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最新專項檢查自查報告(通用13篇)

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最新專項檢查自查報告(通用13篇)
時間:2023-12-12 07:34:06     小編:紙韻

在現在社會,報告的用途越來越大,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么什么樣的報告才是有效的呢?下面是小編帶來的優秀報告范文,希望大家能夠喜歡!

專項檢查自查報告篇一

濟寧市行政事業單位國有資產調查清理工作聯席會議辦公室:根據濟紀發{20xx}10號文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項工作,成立了領導班子,認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

按照聯席辦發《關于對市直行政事業單位國有資產進行專項調查清理的實施方案》通知的要求,為順利開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長為組長,分副校長為副組長,各處室相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,下設臨時辦公室,組織相關人員對我校的國有資產擁有、使用、管理情況進行了全面的清理、盤點。

我校于20xx年5月13日至20xx年5月25日期間對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。并將自查結果自25日起在本單位公示欄、門戶網站進行公示,接受廣大群眾的監督檢查。

1、單位基本情況;

2、單位領導情況;

2、土地、房屋、車輛等國有資產的占有使用情況;

3、各種設備、圖書文物的占有使用情況;

5、賬外資產問題;;

6、未經批準自行購置政府采購目錄內商品問題;

7、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;

8、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而承擔連帶責任問題;

9、資產轉移未及時辦理調撥、過戶手續問題;

10、未經批準出租、出借、出售固定資產問題;

11、資產有償使用收入應繳未繳財政專戶問題;

12、其他。

經自查,我校在國有資產管理方面嚴格按照國家有關規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,未發現有上述問題。

我校在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產。

管理方面,依據有關政策法規,建立健全各項管理制度。

山東省曲阜師范學校資產調查清理領導小組辦公室。

單位負責人(簽字):

分管負責人(簽字):

責任人(簽字):

日期:

專項檢查自查報告篇二

為深入貫徹落實省紀委、省委組織部《關于轉發中央紀委、中央組織部〈關于印發《關于深入整治用人上不正之風進一步提高選人用人公信度的意見》的通知〉的通知》(魯組發【】28號)和省委組織部《關于印發〈關于深化《黨政領導干部選拔任用工作條例》執行情況監督檢查工作的意見〉的通知》(魯組發17號精神),防止和糾正用人上的不正之風,進一步提高選人用人公信度,xx街道認真對照《意見》的規定和要求,立足自身實際,對近年來選人用人工作進行全面的自查。現將自查情況匯報如下:

xx辦事處根據中發[]7號文件的指示精神,我處在選拔干部任用干部過程中,認真貫徹落實了《干部任用條例》中的干部選拔任用制度,形成了富有生機與活力,有利于優秀人才脫穎而出的選人用人機制,推進了干部隊伍的年輕化、知識化、專業化,建設一支認真實踐重要思想的黨政領導干部隊伍。

一是加強《干部任用條例》的學習教育,認真貫徹執行《條例》及有關規定。自《干部任用條例》頒布之后,我處就積極開展各種形式的學習宣傳活動,力爭做到使《干部任用條例》深入民心。首先,黨工委多次召開黨委擴大會,對《干部任用條例》進行了深入的學習,每個領導干部都作了詳細的記錄,并在會上就《干部任用條例》中的一些條款進行討論,加深對《條例》內涵的理解,使每個領導干部對《條例》的內容都有了全面的認識。其次,在每周五的機關干部學習會上對《干部任用條例》進行了學習并在學習完后進行了考試,使全體機關干部對《條例》的內容都有了一定的認識,對于干部任用方面的一些程序、條件等等有了較為詳細的了解,有利于在干部任用方面充分貫徹公開、平等、競爭、擇優的原則。另外,又對辦事處組織人事工作人員進行了專門的較為深入的培訓,使他們真正做到精通《干部任用條例》的內容,并結合具體的工作,深入貫徹執行好該條例,能夠對群眾在干部任用方面所提出的問題進行詳細的解答,促進我處干部任用工作的有效開展。再次,在具體執行該條例的過程中,我處根據自身工作實際,結合具體情況,制定了相應的配套制度,使該條例在我處的具體工作中得到了靈活的運用,其作用得到了充分的發揮。我們始終按照《條例》中的要求,堅持選拔任用黨政領導干部的原則、基本條件、遵守任職資格規定,嚴格執行黨政領導干部選拔任用工作程序,做好民主推薦、組織考察、討論決定等方面的具體工作,認真落實執行公開選拔和競爭上崗的規定,并把相關資料建檔保存,保證了干部選拔任用工作的嚴格有序開展,使干部選拔任用真正得民心、順民意。

二是不斷完善深化《干部任用條例》及有關規定執行情況監督檢查,進一步擴大干部工作中的民主。首先,我處嚴格貫徹執行《干部選拔任用工作規范(試行)》中的規定,結合《干部選拔任用條例》,進一步規范我處干部選拔任用工作,防止和糾正工作中的不正之風,建立健全了科學的干部選拔任用機制和監督管理機制,推進了我處干部工作的科學化、民主化、制度化,真正把領導班子建設成高素質的領導干部隊伍。其次,堅持原則,嚴格按照選拔程序,充分體現民主。黨工委嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》有關規定,通過會議投票推薦和個別談話推薦,整個推薦工作本著公開、公平、公正、擇優的原則,充分采納黨員和群眾的意見和建議,設立意見箱。近兩年來,結合《條例》,辦事處出臺了理論聯系實際的跟蹤考察制度,每半年對中層干部考察座談一次,對不符合規定或表現不好的人員,堅決依法給予教育、降職或撤職的處分。結合《條例》,積極建立后備干部隊伍培養制度,我處著眼于長遠,每村建立了3—5名后備干部,處直機關每口選樹了2—3名后備干部。調整人員過程中無一人提出異議,真正調出了干勁,調出了上進心,調出了機關活力,基層反映比較好,提高了黨工委威信和形象。在村級后備干部民主推薦工作中,采取個人自薦、村黨支部推薦和民主推薦相結合的方式進行。各村召開黨員和村民代表會議,民主推薦村級后備干部,有個人自薦和組織推薦的初步人選,在黨員和村民代表會議上進行民主測評,各村黨員和村民代表會議參會人員在50%以上。推薦的`后備干部一般應具有高中(中專)及以上文化程度,年齡在40周歲以下,村書記和村民委主任的后備干部年齡可放寬至45周歲。村“兩委”換屆以前,組織專門人員對各村“兩委”班子整體狀況、每個干部的德能勤績廉、后備干部情況及村風民情、群眾的思想狀態等,進行深入細致地調查摸底,掌握全面情況,為換屆選舉提供決策依據。在深入調查摸底的基礎上,研究制定出換屆選舉工作方案,區別各村不同情況逐一制定工作預案,做到一村一策、一村一案,為換屆選舉工作創造有利條件。在整個換屆選舉過程中,充分發揚民主,充分相信和依靠群眾,保證群眾依法行使知情權、參與權、選擇權和監督權。各項程序公開、公正、透明,需要公開的有關內容、環節都向黨員群眾公開,充分發動黨員和群眾參與,提高黨員群眾參與度。在換屆選舉過程中,認真按照憲法、黨章和有關法律法規規定開展工作,確保選舉程序的合法性和選舉結果的有效性。堅持法定的程序不變通,規定的步驟不減少,沒出現違法現象,不隨意簡化程序,堅決杜絕操作上的不規范行為。

在干部選拔任用工作中,還存在著種種問題:

一是學習《干部任用條例》還不夠深入。主要表現為:某些干部對《干部任用條例》的組織學習還不夠細致,認識和理解還不夠深刻,內容掌握還不夠全面。對《條例》的學習還不夠重視,有些條款和程序還不夠熟悉。

二是《干部任用條例》中規定有個別談話、發放征求意見表、在考察干部中,主要是民主測評和個別談話,通過聽取談話人的口頭介紹,看民主測評結果及考察對象的總結材料,形式比較單一,手段比較簡單,難以發現考察對象的深層次問題。有些人認為,如此考察只不過是走形式,因而積極性不高,不與考察組配合,敷衍了事;另外,有些人好人主義嚴重,怕得罪人,不敢反映問題,使得考察人員難以了解真實情況,對考察對象難以做出客觀準確的評價。比如,對村“兩委”班子進行測評時,有些村的民主代表性不夠。參與測評的黨員和群眾代表有些是被支部書記“特指”的,這樣,公信度容易受到質疑。

三是根據《干部任用條例》規定,考察黨政領導職務擬人人選,必須全面考察其德、能、勤、績、廉,注重考察工作實績。但在實際操作中,由于以上標準沒有依據干部的不同級別、不同崗位作進一步細化,考察干部時,只能憑自己的理解程度和價值取向進行分析評價,難免產生一定的主觀隨意性,導致考察的失真失實。四是在寫考察材料時,考察者的資歷、閱歷、理論素養、專業知識、興趣愛好、思維方式、材料能力、責任意識等不同,直接影響考察結論的準確性。

一是要嚴格執行《干部任用條例》。不斷加強業務學習,練好基本功,特別是要精通《干部任用條例》,熟練掌握選拔考察干部的方法、步驟和各個關鍵環節。黨工委班子特別是“一把手”認真帶頭學習《條例》,熟悉《條例》的基本內容,提高貫徹執行的自覺性。組織部門的干部要精通《條例》及相關法規文件的具體內容,做干部工作的“明白人”,堅持原則,切實為上級部門當好參謀助手,選好人、用好人。要采取多種有效形式宣傳《條例》,讓廣大群眾了解《條例》,引導廣大群眾正確行使知情權、參與權、選擇權和監督權,營造有利于提高干部選拔任用工作質量、有利于防止和糾正用人上不正之風的良好社會氛圍。

二是豐富考察方法,全面準確了解評價干部。進一步加強對《干部任用條例》規定的考察方法的豐富運用。比如,可以在民主測評中開展“反向測評”,在擬提拔干部民主測評表中增設“存在的主要問題和不足”一欄,由參加民主測評的干部群眾對考察對考察對象進行問題性評價,考察組對考察對象在測評中反映出來的問題進行“匯總”,再通過個別談話、實地考察、查閱資料等方式進行印證,防止“問題”干部、“帶病”干部蒙混過關。要突出選人用人這個重點,建設高素質的干部隊伍。要繼續樹立正確的用人導向。要樹立重品行的導向,注重選拔政治堅定、原則性強、清正廉潔、道德高尚、情趣健康的干部;樹立科學發展的導向,注重選拔自覺貫徹科學發展觀、堅持又好又快發展、工作實績突出的干部;樹立崇尚實干的導向,注重選拔求真務實、埋頭苦干、默默奉獻、干事不張揚的干部;樹立鼓勵創新的導向,注重選拔思想解放、作風扎實、勇于創新、積極進取的干部;樹立群眾公認的導向,注重選拔肯干事、能干事、干成事、能為民造福、群眾擁護的干部。

三是要堅持民主、公開、競爭、擇優的原則,繼續深化干部人事制度改革。進一步完善民主推薦、民主測評制度,規范干部任用提名制度,完善干部選拔任用決策機制,堅持和完善公開選拔、競爭上崗和差額選舉等制度,使更多優秀的人才脫穎而出,進一步提高選人用人的公信度。要建立健全干部考核評價體系,細化考核標準,由籠統性考察向個性化考察轉變。借助績效考核標準體系建設,建立不同類別領導干部的考察標準。盡可能對干部的類別進行細化,準確把握不同類別干部的不同特點,確定不同的考察重點,建立側重點不同的考察指標體系。繼續推行并不斷完善體現科學發展觀要求的地方黨政領導班子和領導干部綜合考核評價試行辦法,把考核結果作為干部使用、培養和獎懲的重要依據,建立干部考核與干部培訓、選拔、任用相銜接的良性機制。四是開展好“講黨性、重品行、作表率”活動,以黨的十八大精神為指導,堅持從嚴治處、從嚴律己、從嚴帶隊伍,突出“講黨性、重品行、作表率”這個主題,教育引導機關干部加強理論武裝,強化黨性鍛煉,堅持公道正派,提高道德修養,著力解決在政治堅定性,品德純潔性、作風先進性等方面存在的突出問題。圍繞提升選人用人公信度和組織工作滿意度,建設成過硬的隊伍,為黨員、干部和各類人才服務,讓黨放心,讓群眾滿意。五是強化責任意識,提高干部考察材料質量。進一步落實干部考察責任制度,全面分析和歸納,強化工作人員在撰寫考察材料過程中的責任意識。

專項檢查自查報告篇三

根據鳳財發{20xx}31號文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項工作,成立了領導班子,認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

按照聯席辦發《關于對全縣行政事業單位國有資產管理工作進行檢查的通知》要求,為順利開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長黃月寧同志為組長,相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,組織相關人員從資產管理、資產處置、經營性資產管理等方面進行了全面的自查自糾。

我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。

1、資產管理情況;

2、資產處置情況;

3、經營性資產管理情況;

4、其他。

部資產錄入資產信息管理系統,并及時更新;學校資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度,能落實相關資產管理人員和使用人員的職責,資產領用有記載。在資產處置方面,我校能按照《鳳翔縣行政事業單位國有資產管理實施辦法》的規定,履行相應的審批手續,無私自處置資產的現象。學校無經營性資產情況。

我校在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產管理方面,依據有關政策法規,將進一步建立健全各項管理制度。

槐北示范小學

國有資產管理狀況自查報告

二0xx年四月十五日

專項檢查自查報告篇四

根據區紀委《關于對黨政機關事業單位工作人員違反工作紀律行為進行專項整頓的通知》的要求,進一步嚴肅工作紀律,加強作風建設,提高工作效能,首先,我局及時成立了專項整治領導小組,并召開了全體工作人員大會,傳達區紀委工作紀律專項整治工作要求,及時組織機關干部召開自查自糾會議,查找實際工作中和個人思想中的問題和不足,努力糾正干部隊伍中存在的作風懶散、紀律松弛、工作效率低下等問題。其次,按照區紀律檢查委員會?關于狠剎公款送月餅節禮歪風廉潔過好兩節進一步深化落實中央八項規定?的通知,下發至各下屬單位,認真貫徹落實。在中秋節期間,嚴明紀律,廉潔過節;為確保中秋期間工作正常進行,并安排節假日值班,值班人員要切實履行職責,做好來訪群眾接待工作,遇突發事件要及時報告帶班領導,按照規定依法進行處理,并全面詳實的做好值班記錄。

我局及時召開了全體工作人員的自查自糾會議,充分開展批評與自我批評,著重查找當前紀律方面突出問題。通過查找存在的普遍問題主要是思想認識、服務意識、工作方法等方面。針對查找出的問題,推動整頓效果,并研究制定了今后的整改方向。

起高度的重視,自身思想意識的更新,學習目的不夠明確,學習時缺乏思考,流于形式,理論與實踐相脫節,自己思想意識的更新與黨的政策、方針脫節,與轉型跨越發展的要求尚有很大距離。

二是工作方法簡單。對問題的認識不夠深入,思考不深刻,處理事情方法比較簡單,工作作風還不夠扎實。不能從講政治的高度認識問題,處理問題。

一是進一步教育引導工作人員增強群眾觀念,真正提高自己的思想覺悟。首先,要加強政治理論學習;其次,站在講政治、講正氣的高度要求每個同志。敢于開展批評與自我批評,自覺抵制各種腐朽落后思想的沖擊。最后,要把為人民服務意識落實到各項工作中去,以高度的責任感、事業心、勤勤懇懇、扎扎實實的做好各項工作。

二是提高綜合素質,打造服務型、創新型、學習型機關。首先,注重思想的教育引導,利用各種時機,加強培訓學習,提高工作人員對學習業務知識重要性和迫切性的認識,引導他們自覺、刻苦地鉆研業務,務實基礎,靈活運用合理的方法和措施,更新自己的知識結構、理論水平,真正把我局處打造成學習型機關。其次,提高服務意識,要樹立人民群眾的事無小事,為百姓辦事就是最好的服務的觀點,強化宗旨意識,提高服務水平。第三,強化創新意識,針對以往工作中,沿用老套路、老辦法,缺乏創造性的辦法,鼓勵工作人員拓寬工作思路,善于采納意見、建議,在思想觀念和工作方法上有創新。第四,加強機關紀律整頓,實行每天上班簽到、下班簽退,每周一例會通報上周到崗情況。

三是培養機關工作人員的高度政治責任感、使命感和愛崗做業的事業心,腳踏實地、勤勤懇懇的扎實工作作風完成黨和人民交辦的各項工作仟務,提高工作效率。工作中多動腦子想辦法,做到既堅持原則又靈活主動,不做"老好人"。發揚勇于開拓創新、敢于爭優的優良傳統和作風,努力開拓工作新局面。

通過專項紀律整頓工作,我局將以內強素質,外樹形象為目標,努力打造開拓、務實、高效、廉潔、創新的新型機關。

專項檢查自查報告篇五

根據《西安市灞橋區關于開展區級行政事業單位國有資產出租出借、對外投資情況專項檢查的通知》以及《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》和《西安市行政事業單位國有資產有償使用和處置及收益管理暫行辦法》文件精神,我校領導高度重視,立即組織人員對國有資產出租出借情況進行了自查,現將自查報告匯總如下:

組長:

副組長:

成員:

1.國有資產日常管理情況:嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》及《灞橋區學校固定資產管理制度》要求,嚴格落實國有資產清查、登記、上報制度,設置固定資產卡片、總帳及明細賬簿,并定期進行清查盤點,及時更新國有資產管理信息系統,做到賬賬相符,賬實相符,明確責任并履行好職責。

2、制度建立情況:我校建立了《西安市第五十六中學固定資產管理制度》及《辦公用品采購、保管、支領制度》。

3資產處置情況:按照規定履行審批手續,并及時做好賬務處理,殘值收入按照“收支兩條線”管理原則,無擅自處置國有資產現象。

4、資產出租出借情況:我校與西安警察護衛學校的租賃合同已到期,不再續約。我校與五鼎聯合鋼筋機械公司簽訂了一年合同,出租面積平米,年租金萬元。我校的資產出租按規定向教育局提出申請經同意后簽訂出租合同;出租收入納入預算統一管理。

20xx年5月27日-29日。

我校在國有資產管理方面嚴格按照《西安市行政事業單位國有資產管理暫行辦法》規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、帳表相符、賬證相符,未發現違規違紀行為。

自查,我校無國有資產(土地、房屋)對外出租、出借、聯營的情況。也沒有違紀違規行為。

xxx中學。

20xx年5月29日。

專項檢查自查報告篇六

按照《關于加強春節期間專項監督檢查落實中央“八項規定”精神嚴防“四風”問題的通知》和xxx高新區扶貧開發領導小組辦公室關于做好扶貧工作專項檢查通知的要求,我鄉黨委、政府高度重視,立即組織相關部門對20xx年以來扶貧領域進行全面自查,重點排查扶貧領域資金使用中是否存在貪污侵占、虛報冒領、擠占挪用、損失浪費等情況和資金項目管理使用中存在的其它各類問題。現將自查結果總結如下:

(一)扶貧領域資金使用情況

截至20xx年底,實際收到各項涉農資金(財政專項扶貧資金)1806.224萬元,已全部撥付完畢,其中:

1.“一事一議”項目到鄉資金208.48萬元,分別撥付高家灣村58.83萬元;大屋溝村106.725萬元;核桃村50.32萬元。

2.“幸福美麗新村”項目到鄉資金209.2萬元,分別撥付高家灣村70萬元,大屋溝村70萬元,核桃村69.2萬元。

3.“精準到戶”到鄉資金175.76萬元,分別撥付龍口村7.28萬元;蝴蝶村10.24萬元;深洞村33.04萬元;高家灣村28.96萬元;大屋溝村32.08萬元;核桃村14.96萬元;庫沿村1.52萬元;樓房嘴村1.76萬元;陳家溝村7.6萬元;xxx村10.64萬元;天星堰村8.64萬元;倒馬坎村10.12萬元;螞蝗堰村8.72萬元。

4.“現代農業特色效益產業”到鄉資金160萬元。

5.“集體產業發展”到鄉資金94.53萬元。

6.“產業扶持基金”共收到316.6萬元。

7.“易地扶貧搬遷”共收到50%資金641.654萬元。

8.實際收到各單位幫扶資金940.1723萬元,已全部撥付完畢。

(二)項目建設實施情況

扶貧領域項目建設主要包括基礎設施建設、能力提升建設、產業發展建設、公共服務設施及其他建設四大方面,具體情況如下:

1.大屋溝村

(1)基礎設施建設:路面3.5米寬組道6.171公里;3米寬生產便道5.491公里;公路橋2座;提灌站1座;提灌渠1.1公里;山坪塘5口。

(2)能力提升建設:農村實用技術培訓100人。

(3)產業發展建設:村集體經濟建設1個。

(4)產業發展建設:村集體經濟建設2個;購買樹苗1批。

2.核桃村

(1)基礎設施建設:路面4.5米寬組道0.55公里;路面3.5米寬組道2.14公里;3米寬生產便道3.878公里;2米寬生產便道2.89公里;提灌站6座;提灌渠6.02公里;蓄水池14口。

(2)能力提升建設:農村實用技術培訓100人。

(3)產業發展建設:村集體經濟建設1個。

(4)基礎設施建設:光伏發電1處。

3.高家灣村

(1)基礎設施建設:路面4.5米寬組道2公里;路面3.5米寬組道2.5公里;3米寬生產便道9.254公里;提灌站5座;提灌渠2.47公里;排灌渠6.77公里;山坪塘5口。

(2)能力提升建設:農村實用技術培訓100人。

(3)產業發展建設:村集體經濟建設1個計劃投資12萬元。

4.蝴蝶村

公共服務設施及其他建設:光伏發電計劃投資20萬元。

5.龍口村

產業發展建設:村集體經濟建設1個計劃投資20萬元。

6.到戶項目

產業發展:精準扶貧到戶產業發展項目建設計劃投資212.4萬元。

(一)專戶專賬,嚴格執行報賬制度。認真執行扶貧資金管理規定,建立了財政扶貧資金專戶,做到了扶貧資金專戶儲存,專賬核算,專人管理,專款專用,封閉運行,資金始終不脫離財政軌道。

(二)陽光操作,全面推行公告公示制。各扶貧項目、資金、建設內容、相關要求等都在村一級公示,項目資金撥付后及時向群眾公布。增加財政扶貧資金分配和使用透明度,保證群眾的知情權,加大社會和群眾的監督力度。發揮財政扶貧資金的最大使用效益,確保了資金安全。

(三)跟蹤問效,建立多方監督、檢查制。鄉紀委依規對扶貧領域開展監督檢查,鄉扶貧辦、財政所等配合審計等有關部門做好審計工作。加強對扶貧開發項目資金計劃執行、資金使用、工程建設和財務管理等環節的監督、檢查,建立定期、不定期的檢查制度,發現問題,要限期整改,及時糾正。

(一)科學規劃。做到因村制宜,廣泛征求群眾意見,科學規劃,不搞行政強迫命令,不搞“一言堂”,不搞一刀切工程和形象工程。

(二)嚴格招投標程序。嚴格實行招投標制度,落實專業施工隊伍,設立村民監督領導小組,對項目施工進行全程監督,確保工程質量達標。

(三)嚴把“項目驗收關”。項目完成后由區組織財政、相關鄉鎮、相關職能單位對項目進行驗收,填寫《扶貧開發項目驗收單》。項目單位憑《驗收單》、《撥款申請表》、正規發票等全套資料進行撥付,杜絕冒領、套取扶貧項目資金現象。

經鄉黨委、政府自查,未發現惠農、扶貧領域資金使用中存在貪污侵占、虛報冒領、擠占挪用、損失浪費等情況,但仍存在不少問題,主要表現在:

(一)雖然各項資金已經撥付到位、各項目已經實施完畢,但個別村對資金撥付和項目實施重視程度不夠,鄉級項目實施分管領導和工作人員變動快,導致部分項目實施進度緩慢。

(二)實施單位在項目實施過程中缺乏宣傳,部分扶貧項目未進行項目公示,經鄉扶貧辦要求后整改。導致群眾知曉率低,參與積極性低。

(三)部分項目銜接不到位,個別貧困村集體產業經濟因秧苗未到位導致項目實施過程延后。

(四)個別項目檔案資料不全,不能很好反映項目實施整個過程。

(五)個別項目報賬程序、管理不規范,主要是在精準幫扶過程中,物資發放清冊不完善;二是報帳票據裝訂不規范。

(一)嚴格扶貧項目資金管理。繼續嚴格執行財政扶貧資金“專戶儲存、專帳管理、專款專用”等相關制度。在實施扶貧開發項目中,嚴格按照省市批準下達的扶貧項目計劃撥付使用資金,堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現象發生。

(二)認真抓好資金安全教育。有效利用市、區扶貧開發工作會議、各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機,廣泛宣傳扶貧政策,加強扶貧資金安全使用及監管教育,明確扶貧資金用途和使用管理辦法,要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金,牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識,認真管好用好扶貧項目資金。

(三)落實項目資金公開公示制度。項目實施前后,必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況在鄉、村“政務公開欄”、“村務公開欄”、項目實施地點或召開村民大會進行公開、公示。所有扶貧項目的實施及資金使用必須有群眾代表參與規劃、參與決策、參與管理,項目知曉率達到90%以上,確保農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實。

(四)嚴格扶貧項目資金檢查和審計。認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度,嚴格項目資金管理,報帳必須持有正規票據,嚴格把關審核,發現問題及時糾正。

專項檢查自查報告篇七

濟寧市行政事業單位國有資產調查清理工作聯席會議辦公室:根據濟紀發20xx10號文件的精神和具體工作部署的要求,我單位極為重視這項工作,成立了領導班子,認真組織開展自查自糾,現將有關情況報告如下:

按照聯席辦發《關于對市直行政事業單位國有資產進行專項調查清理的實施方案》通知的要求,為順利開展、按時完成本單位的自查工作,我校成立了以校長為組長,分副校長為副組長,各處室相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組,下設臨時辦公室,組織相關人員對我校的國有資產擁有、使用、管理情況進行了全面的清理、盤點。

我校于20xx年5月13日至20xx年5月25日期間對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。并將自查結果自25日起在本單位公示欄、門戶網站進行公示,接受廣大群眾的監督檢查。

1、單位基本情況;

2、單位領導情況;

2、土地、房屋、車輛等國有資產的占有使用情況;

3、各種設備、圖書文物的占有使用情況;

5、賬外資產問題;;

6、未經批準自行購置政府采購目錄內商品問題;

7、對外借款、投資難以收回形成潛在損失問題;

8、對外擔保及成立經濟實體、企業出資不到位而承擔連帶責任問題;

9、資產轉移未及時辦理調撥、過戶手續問題;

10、未經批準出租、出借、出售固定資產問題;

11、資產有償使用收入應繳未繳財政專戶問題;

12、其他。

經自查,我校在國有資產管理方面嚴格按照國家有關規定執行,資產賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,未發現有上述問題。

我校在自查的基礎上,對照以前的財務制度,針對國有資產。

管理方面,依據有關政策法規,建立健全各項管理制度。

專項檢查自查報告篇八

按上級財政部門會議要求,我鎮黨委、政府高度重視,成立了以鎮長為組長,各相關科室人員為成員的家電下鄉財政補貼專項檢查領導小組。我鎮自開展家電下鄉補貼工作以來,上級財政部門共撥付我鎮家電下鄉及汽車、摩托車下鄉資金共計296877元,截至20xx年x月x日止,我鎮共補貼購家電家戶847戶,兌付財政補貼資金198621.28元,其中財政直接補貼資金150291.18元,“商審商付”補貼資金48330.10元。所補貼款項已全部通過信用社打入被補貼農戶或商家所堤供的帳戶上。我鎮在家電下鄉補貼及專項檢查情況如下:

,對購家電農戶所上報的身份證、戶口本、產品標識卡和發票,以及農民購買條件和經銷商銷售墊付補貼資金等情況進行了認真審查,并把相關資料復印件留存財政所備查;在補貼過程中,嚴格按相關政策要求,不存在截留、提高或降低標準、擠占農民補貼資金的現象;對于已補貼的家電下鄉資金,在要求所在村社干部進行核實其真實性的基礎上,進行了張榜公示,接受群眾的監督和反映,并向廣大群眾公布了鎮政府及相關部門的聯系電話。

,成立了專門的核查領導小組,專門召開了全鎮干部工作會議,要求全鎮干部高度重視,放棄節假日休息時間,就家電下鄉落實核查工作進行了布署,鎮財政所把已補貼的農戶資料按村進行了匯總,并根據我鎮實際制定了家電下鄉入戶調查詢問表,并下發各駐村干部,要求各駐村干部對所轄范圍的農戶補貼情(家庭電話、是否購補貼產品、購產品價格、是否已足額領到補貼款等)進行逐戶認真登記、核實。

2、經過全鎮干部的共同努力,全鎮共核查補貼農戶847戶,其中全家外出15戶,電話調查629戶,入戶調查303戶,經核實,共有31戶未購補貼產品(財政已補貼),65戶所購家電下鄉產品超過國家限價,24戶未領到補貼款(財政已補貼)。通過此次核實自查,一是存在個別商家用未購產品農戶戶口本冒領補貼款的現象;二是個別家電下鄉銷售商家超國家限價銷售家電下鄉產品;三是部門商家在銷售價的基礎上另收取產品運費(不到戶);四是“商審商付”后由于財政不再直接面對農戶,使部分應補農戶不能及時領到財政補貼資金;五是部門商家為達到少開票的目地,而采取一票多開的現象。

專項檢查自查報告篇九

根據《xxx市民政局20xx年開展部分重點民政資金專項工作方案》要求,我鄉針對涉及的民政資金項目資金進行逐一清理,現將自查整治情況匯報如下:

按照應救盡救原則,我鄉嚴格對城鄉低保審批流程進行審批和管理,全過程公平公開,民主議定,按規公示。按照市民政局救災救濟科要求,每月對人員進行動態管理。為確保低保戶及時領到低保金,按時按要求對救助平臺進行更新操作。20xx年我鄉城鄉低保金由市民政局救災救濟科以銀行代發的形式統一發放,銀行帳號、戶主姓名及低保對象一致。不存在貪污、擠占、挪用、冒領、私分等情況。

為更好提供低保家庭的基本醫療保障服務和實行臨時困難家庭生活救助,救助對像提出申請后,我科室及時審核,經入戶調查、民主評議、公開公示后上報市民政局救災救濟科。對于申請人與銀行開戶人不一至的情況,嚴格把關,要求其提供親屬關系證明及申請人不能提供銀行帳號的原因,及時排除冒領、私分情況。20xx年及時審核醫療救助資金77人次9.1792萬元、臨時救助資金38人次16.99萬元、散居五保醫療救助資金3人次1.9315萬元,全部由市民政局救災救濟科以銀行代發的方式進行發放完畢。

全鄉重點優撫對象1-12月補貼62.4862萬元、義務兵家庭補助資金22.73645萬元、60歲退役士兵1-12月補貼8.558萬元、20xx年大學生入伍一次性獎勵0.5萬元;精減人員1-12月補貼1.44萬元、高齡老人1-12月補助37.14萬元,以銀行代發的方式全部發放完畢,無結余。

民政協理員全年補貼3.06萬元分兩次以銀行代發的形式全部發放完畢,無結余。

災害信息員補貼1-6月4.176萬元于20xx年7月以銀行代發的形式發放,7-12月4.176萬元現正在進行劃撥手續,于近期發放。

空巢老人居家養老服補貼0.8萬元,經比選由市陽光社會服務中心承接,并按合同實施,已撥付,無結余。

20xx年我鄉日間照料中心修建點位兩個,分別位于茶房、石碑社區,待相關部門驗收合格后劃款。

我鄉棋盤社區20xx年創建全國減災示范社區,補貼2.5萬元,經比選由市春暉社會服務中心承接,并按合同實施,已撥付,無結余。

20xx年我鄉棋盤社區綜合減災標準化建設,補貼8.32萬元,通過登報發布比選公告,由成都市鉑翼廣告公司中標,按照建設方案實施,我鄉按合同約定的支付方式進行了劃款,無結余。

20xx年,我鄉繼續使用民政資金專用帳戶進行劃撥、支付,確保做到專帳專管、專款專用。同時,鄉財政所對民政帳戶進行統一管理,發放資金需經財政所、分管領導、財務管理領導、鄉長簽字審核后,以銀行代發的方式進行發放,做到層層審核管理、層層監督實施的發放程序,有效杜絕了錯發、冒領、私分的情況發生。

專項檢查自查報告篇十

西安泰生醫藥連鎖有限公司組織全體員工開展醫保定點藥房自檢自查工作,現將自檢自查情況匯報如下:

一、本藥房按規定懸掛定點零售藥店證書、公布服務承諾、公布投訴電話,《營業執

五、本藥房藥學技術人員按規定持有相關證件。所有員工均已購買社會保險;藥房嚴格執行國家、省、市藥品銷售價格,參保人員購藥時,無論選擇何種支付方式,我店均實行同價。

綜上所述,上年度內,本藥房嚴格執行基本醫療保險政策、服務協議,認真管理醫療保險信息系統;尊重和服從市社保管理機構的領導,每次均能準時出席社保組織的學習和召開的會議,并及時將上級精神貫徹傳達到每一個員工,保證會議精神的落實。今后,我藥房將繼續抓好藥品質量,杜絕假冒偽劣藥品和不正之風,做好參保人員藥品的供應工作,為我州醫療保險事業的健康發展作出更大的貢獻。

專項檢查自查報告篇十一

我局結合實際工作,對照檢查目錄表,逐條自查,現將自查總結報告如下:

為認真做好保密機要工作,我局結合安全生產工作實際,認真貫徹落實中央、省、市保密工作精神,切實把保密教育工作貫穿于日常工作中,組織全體干部職工認真學習了《中華人民共和國保密法》、《國家工作人員保密守則》等保密工作規章制度以及市保密工作有關文件會議精神,對今年保密工作的重點工作進行了安排部署,切實加強對辦公室檔案管理員、文書收發、打字員等加強保密教育,加強做好保密工作的檢查督促,促進全體工作人員提高思想認識,增強做好保密工作的責任感。同時,進一步明確了涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環節的職能,使保密工作真正做到行有規章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規范化、科學化。開展“五五”保密法制宣傳教育規劃的檢查驗收,認真總結了宣傳教育情況,圍繞保密工作新情況、新問題,適時開展調研和有針對性的理論研討交流活動,加強了對領導干部和涉密人員的培訓教育和經常性保密提醒。

為加大保密工作問責執行力度,健全保密組織機構網絡體系,我局成立了保密工作領導小組,局長張孝成為組長,分管副局長鮮琳為副組長,各科室負責人為成員,落實李睿同志為保密工作兼職人員。同時,制定了保密工作各項工作制度。一是制定了《xx市氣象局保密工作制度》,要求所有局機關工作人員自覺遵守《中華人民共和國保密法》等保密工作規章制度,嚴守黨和國家秘密、工作中的秘密。嚴格做到不把機密、絕密文件帶回家,不在公共場所談論保密事項,不向任何無關人員透露保密的內容,不在機關聯網計算機上操作與工作無關的事項,并嚴格做到不該自己知道的不打聽,不該外傳的事堅決不外傳。對違反保密規定的人和事,要進行批評教育,情節嚴重的要根據有關規定嚴肅處理。嚴格制度、嚴密措施、嚴明紀律,確保保密工作萬無一失。按規定做好定密工作和信息公開保密審查。二是制定了文書管理制度,對文件的處理、傳閱、撰寫、發文等方面都作了明確規定。三是制定了檔案管理制度。對檔案管理,尤其是密級文件的管理以及文印保密,計算機保密作了嚴格規定。辦公室定期對執法各項保密制度進行檢查督促,確保局機關保密工作制度落到實處。

為切實落實保密制度,做好保密機要工作,我局采取了以下幾個方面的措施。

一是嚴格計算機網絡管理。目前我局所有科室和局領導辦公室都配備了計算機,檔案室電腦與政府網絡信息中心聯網,每臺電腦上都安裝了網絡防火墻,對每臺電腦的軟件進行清理,刪除一切與工作無關的信息和軟件,對移動存儲介質和涉密計算機建立了監控系統,防止信息流失或遭受外界惡意攻擊,對涉密網絡端口進行隔離處理,開展分級保護工作。

二是嚴格文件資料管理。加強對紙品文書的管理和電子文檔的管理,做好文件資料的收發、分放、整理、歸檔、銷毀等,對涉密的文件資料,只準在機關辦公室閱,未經批準,不得帶出機關;做好電子文檔的輸入、存檔、發送、印制、備份等,確保電子文檔安全。同時加大對檔案室的日常管理,非工作人員一般不準進入檔案室,防止機密外泄。

三是嚴格會議管理。對于局黨組、行政各類會議,尤其是對涉及人事、財務商議等涉密的會議,嚴格落實保密措施,遵守保密紀律。對于各類會議,一般指定有關人員參加,并指定專人作會議記錄。會議討論的內容,未作出決定待定的、需要保密或一段時間內保密的,不得隨意擴散傳播。

四是嚴格公章管理。局指定辦公室負責對局行政、黨組公章的保管,辦公室主任為局公章的保管責任人。所有需加蓋局行政公章的文書材料,一律需經得分管副職以上的領導同意方可加蓋;所有需加蓋局黨組公章的文書材料,一律需經得局長同意方可加蓋。任何人不得隨意加蓋公章。并對加蓋公章的材料作詳細登記。

五是嚴格工作程序。工作人員不在日常工作手冊上記錄秘密,不隨意摘錄、引用秘密文件、或擅自將秘密文件給他人傳看,凡是自己在工作中掌握的秘密事項,沒有傳達義務的絕不告訴知密范圍以外的人。不在無人看管的情況下將秘密文件和手冊置于辦公桌上,甚至帶回家,非本機關人員不能單獨留于辦公室內,室內無人要鎖門。

六是嚴格業務檔案管理。由于我局工作特殊性,氣象原始資料每月記錄后立即整理歸檔進入檔案室,年底統一報規四川省氣象局。任何人領取或查閱原始氣象檔案,都必須經得分管領導同意,并辦理領取或查閱手續。

截止目前為止,我局無一起泄露國家秘密事件,所收到的涉密內容及局內產生的相關秘密,都能按《保密法》的相關規定進行了妥善的處理,保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中中的安全。然而,按照上級的要求還存在著一定差距和不足,做好保密工作仍然任重而道遠。在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,確保各項工作順利開展。

專項檢查自查報告篇十二

自查報告,為了貫徹落實《xx局考勤管理辦法》文件精神,規范考勤管理,嚴明工作紀律和工作作風,維護良好的工作秩序,促進xx單位效能建設,特對xx單位考勤管理工作做以專項檢查,現將本次自查工作報告如下。

xx下設x個科室,包括辦公室、業務科、安全科和法制科。根據核查情況,機在崗工作人員x人。經過認真自查,不存在長期脫崗吃空餉人員。

考勤、出勤管理是xx單位一項重要的日常管理工作,在工作人員自覺遵守紀律的基礎上,制定并落實日常管理監督制度。如:《指紋考勤管理》、《值班管理制度》等各類考勤方案,規范了日常考勤、請假、出差、值班、加班等管理工作。

xx機關嚴格執行考勤制度,建立考勤臺帳和考勤管理檔案,實行指紋考勤制、因事因病請銷假審批和備案制度。同時把出勤情況、紀律執行情況與年終考核掛鉤,與職工獎懲掛鉤,有效解決在崗與溜崗一個樣,干多干少一個樣、干好干壞一個樣的現象,營造紀律嚴明,規范有序,勤政高效的工作氛圍。

根據自查情況,發現存在問題,并參照局考勤文件,嚴格考勤紀律并制定整改措施,具體為:

1、工作人員要嚴格遵守機關作息時間,準時上下班,不得無故遲到、早退或缺勤、曠工,工作時間必須堅守崗位,認真履行崗位職責,不得脫崗、串崗,不得擅離崗位外出辦私事。

2、工作人員應自覺參加考勤登記,領導帶頭執行考勤制度。

3、當月的考勤結果和檢查情況于次月前5個工作日內予以通報,并接受監督。

4、考勤獎懲:實施考勤獎懲是維護考勤工作嚴肅性,體現獎勤罰懶公正性的有效措施,考勤結果要作為部門評先評優、個人年度考核等的重要依據,對違反xx單位規章制度,上班脫崗、缺勤、曠工的工作人員給予批評教育外,應予以必要的`經濟處罰。

專項檢查自查報告篇十三

為貫徹執行《南京市xx集團系統企業合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求,集團法務部于20xx年3月26日對xx集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查,現將有關檢查工作通報如下:

根據xx集團提交的自查報告及現場檢查,xx集團合同整體概況如下:

1、合同管理制度及流程規范情況。

xx集團自20xx年根據集團要求先后制定《合同管理規定》、《外聘法律顧問管理規定》、《法律事務管理規定》、《法務專員管理規定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序,法務人員參與評審,重要合同律師審核,分管領導、法定代表人逐級審批,合同簽訂流程操作比較規范。

2、合同簽訂履行情況。

20xx年至20xx年xx集團合同簽訂履行情況如下表:

3、合同履行風險防范情況。

xx集團對合同履行的風險防范主要是由資產部牽頭,法務專員及財務處配合對重要的、金額較大的合同進行監控,建立了預警機制,遇有經過三次催告仍然不按照合同規定履行的合同立即邀請法律顧問介入,為訴訟工作做好準備。合同非正常履行由業務部門、法務專員、常年法律顧問積極應對,參與訴訟或仲裁活動并上報集團。

4、合同管理情況。

xx集團法務專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。

還存在以下四點問題:

1、合同中授權代理人簽字時沒有授權委托書;

2、法律顧問的法律書面意見比較少;

3、合同相對方的資質審查比較少;

4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關資料;

5、合同履行過程中缺乏承辦人常態跟蹤機制;

針對xx集團存在的上述問題,為了更好的完善xx集團的合同管理及法律風險防范,集團法務部結合xx集團實際情況提出以下幾點完善建議:

7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態跟蹤機制的問題,建議xx集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責,加強對其考核管理,形成常態跟蹤機制。

以上是針對xx集團的合同管理及履行情況的全面梳理,其中針對檢查過程中發現的問題,集團法務部根據實際情況提出相應的完善建議,希望通過此次專項檢查,xx集團能認真落實集團法務部提出的完善建議,以便更好的建立健全合同管理制度,防范合同履行方面的法律風險。集團法務部后續將會繼續跟蹤xx集團實際落實情況。

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