在經濟發展迅速的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。優秀的報告都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的最新報告范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財政支出績效運行監控報告檔案館篇一
我單位的資金情況:監控范圍為2020年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預算執行情況。截止2020年6月30日,本部門支出預算已支付73908.23萬元。
1.工作未開展的項目有4個。
2.預計年底能實現績效目標的項目有4個,涉及資金25365萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統計表如下:
3.偏差原因分析:重點監控19個專項資金績效運行的整體質量較好,資金績效正在釋放。項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確,對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。
4.監控過程中采取的整改措施及整改結果。績效運行情況較為客觀、真實,其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家
的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進一步規范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業務科室針對資金績效運行狀況,及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節,提出糾偏措施;對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。
財政支出績效運行監控報告檔案館篇二
財政支出績效運行監控報告為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據《××財政支出績效評價結果應用管理辦法》(岳政辦發〔2017〕27號)、《市財政局2018年預算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了2018年度財政資金績效運行跟蹤監控系列工作,現將有關監控情況報告如下:
一、預算單位自行監控情況預算批復后,我局印發了《市財政局關于開展2018年度財政支出績效運行跟蹤監控工作的通知》(岳財績〔2018〕5號),督促市直預算單位對照年初批復的績效目標,同步對2018年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現程度進行跟蹤監控。監控對象為納入2018年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位;
監控范圍為2018年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監控工作,涉及部門整體支出應報72家,實報52家,占比72.2%;
受監整體支出累計預算安排13.09億元,實際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項目支出5.14億元,結余0.04億元(附件3);
涉及項目支出應報89個,實報69個,占比77.5%。受監專項預算安排資金4.39億元,預算到位資金2.42億元,實際支出2.16億元,支出實現率89.3%(附件4)。對比財政預算進度統計,前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%,項目支出實現率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%,績效運行進度可控。
預算執行與績效運行“雙監控”已成為預算管理常態。財政部門主導監控促推支出進度,資金撥付及時;
部分預算單位對專項資金績效自行監控較好,績效目標運行清晰,對發現的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點及時監控,績效監控缺乏責任約束(附件5)。二是績效監控報告質量不達標,填報內容簡單,對績效目標偏差問題缺乏有效分析,無法監控績效目標的實現程度,還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監控已納入市政府綜合績效考評指標,對未響應支出節點實施績效監控的預算單位,將對應扣分。
二、財政重點跟蹤監控情況在預算單位前3季度自行監控基礎上,我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環節的民生支出熱點項目,擇選了“城鄉最低生活保障、環境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實際規劃編制”等12個專項,組織第三方開展績效運行重點跟蹤監控。經過近2個月的現場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關財務資料等監控評價方式,按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監控報告。
進度到位情況。重點監控的12個專項涉及14個資金使用(單位)分項。涉及專項資金預算8889萬元,1-9月財政實際下撥4701萬元,占預算安排資金52.89.%;
項目單位實際支出3956萬元,資金支出實現率84.16%,其中經費支出810.54萬元,占比20.49%,項目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個專項資金進度完成較好的8個;
完成進度75%以下4個占比1u0003,如:市疾控中心及一醫院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協科普專項等資金,支付進度率僅為60%(附件2)。
績效偏差情況。重點監控12個專項資金績效運行的整體質量較好,資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配,沒有細化的量化指標,項目實施進度影響資金使用進度。單個受監項目的個性指標不明確,對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監控分析。
三、監控評價結果應用本年度開展的預算績效運行監控與財政重點監控,得到了局業務科室及資金使用單位的配合與支持。經過近2個月時間的績效運行信息采集,我們認為第三方績效監控報告(湘恒興會字〔2018〕第090號)所反饋的績效運行情況較為客觀、真實,其評價結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進一步規范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業務科室針對資金績效運行狀況,及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節,提出糾偏措施;
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續績效目標的有效實現提供有力支撐。
××市財政局績效管理科?
財政支出績效運行監控報告檔案館篇三
根據宜政辦發〔2011〕36號宜章縣人民政府辦公室《關于印發宜章縣交通建設質量安全監督管理站主要職責內設機構和人員編制規定》的通知,內設辦公室、質量安全監督股、監理檢測股(設交通建設試驗檢測中心)、造價股、財務股共5個機構。編制數17名,在職人數14名(退伍安置人員1名),退休人員13名。
1、負責全縣權限內公路、水運工程質量安全監督管理工作。
2、監督檢查建設、勘察、設計、施工和監理單位的質量保證體系及其運轉情況,調查工程質量事故,仲裁工程質量爭議。
3、負責全縣權限內公路、水運工程質量檢測、評定、鑒定工作,參與全縣交通建設工程交(竣)工驗收。
4、監督、管理全縣交通建設從業單位資質、資信及質量行為,組織工程監理、造價試驗檢測機構及人員資質認證工作。
5、負責全縣權限內在建公路、水運工程施工安全的監督管理,對從業單位及其人員的安全生產信用進行動態管理,組織或參與對安全事故調查、處理、分析、報告。
6、承辦全縣權限內交通建設工程造價及材料價格信息管理,監督檢查重點交通建設項目的投資執行情況和工程結算情況,審查全縣權限內交通建設工程估算、概算、預算文件及工程變更、材料調差,對需要編制標底的工程進行監督,監督審查公路、水路養護工程造價,調解工程造價爭議。
7、承辦縣委、縣政府、縣交通運輸局交辦的其他工作。
1、整體支出績效目標:
目標1:完成全縣農村公路,水運工程質量檢測、評定、鑒定工作。
目標2:加強試驗檢測中心職責,分析全縣農村公路、水運工程的檢測試驗數據及檢測報告。
2、專項資金績效目標
單位全年質監項目806個,其中:1、脫貧攻堅項目108個196.559公里。2、安保工程66個217.544公里。3、危橋改建9座,窄路加寬44個189.14公里。4、重要縣鄉道4個32.651公里。5、自然村通水泥路502個501.855公里。6、一事一議公路硬化獎補項目117個。實現了交通建設工程質量穩中向好、安全無事故、造價合理的監管目標。
財政支出績效運行監控報告檔案館篇四
馬跡塘鎮政府下設機關機構包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農業農村辦、扶貧工作站、村賬鎮管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農村清潔工程辦、城鎮建設投資公司、國土規劃城建環保所、紀委監察室、文體衛站、便民服務中心等辦站所,屬行政機關。
2018年馬跡塘鎮人民政府編制人數132人(其中行政編制73人、全額事業編制56人、工勤編制3人),實有在職人員121人(其中行政和參公58人、全額事業在職55人、自收自支事業在職8人),退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策,嚴格依法行政;實施社會公共管理,提供社會公共服務;發展鎮村經濟、文化和社會事業;維護社會秩序,確保社會穩定;按計劃組織本鎮財政收入和稅收收入的征收,完成國家財政計劃;制定并部署重點工程建設等。
2018年重點工作計劃:完成縣下達的農村公路硬化、危橋改造任務;完成馬跡塘仙洲路棚戶區改造項目;完成驚石農業科技公司項目;完成天府廟棚戶區改造項目;丫峰生豬養殖項目等等。
全年預算完成財政收入2848.24萬元;其中:基本支出2274.5萬元,項目支出573.74萬元,
當年可用財力2848.24萬元。
全年預算總支出2848.24萬元,其中公用經費共2274.5萬元,公用經費是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中包括工資福利支出1350.22萬元,對個人和家庭補助466.06萬元,商品和服務支出458.22萬元(其中:辦公費用120.65萬元,三公經費23.12萬元)。項目支出合計573.74萬元。
目標:執行鎮人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令;發展和管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;維護社會秩序,確保社會穩定,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
制定并部署重點工程建設、基礎設施建設等;辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項;全年實現財政總收入2848.24萬元。