重點項目的建設工作。積極配合華信通訊3g手機項目建設,培養發展新興電子通訊產業,為財政發展培植新興財源。
二、注重收支管理,努力做大財政蛋糕
1、加強收入組織和分析。建立并完善稅源動態監控體系,做到以票控稅,繼續實行財稅庫聯席會議制度,挖掘增收潛力,拓寬增收渠道。建立財政收入穩定增長的長效機制,確保收入持續較快增長
。配合稅收部門依法治稅,依率計征,大力清繳欠稅、堵塞漏洞、確保應收盡收。
2、加強非稅收入征管。強化收支兩條線管理,深化財政票據電子化管理,嚴格以票管費,規范收繳程序。充分發揮非稅收入在推進收入分配改革、調控單位苦樂不均等方面的作用。
3、加強支出管理。優化支出結構,嚴格預算執行。堅持開源與節流并舉,大力壓縮一般性支出,嚴格控制財政供養人員增加,繼續堅持財力向重點領域和民生傾斜。細化支出項目,嚴格預算約束,建立支出預算執行責任制度,提高預算編制和執行的嚴肅性。加快支出速度,提高預算支出執行的均衡性。按照保工資、保運轉、保重點的順序,加強資金調度,妥善安排支出。
三、注重民生公益,努力支持社會事業發展
1、落實強農惠農政策。整合支農資金,加大三農投入;深化村級公益事業一事一議財政獎補試點。扶持以綠色水稻、四大家魚、肉牛為主的特色農業產業。支持農村小型水利設施、飲水安全等項目實施,完成萬畝灌溉面積改造,7處農村安全飲水工程建設。多方籌措資金,推進農業產業化。繼續做好糧食直補、農資綜合直補、良種補貼、家電下鄉和汽車摩托車下鄉等涉農補貼發放,促進農民收入和消費水平持續增長。
2、落實社會保障政策。健全城鄉一體的社會保障制度,鞏固城鎮職工醫療保險、城鎮居民醫療保險和農村新型合作醫療的覆蓋面,提高保障水平;提高城鄉居民最低生活補助標準,擴大保障范圍。認真落實就業再就業扶持政策,全方位促進就業。
3、落實民生工程資金。落實民生工程縣級配套資金;完善義務教育經費保障機制,繼續加大中小學校舍建設投入;積極落實推進醫藥衛生體制改革所需資金,強化基層衛生服務設施建設;支持科技、文化教育、生態環境等社會事業蓬勃發展。
四、注重管理創新,努力深化財政改革
1、完善部門預算改革。將所有部門納入部門預算范圍,完善定員、定額標準,細化基本支出和項目支出預算編制,將預算外資金全部納入預算管理,提高年初預算到位率。
2、完善國庫集中收付改革。強化銀行賬
財政投資建設項目篇十三
今年,我們將正確分析形勢,積極應對困難,壓縮“三公”等政府行政經費支出,下大力抓好增收節支,促進全縣經濟社會協調可持續發展。重點做好以下幾項工作:
鞏固傳統財源,培育新增財源,全力提升財政質量。今年將繼續發揮財政資金的引導作用,引領傳統花炮行業進行機械化、集團化升級。大力培育新興和特色產業,在礦山機械、新材料、節能環保行業培育一批重點企業,提高財政收入質量。通過培育大財源,及時準確掌握重點企業產銷和稅源構成等情況,采取應對措施,幫助企業解決實際問題,堅決保證財政收入按質按量增長。
按照中央反對“xx”、嚴格執行中央“八項規定”和“六項禁令”的要求,加強預算管理,嚴格控制行政開支,降低行政成本,對會議經費、公務用車經費和公務接待經費等“三公”經費實進行大幅壓縮,將有限財力投入到衛生、教育、保障性住房建設、環境保護等民生工程中去,努力實現全年預算收支平衡。
充分利用嘉和投資公司,統籌運作,支持項目建設以做活財政。利用財政資金的杠桿作用,進一步整合行政事業單位經營性資產,收儲土地,盤活存量,籌集增量,提升社會資金配套使用水平。通過“財園信貸通”等中小企業貸款平臺,切實解決無抵押企業貸款問題,幫助企業做大做強。
以改革創新為工作動力,著力打造“五型財政”。加快推進部門預算公開、國庫集中支付、公務卡消費、政府采購電子化等改革。加強政府投資評審,加快審核進度,提升審核質量。不斷加強財政財務監督,加強對小金庫回頭看、城鎮低保、中職補助、征地拆遷資金等涉及群眾切實利益的民生資金的監管。
財政投資建設項目篇十四
1、財政收入
今年經我區六屆二次人代會批準的xx年財政收入全口徑預算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:
(1)增值稅15%地方分成部分預算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預算的104%,同比增收236萬元,增長72%。
(2)地稅局征收的地方各稅預算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預算的71%。
(3)行政事業性收費、罰沒收入及地方其他收入預算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。
(4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。
1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為年度預算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預算的69%,同比增收558萬元,增長24%;
1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮級收入進度較快,1-6月份已完成預算156%。主要是國稅局強化重點稅源企業、新辦企業的稅收征管,改進征管辦法,提高征管質量,做到應收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產企業加強稅收管理,實行“月稅月清”;印花稅改變征收管理方式,由原市局統一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。
2、財政支出
本年度財政支出預算安排8500萬元,預算執行中上級追加專項23萬元,區本級追加專項285萬元,合計支出指標8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標的54%。總支出比上年同期增加支出1080萬元,增長29%,主要是農村稅費改革增加支出301萬元,農業專項支出增加120萬元,調整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標準增加支出25萬元,增加人員增加人員經費40萬元,行政事業收費納入預算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經費實行全年包干分月撥付增加支出100萬元。分項完成情況如下:
(1)科技三項費用及科學事業費預算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。
(2)農業、林業、水利支出,預算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。
(3)文教衛生等事業預算安排3741萬元,預算執行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預算的49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業費同比增加支出293萬元,主要是農村稅費改革支出57萬元,調整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標準、增加人員增加支出72萬元,鄉鎮比上年同期增發工資70萬元。醫療衛生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元,公費醫療同比增加支出29萬元。
(4)行政管理費預算安排20xx萬元,預算執行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬元,購置車輛及辦公設備130萬元,經濟責任兌現獎增加支出60萬元,人大、政協會議費跨年支出13萬元,離休干部醫藥費60萬元,行政事業性收費納入預算管理增加支出60萬元;預算單位公用經費全年包干分月撥付增加支出100萬元。
(5)檢法司支出預算安排330萬元,執行中追加支出指標43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應返還辦案經費減少。
(6)撫恤及社會保障補助支出預算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。
(7)其他部門事業費預算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。
(8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預算的48%,同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮、臥龍鎮及新明辦事處高速公路占地補助比上同期減少支出52萬元。
1、在全區國民經濟保持穩定增長的基礎上,財政收入實現了同步增長。財政收入增幅和進度均發生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預算的84%,按進度提高了35個百分點。財政收入進度和增幅均創歷史最好水平,為完成全年財政收入任務奠定了堅實的基礎。
2、財政支出結構進一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經費支出和保機關正常運轉公用經費支出外,還為發展明山經濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區的經濟發展提供了必要的資金保證。在資金調度上符合“一吃飯、二穩定、三建設”和保法定、保重點的財力分配原則。
3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預算執行中新的減收增支因素不斷出現:一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業從事工商業、不足起征點的個體商業和修理行業及特殊企業,實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務進度滯后。三是財政供養人員增加,財政負擔加重,今年僅區本級新增財政供養人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調整工資、提高住房公公積金補貼標準等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫藥費、取暖費等,風險直接轉向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。
在上半年預算執行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉、保穩定、”原則,以加強各項支出管理為切入點,以增收節支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區全體財稅干部的共同努力下,我區的財政收入實現了穩定增長,支出結構不斷優化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:
1、強化征管、確保財政收入穩定增長
上半年我們以組織收入,加強征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強化重點稅源企業,新辦企業的稅收征管,將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高征管質量,做到應收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規范非稅收支行為,加大管理和調控力度,嚴禁坐收坐支或轉移資金。今年對行政事業性收費收入納入預算管理的執收單位,簽定了收入目標責任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強政府的宏觀調控能力。
2、調整支出結構,保證重點支出
一是強化預算約束,加強支出管理,按預算、按進度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機關運轉經費、事業發展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。
二是確保全區公教人員工資按時足額發放。為保證兩鎮一街公教人員按時發放,截止6月份未,三鎮上劃收入165萬元,三鎮公教人員標準工資應支385萬元,區級墊付330萬元(含往來借款)。
三是對各預算單位的公用經費、業務費實行預算包干,分月按計劃撥付的預算管理辦法。調動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預算的約束力。
1、抓好抓實增收節支工作。要強化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴大新稅基,尋求新的經濟增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的.思想,堅決反對把窮日子當富日子過的資金分配行為。對超出預算的各項支出實行嚴格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發揚艱苦奮斗,勤儉節約的優良傳統,一切開支都要做到精打細算、厲行節約、講求效益、立足增收節支緩解財政收支矛盾。
2、調整支出結構,確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關稅收優惠政策的實施,后幾個月財政收支矛盾將進一步顯露,我們將認真貫徹“調整結構、確保重點、壓縮一般、加強管理”的十六字方針,要繼續堅持“保重點、保運轉”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預算。
3、積極穩步推進財政預算制度改革。從實行部門綜合預算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調整財政支出范圍和支出結構,建立公共財政,以適應新形勢下政府財力管理轉變的要求。
總之,當前我區的經濟形勢正逐步好轉,財政收入質量將進一步提高,財政支出結構將進一步改善。我們相信在區委的正確領導下,區人大的監督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區上下團結一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務。
財政投資建設項目篇十五
從目前我區經濟發展趨勢及財源結構看,20xx年全區財政收入和公共財政預算收入增幅初步確定為15%-20%。財政支出依然按照“收支平衡”,“保增長、保民生、保重點、促發展”原則穩妥安排,在確保機關正常運轉的前提下,重點保障民生投入和重點項目建設資金需求。
繼續深化預算制度改革;進一步深化非稅收入管理改革;完善國庫集中支付制度改革;加快“金財工程”建設步伐,為不斷完善財政改革體制更加規范化、制度化、科學化,提供技術支撐。
通過外出招商、以商招商等多種形式,多渠道開展招商引資活動,進一步加大招商力度,重點招大商,主攻億元項目,億元以上大項目沖刺。同時加大幫辦力度,提升幫辦水平,力促項目早開工、早投產、早達效。20xx年確保完成招商引資任務
認真做好20xx年度“一事一議”財政獎補項目的編制和申報工作,鋪設農村一事一議道路60條、80公里,鋪設農橋80座。
充分發展財政監督的職能作用,加強對財政資金使用情況的監督檢查,重點開展強農惠農資金及全區重大政府工程專項檢查;啟動財政資金績效評價工作,以部分涉農項目資金為著力點開展績效評價試點工作。
按照省財政廳規范化財政所建設統一部署,加快推進全區財政所建設,20xx年力爭8家財政所達省財政廳規范化財政所建設標準,20xx年全面完成16個鄉鎮街道財政所建設。
基礎業務方面:深入開展會計基礎工作質量提升年活動。把會計基礎工作規范化作為20xx年財政干部職工繼續教育培訓的重要內容,實現鄉鎮財政所會計基礎工作水平全面提升。財政所基礎建設方面:深入開展規范化財政所創建推進年活動,強化內部管理,建立健全鄉鎮財政管理的各項規章制度,優化辦事流程,提高服務效率。著力解決鄉鎮財政所辦公環境差、辦公設備老化等問題。力爭8家財政所達省規范化財政所建設標準,20xx年全面完成16個鄉鎮街道財政所建設。