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青少年活動中心事前績效評估報告(通用24篇)

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青少年活動中心事前績效評估報告(通用24篇)
時間:2024-01-27 11:07:06     小編:BW筆俠

通過編寫報告,我們可以對自己的工作或研究進行客觀的評估和總結,進而提高自身的專業能力。通過對報告的反復修改和精煉,可以使其更加完善和專業。如果你需要進一步了解報告寫作,可以參考以下這些優秀的報告樣本。

青少年活動中心事前績效評估報告篇一

林業產業發展專項資金是市財政通過重點項目預算安排給我單位用于林業產業發展和高效林業建設的專項資金。資金額度為100萬元。

項目支出主要包括通過發展苗木花卉產業,著力培育健康森林,達到提高森林覆蓋率,增強生態系統穩定性,增強生態產品生產能力的目標;以森林公園、濕地公園、自然保護區為載體,以抓好基礎設施建設和生態修復為重點,發展生態旅游,秀美鄉村建設,傳播生態文明,增加林農收入,加快產業轉型升級。

林業產業發展支出績效評價的目的應包括效果、經濟、效率和效益四個方面的內容。效果指的是財政投入的資金是否實現了有效促進林業產業發展的目的,是否起到財政資金四兩撥千斤的作用;經濟指的是財政資源的配置是否合理;效率指的是資源投入量和成果產出量的關系,項目支出是否以最少的資源投入量取得一定的成果產出量或者以一定的資源投入量獲得最大的成果產出量。效益則是指財政支出取得的成果為社會公眾所帶來的利益,就這個項目而言是否始終堅持加快發展,深化林業改革,在保護好我市生態資源的前提下,緊緊圍繞“優化林種樹種結構、加強森林經營管理、鞏固壯大林下經濟、大力發展森林生態旅游、加快產業轉型升級”五個重點發力,全面推進高效生態林業建設,廣大市民植樹造林,愛綠護綠的意識進一步提高。

(二)項目資金情況分析。

20xx年12月市財政下達林業產業發展資金100萬元,截止報告期末,項目共支出經費100萬元.項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用,并和市財政聯合制定了《益陽市林業產業發展專項資金管理辦法》,所有資金均由益陽市財政局實行國庫集中支付,按照項目申報和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照省、市印發的有關文件、通知精神執行。項目支出主要包括通過發展苗木花卉產業,著力培育健康森林,達到提高森林覆蓋率,增強生態系統穩定性,增強生態產品生產能力的目標;以森林公園、濕地公園、自然保護區為載體,以抓好基礎設施建設和生態修復為重點,發展生態旅游,秀美鄉村建設,傳播生態文明,增加林農收入,加快產業轉型升級。

(三)項目組織情況分析。

我局根據全省、市林業建設工作指示精神,緊緊圍繞高效生態林業這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列林業建設工作。一是20xx年,市林業局經過大量調研提出的大力發展高效生態林業的構想,上升為市委、市政府的重要決策。20xx年底,市委出臺了《益陽市發展高效生態林業建設的意見》(益發〔20xx〕14號),市政府印發了《益陽市高效生態林業建設工作實施方案》(益政發〔20xx〕19號),并列入全市百件大事之一加以實施。二是積極與市財政溝通,每年從預算計劃中申報重點項目,從20xx年起爭取市財政林業產業發展資金100萬元。三是積極開展項調研調查,對高效林業推廣得比較好的縣市給予一定的資金,對創新高效林業做得比較好的企業注入引導資金。

(四)項目支出管理情況分析。

本項目支出均按照有關規章制度和項目實施完成情況進行支付。并建立相關的管理制度,有專人負責,項目進行前進行集體研究討論,項目進行時有負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議。

項目支出主要包括通過積極擴種櫸木、楠木、紅豆杉、赤稠等珍貴樹種用材林,大力發展木本藥材、木本糧油等名特優經濟林,加快發展苗木花卉產業,著力培育健康森林,達到提高森林覆蓋率,增強生態系統穩定性,增強生態產品生產能力的目標;加強森林經營管理。以大力推行森林撫育間伐和發展高效竹林為重點,加大森林經營強度,提高單位面積林木生長量及林產品產量;鞏固壯大林下經濟。促進長中短有機結合、上中下綜合利用、林農牧復合經營,進一步挖掘林地增效潛力,進一步拓寬農民增收空間;積極發展森林旅游。以森林公園、濕地公園、自然保護區為載體,以抓好基礎設施建設和修復生態景觀為重點,發展生態旅游,傳播生態文明,增加林農收入;加快產業轉型升級。大力實施園區發展和龍頭企業帶動戰略,提高林業產業發展競爭力。所有資金使用嚴格按照有《益陽市林業產業發展專項資金管理辦法》《益陽市林業局內部控制管理制度》《益陽市規劃財務管理制度》執行,并經局機關、市財政局支付局嚴格審核使用。完成了整個項目支出100萬元。項目支出過程中均按照厲行節約原則完成。

林業產業投入大,周期長,見效慢,許多林業企業融資非常困難,他們一旦資金鏈出現問題,林業企業面臨巨大生存危機;政府應加大對林業的扶持力度,把興林和富民緊密結合;資金過于分散,有時并不能起到四兩撥千斤的作用;互聯網等現代科技平臺應用不夠,市場無法全面打開。

從本市現有的發展情況和資源來看,要全面推進高效生態林業建設還需要大量投入。一是要進一步打破企業尤其是林企的融資瓶頸,地方政府應多出臺有利于林業產業發展的政策和措施;二是要是吸引人才;三是林業企業要加強自身的技術創新;四是充分利用現代的網絡平臺和電商平臺開拓林產品和林企的銷售和宣傳渠道;五是合理加強資金后續監管;六是政府扶持應扶強,形成優勢企業的帶動作用,資金應集中不應分散。

根據自評指標和指標完成情況,本次項目綜合自評分為93分,自評為優秀等次。

青少年活動中心事前績效評估報告篇二

遵義市青少年服務中心位于新蒲新區濕地公園內,隸屬于共青團遵義市委管理運營;于20xx年建成并投入使用,占地60畝,建筑面積22895.79平方米,是我市“八大工程”項目之一、新蒲新區“十大標志性建筑”之一;由啟慧樓(培訓中心一)、藝馨樓(培訓中心二)、夢想劇場(多功能廳)、暢游館(游泳館)、靜遠樓(青年公寓)和滋味軒(餐廳)六棟單體建筑組成。

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

作為公益性青少年校外教育陣地,遵義市青少年服務中心致力于搭建公益性的青少年發展服務平臺,面向全市青少年開展校外教育活動;已設置青少年素質教育體驗、12355青少年服務臺、公益演藝劇場、專業教育培訓、圖書閱覽、文化體育活動等青少年服務項目;已開設舞蹈、聲樂、器樂、跆拳道、乒乓球、圍棋、美術、書法、科技等教育培訓課程,將成為我市青少年開展主題教育、藝術培訓、興趣培養、素質提升等最大的公益性校外教育場所。承擔著全市青少年集會交流、學習培訓、思想引導等功能,且場館建設智能化程度較高,用好、管好場館,滿足青少年興趣培訓、素質提升、文娛活動,為我市青少年提供優質的校外教育資源,為我市青少年健康、快樂成長服好務。

(一)資金計劃、到位情況。

我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。

(二)完成工作任務實際投入資金使用情況。

嚴格按財務制度、預算支出范圍以及相關合同約定事項,規范中心用款,保障了青少年服務中心各場館正常使用。

1.切實發揮市青少年文化宮公益性校外教育場所作用,堅持把開展校外教育作為主責主業。暑期舉辦了遵義市“新市民·追夢橋”工程助學陪伴行動暨“向上向善”20xx年暑期公益培訓班,累計招生850余名,成為青少年暑期“加油站”。秋季培訓班開設了音樂、美術、棋類、舞蹈、科學、武術、小主持、體育等9個類別共24個班次,招收學員人數230余人。

2.課堂教育和研學實踐相結合。堅持實踐育人,充分挖掘和利用我市特有的紅色文化資源,大力開展愛國主義教育。暑期舉辦2期青少年軍事夏令營活動,參與學生6余人,舉辦公益研學活動3期,參與學生近200人,通過走紅軍路,講解紅色故事,誦讀紅色經典,體驗農耕,科普實踐等方式,讓青少年的感知紅色文化,拓展科學知識,開拓眼界。積極組織校外輔導員開展送教下鄉活動3次,在異地扶貧搬遷安置點建立校外教育“希望小課堂”5個,周一至周五常態化組織學科輔導,周六、周日因地制宜開展體藝興趣培養,把優質的教育送教到搬遷群眾身邊。共青團中央以正安縣新龍孔居社區易地扶貧搬遷安置社區的希望小課堂為原型,推出《他們的故事,滿是希望》專題宣傳,獲得了廣泛關注和贊譽。開展了“情系教育·傳遞書香”活動,向紅花崗區第二小學捐贈圖書20xx冊,價值5萬元。

3.全面加強輔導員隊伍建設、創新輔導員管理體制,已建成涵蓋音樂、美術、科技、體育等10大類45名校外輔導員隊伍,其中副教授1名,國家一級運動員2名,高級教師11名,為推動校外教育發展提供人才支撐。

4.乒乓球館、羽毛球場、籃球場、網球場、圖書館、常年免費開放,游泳館適時免費開放,滿足廣大青少年朋友需求。

5.切實開展普法活動,助推依法治市工作。深化尊法學法守法用法主題法治宣傳實踐活動。組織全市各縣區市團委、團工委積極開展“憲法宣傳日”活動,各地通過開展知識競賽、張貼宣傳標語、掛橫幅、和憲法拍照、參與憲法朗讀等各種形式進行宣傳,有效推動憲法精神走進青少年日常生活。

6.以12355服務平臺為載體,構筑維權援助體系。進一步建設青少年維權綜合性工作平臺,推動維護青少年群體合法權益工作,加大對失足、閑散青少年、進城務工青年、外來民工子弟等特殊群體的維權力度;開展線上線下青少年心理咨詢服務工作解決青少年在成長中遇到的各種心理障礙。

7.強化預防青少年違法犯罪工作。開展青少年法律咨詢活動,對青少年實施法律援助;開展法律“七進”活動,密切社會、學校、家庭的溝通關系,開展形式多樣的法制教育,著力提高青少年法制意識;組織開展了遵義市“6·26”國際禁毒宣傳月青少年毒品預防教育活動,300名同學參與其中,取得了良好的效果。

8.積極開展志愿服務工作。本著“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神,不斷拓展志愿服務范圍,在創城迎會、社區建設、環境保護、社會公益等領域開展了一系列卓有成效的志愿服務活動。遵義市青年志愿者協會積極響應“圓愛工程——關愛留守兒童困境兒童”系列行動,共招募“圓愛工程”專項志愿者300余名,開展“圓愛工程——關愛留守兒童”結對行動。以全市54個微笑小屋為陣地招募專項志愿者開展“英語角”、“四點半”、“手拉手”、微心愿征集等相關活動,開展“圓愛工程——關愛留守兒童、困境兒童”活動3000余人次,為留守兒童困境兒童解決切身問題。以“留守兒童自立自強中心”、“七彩課堂”主陣地為依托。

完成了“習酒·我的大學”、“國酒茅臺·國之棟梁”助學項目,共籌集助學金1108.5萬元,資助1000余名成績優異、家庭貧困的大學生順利跨入大學校園;爭取聯合利華·立頓助學金6萬元、上海純爾助學4萬元、“芙蓉學子”公益助學2.5萬元、烏江能源集團扶貧公益助學1萬元、“茅臺王子·明亮少年”自強獎學金5萬元、因疫致困青少年特別行動3萬元、向陽花少兒醫療救助公益活動3.61萬元。

我單位資金支出基本按照年初績效目標申報的要求完成,總體完成情況較好。

(4)通過公益類活動,提高社會認可度,擴大影響。全年開展夏令營、研學、送教下鄉、普法、禁毒、“圓愛工程——關愛留守兒童”、愛心助學等各類公益活動20余次,覆蓋人數近萬人。

(一)存在的問題。

1、在目標設定方面,針對專項資金的目標實現,由于項目本身屬于日常公用經費類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經驗還欠缺,相關人員配備還顯不足。

2、業務管理方面,對于相關文件、檔案資料、成果歸檔工作完成情況一般,對于運營管理服務的實施過程監督、整改完成情況以及事后考察機制有待完善。

(二)改進措施。

1、進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業務能力,配備相關人員專門負責項目支出運行管理。

2、業務管理方面,繼續加強業務學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強場館運營管理資料歸集歸檔整理工作,同時落實問責機制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據,以提高部門工作的效率和效果。

20xx年,我中心績效自評工作領導高度重視,按照相關文件要求,積極安排部署,相關佐證資料為辦公室、培訓部、社工工作部、志愿者工作部提供,根據日常工作臺賬、對我中心實際運營情況檢查核實,我中心在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。

青少年活動中心事前績效評估報告篇三

(一)項目資金安排落實、投入情況。

20xx年共青團巴東縣委員會專項資金有“服務青少年活動”經費,且“服務青少年活動”經費為5萬元。

(二)項目資金實際使用情況。

20xx年共青團巴東縣委員會“服務青少年活動”專項經費為5萬元,主要用于做好服務青少年工作、做好組織培訓及會議工作等。

績效評價的目的是為了加強專項資金管理,提高資金使用效率,總結團縣委專項項目的成效,并查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗。前期主要是由團縣委牽頭組織開展評價工作,收集各項目相關資料,為評價提供工作指引和具體安排;按要求提交《基本信息表》,并根據專項資金使用支出項目的有關績效情況,填寫《績效自評指標表》,初步形成資金使用績效自評報告。團縣委在自評報告的基礎上,結合項目實施情況展開評價。最后歸納問題,分析原因,提出建議,形成最終自評價報告。

在此次評價中,“服務青少年活動”項目績效自評得分為95,績效評價情況較好,對于資金的使用能夠達到預期的效果,在評價的過程中未發現資金的不合理使用以及違反法律法規的行為。

項目資金情況分析。

1.項目資金到位情況分析。團縣委根據常委會會議紀要的相關要求,提供相關資料佐證,在20xx年年初預算時上報“服務青少年活動”工作經費5萬元;20xx年財政下達團縣委專項經費8萬元,其中“服務青少年活動”經費5萬元。

2.項目資金執行情況分析。20xx年團縣委“服務青少年活動”工作經費全部用于做好服務青少年工作、組織志愿者服務青少年等,資金使用合理,不存在浪費資金的情況。達到了預期的效果。

已公開。

1.通過績效的自評,能夠發現本單位在工作中的一些問題,并及時進行整改。

2.專款專用,嚴格按照項目規范要求,確保項目工作順利開展。

青少年活動中心事前績效評估報告篇四

政策或項目名稱及概況、資金構成、績效目標等。

(一)評估程序。

1、成立評估工作組。

(1)確定評估工作組成員。

組長:xx。

副組長:xxxxx。

成員:xxxxxx。

(2)明確評估的依據、內容、目的、任務、時間、要求等事項。

2、擬定工作。

方案。

評估工作組結合事前績效評估工作要求,擬定《事前評估工作。

方案。

》,包括評估對象、內容、方法、時間安排等。

3、評估工作組結合實際情況調研。

(1)與等人員溝通,進一步熟悉項目內容;

(4)評估工作組經過深入的了解,收集項目信息,通過集中座談等方式進行充分論證后,評估工作組出具評估意見,得出評估結論,完成《預算政策和項目事前績效評估》。

(二)論證思路及方法。

本次事前績效評估主要針對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施。

方案。

的有效性、項目預期績效的可持續性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關建議。

本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。

絡查詢、電話采訪等評估方式和手段,對項目的相關性、可行性、持續性等方面進行全面評估。

(一)項目實施的必要性、可行性、合理性(立項的必要性)。

1、主要的立項依據:如相關政策、職能和規劃等,同時明確依據的時效性。

2、政策和項目的現實需求。針對的問題,當前存在的短板和問題,政策實施后將解決哪些問題。

3、是否有確定的'服務對象或受益對象。

4、可替代性。是否可通過市場替代,是否屬于非競爭領域,是否具有公益性屬性,財權與事權是否匹配,是否應由本級財政保障或市區分擔是否合理等。

(二)投入經濟性。

明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價、數量等。

(三)績效目標合理性。

1、以明確總體目標和分年度目標。

2、政策目標穩定性和持續性。如政策總體執行期限,政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。

3、明確產出指標和效益指標。

(四)實施。

方案。

可行性。

是否有具體操作。

方案。

或實施細則,對可能遇到的技術風險、協調風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措,是否有明確的責任主體和責任人。

(五)籌資合規性。

1、財政性資金支持方式及相關配套經費保障渠道的可行性。

2、如有負債,是否符合地方政府債務管理的相關規定。

3、按規定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行債務風險評估。

(六)總體結論。

闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任及其他需要說明的問題。

青少年活動中心事前績效評估報告篇五

根據《益陽市赫山區財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕1號)文件精神,我局績效評價工作小組對20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償項目資金進行了認真的績效自評。經相關業務股室全面綜合評價,我局20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償專項資金績效自評分為98分,自評等級為“優”,現將自評情況匯報如下:

1、預算支出概況。

20xx年區財政下撥我局第一批省級抗疫特別國債資金1751100元用于禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償。

2、預算資金使用管理情況。

根據政府常務會議紀要,林業、財政、審計、紀委4部門聯合現場核實22戶禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償動物的數量、品種和標準,做到補償數據真實可靠,不少補不漏補。我局通過財政國庫集中支付方式支付12960元到一家企業對公賬戶,通過區財政鄉財局“一卡通”方式刷卡1738140元到21戶補償農戶。對核準的22戶禁食陸生野生動物人工繁育退出補償企業和農戶一共發放補償資金1751100元,預算資金執行率100%。

3、預算支出績效目標完成情況。

區財政下撥市級抗疫特別國債資金1751100元,我局支付抗疫特別國債補償資金1751100元,資金補償率100%。禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補償應補償22戶企業和農戶,實際補償22戶,實際完成率100%。禁食陸生野生動物人工繁育退出補償主體滿意度100%。

1、績效評價目的。

項目支出評價重點是:樹立項目支出預算績效理念、強化部門項目實施管理責任,進一步規范林業項目資金的使用管理,提高林業項目資金使用效益。

2、績效評價工作過程。

我局成立了局長為組長,業務分管領導為副組長,業務股室負責人為成員的績效評價工作小組,主要負責林業局部門績效自評工作的組織領導和具體實施。根據年初設定的績效目標我們制定了切實可行的評價方案。根據各業務股室提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息均按要求在部門門戶網站對外公開,接受社會監督。

青少年活動中心事前績效評估報告篇六

事前績效評估是績效目標審核的延展和擴充,為進一步扛牢政府過緊日子的政治責任,認真做好下年度預算編制工作,文登區財政局率先在威海市將所有申報20xx年度預算的政策項目納入事前績效評估范圍,全力以赴打贏績效管理第一戰。

著眼頂層設計,先后出臺《關于全面推進預算績效管理的實施意見》《威海市文登區區級部門單位預算績效管理辦法》,為全面開展事前績效評估明確了總體目標、發展方向以及各方權責任務等。著眼長遠發展,制定《威海市文登區區級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》,就開展事前績效評估的評估原則、評估內容、評估方式方法等方面進行全面規范梳理,形成規范化、標準化制度體系。

強化內外聯動,開啟預算績效管理新格局。通過與預算科形成全過程融合,與其他業務科室形成適時互動,構建起“分工負責、凝聚合力”的內部互動機制。通過與大數據中心形成信息化項目協作審批前置機制,與發改部門形成固定資產投資類項目協商審查機制,搭建起“橫向架構、縱向延伸”的外部聯動機制。

強化技術支持,高質量推進預算績效管理工作。有計劃地將全過程預算績效管理工作實質性嵌入財政一體化系統中,通過搭建政策項目庫,發揮項目庫在預算管理中的約束和支撐作用,將新增政策和項目的`事前績效評估情況作為進入政策項目庫的前提條件和重要依據,實現“無績效,不預算”的工作機制。

強化流程再造,全力組織好事前績效評估工作。全新設計了事前績效評估、審核說明及示例、審核建議等模板規程,突出操作簡便、流程規范、結論鮮明的工作特點,對所有納入事前績效評估范圍的政策項目形成“一事一議”,評估結果作為申請預算的必備條件。截至20xx年12月10日,共審核新增政策和各類項目392個,出具審核建議241份,形成事前績效評估報告20份,建議不予支持的93個。其中,共審核政策項目申報金額24.42億元,審減金額5.42億元,審減率22.19%。

此外,對照上級出臺的“預算支出分類管理清單”,全面加大事前績效評估力度,形成“保一批、壓一批、禁一批”的九字攻略。對民生支出、重點項目、重點領域等重點保障類,設置“綠色通道”,重點審核是否存在“搭便車”“逾期引申”“過度引申”等問題,全力支持“六穩”“六保”;對差旅費、會議費、培訓費等壓減控制類,實行“黃色通道”,重點審核是否存在“超標準申請”“超規格設置”“績效目標不明確”等問題,實現“可壓盡壓、應壓盡壓”;對辦公用房購建、辦公用房修繕、編外用人等禁止類,設置“紅色通道”,采取“掛圖點名”方式,逐一對照確認是否存在禁止事項,一經查實,堅決不予安排。

青少年活動中心事前績效評估報告篇七

郴州市青少年活動中心是共青團郴州市委員會直屬事業單位,是郴州市最大的公益性校外教育活動基地和最核心的未成年人思想道德建設工作陣地。我中心始終堅持以服務青少年健康、全面發展,培養青少年創新精神和實踐能力為己任,秉承“公益性、普惠性”的理念,突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的基本要求,促進青少年全面發展。現設全額撥款事業編制3個,實有人數2名(主任1名,工作人員1名),外聘教職工核定政府購買服務教職工32名(管理人員8人,教師24人)。

(一)基本支出情況。

基本支出主要是保障我中心正常運轉,完成日常工作而發生的各項支出,包括用于在編人員工資、社會保障繳費、年終績效獎勵支出等人員經費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經費。20xx年基本支出28.24萬元,較上年減少6.36萬元,下降18.38%。其中人員經費為23.5萬元,占基本支出83.21%,較上年增加8.49%;日常公用經費4.74萬元,占基本支出16.79%,較上年下降63.37%。

(二)項目支出情況。

1.業務工作經費。主要用于我單位全年日常活動費用,日常活動包含青少年志愿服務活動、鞏文鞏衛活動、“流動青少年宮”走進農村學校志愿服務等活動、《成長的力量》電視節目制作等,20xx年度已使用116.7萬元,包含《成長的力量》40萬元、鞏文鞏衛活動4.16萬元、宣傳費用16.79萬元、工會12.95萬元、體檢費4.19萬元、各類志愿服務活動及其他工作費用38.61萬元。

2.運行維護經費。主要用于我單位日常運營管理,費用項目主要包含水電費、物業管理費用、外聘教職工工資,20xx年度已使用369.09萬元,包含水費3.11萬元、電費33.18萬元、物業管理費79.62萬元,工資福利支出253.18萬元。

20xx年,郴州市青少年活動中心在團市委的引領指導下,繼續穩步夯實公益項目,大力開展公益實踐、志愿服務和校外教育工作活動,著力加強團屬陣地建設,有效利用部門資源優勢,突出以公益實踐為主、教育培訓為輔的理念,著力服務青少年成長成才,在未成年人思想道德建設工作和促進青少年全面發展方面發揮了較大作用,為全市廣大青少年健康成長創造良好的社會環境。根據根據郴州市財政局《關于做好市級預算部門績效自評工作的通知》文件要求,我單位組織人員對20xx年單位整體支出情況進行了自查自評。現將自評情況匯報如下:

(一)健全制度體系,切實加強自身建設。

為進一步完善郴州市青少年活動中心制度體系,逐步探索一套適合自身特點,適應組織運行需要的制度體系,經充分調研,并多次召開全體教師職工會議討論,經主任辦公會及團市委書記會議研究,重新認真梳理、修訂和完善了各項規章制度。通過一系列制度的出臺,有效的提高工作效率,充分調動教職工的積極性、主動性、創造性,進一步激發活動中心的創造力和提高市場競爭力,20xx年,全年招生3755人次,同比增加52.8%。

(二)突出公益屬性,擦亮“青”字公益品牌。

堅持以人為本,把引導青少年和服務青少年統一起來,促進青少年全面發展,注重分層分類,增強工作的針對性和實效性,繼續打造“青”字號公益服務品牌。一是開展“春苗書屋”免費閱讀和親子讀書會活動。免費向參與活動的小朋友提供看書、借書服務,每個月還定期組織圖書分享、快樂陪伴、經典誦讀等公益活動,全年共開展42次,免費借書、看書青少年達3萬人次;二是開展主題場館免費參觀體驗活動。繼續面向全市中小學生提供核心價值觀、消防安全、國防體驗和志愿服務等四大教育基地的開展主題場館免費參觀體驗活動,今年累計服務青少年5萬人次;三是開展“益空間·益講堂”公益講座服務。為全市志愿者組織和青少年學生免費提供公益活動場地和開辦免費公益講堂,定期開展以青少年的責任與成長、心理健康、綠色環保、微心理援助等主題的公益講座,今年開展了40期,參與活動青少年1000余人次;四是開展“兩低”免費興趣培養服務。針對于城市低保戶家庭和農村低收入農民工家庭學生,累計為135名學生免費提供素描、舞蹈,播音主持等藝術課程。五是開展“童心向黨,筑夢百年”慶祝“六一”兒童節文藝匯演。為慶祝中國共產黨百年華誕,熱情謳歌黨的光輝歷程和偉大成就,頌揚黨的百年偉業,在“六一”兒童節期間,共組織全市300余名青少年參加文藝匯演。六是舉辦了第十二屆湖南省少兒才藝大賽郴州分賽區比賽,此次大賽以“童心向黨,爭做新時代好少年”為主題,全市共有350余名選手參加了比賽,并推選了199人參加第十二屆湖南省少兒才藝大賽總決賽。七是開展“流動青少年宮”送文藝下鄉公益活動。遴選出臨武香花鎮中心小學、臨武縣香花鎮新甘小學、桂陽苦志育才小學等三所貧困兒童較多的學校,持續性開展送課下鄉活動,今年累計送去268堂公益課,覆蓋學生6510余人次。

(三)弘揚志愿精神,推進志愿服務工作。

大力弘揚志愿服務精神,圍繞中心、服務大局,深化青年志愿者行動,推動志愿服務工作項目化、常態化。一是實施團干部直接聯系志愿服務項目制度,今年郴州共青團系統共申報了15個團干部直接聯系志愿服務項目,涵蓋了關愛青少年、敬老助殘、公共服務等方面。二是持續開展“關愛再出發”青春暖冬慰問活動。春節前夕對新職業青年、困境兒童、困難志愿者等群體進行了走訪慰問,累計為困難群體送上慰問物資8萬余元。三是開展20xx年“情滿旅途·暖冬行動”春運志愿服務活動。在嚴格落實疫情防控的要求下,織動員11個縣市區積極行動,參與志愿者702人,累計志愿者服務時長8860小時。團市委被團省委評為“優秀志愿服務組織”,蘇仙區志愿者聯合會、安仁縣新時代志愿服務隊被評為“優秀志愿服務團隊”。四是申報“逆風飛翔”關愛重點青少年群體志愿服務項目,組織發動永興縣志愿者協會、嘉禾縣志愿者聯合會進行申報成功,對兩縣登記在冊的100名事實無人撫養兒童,遴選出83名作為重點幫扶的項目服務對象,其中永興團縣委“逆風飛翔”項目9.9公益日募資總額379715.91元。五是常態化開展“美麗中國·青春行動”系列活動。動員全市青年團員廣泛深入農村、社區、學校常態化開展“保護母親河”“青趣垃圾分類”“三減一節”等系列活動,組建“河小青”隊伍73支,開展了“河小青”志愿服務活動264次,參與志愿者43000余人次;垃圾分類實踐活動137場次,覆蓋學生達11萬余人次。低碳環保節能志愿服務活動78次,發放宣傳資料10000余份,覆蓋人群10萬余人。六是實施新興青年成長計劃通過各級團組織及團屬社團體系加強和擴大與各類新興青年群體的聯系,截止目前,已與近百名新興青年建立穩定聯系。6月,聯合chuc湖南街舞青年成功舉辦了建黨100周年湖南省街舞青年大調研郴州站活動,七是開展疫情防控志愿服務活動,8月疫情防控期間,通過線上發動、線下招募的方式,在全市成立“青年突擊隊”“防疫志愿者服務隊”686支,共參與服務的志愿者達13635人次,總計服務時長達7.3萬小時。八是召開第九屆志愿者發展論壇暨“文明實踐·志愿同行”志愿服務項目展示交流會。會議總結了我市一段時期以來的青年志愿服務工作,表彰了一批優秀志愿者、志愿服務組織、志愿服務項目、公益宣傳大使、愛心企業和公益合作伙伴等,并對30個志愿服務項目進行了展示交流。九是啟動社區青春行動,今年確定北湖區陽光苑社區、桂陽北關社區等7個組織健全、社工力量充實、青少年服務項目成熟的社區作為第一批次社區青春行動擬實施點位同步推進,12月15日上午,在北湖區燕泉街道陽光苑社區成功舉辦“青春向社區報到”青年志愿服務活動。十是開展“關愛再出發·圓夢微心愿”活動。動員社會各界力量幫助留守兒童實現個性化的微小心愿,讓留守兒童樹立實現夢想的信心,傳遞黨委政府和社會各界對留守兒童的關心關愛,截止12月,共幫助留守兒童圓夢微心愿27659個,折合價值1812893.4元。

一是需提高財務專業知識,加強固定資產管理,存在固定資產未及時處置問題,不利于固定資產管理的合理有效。

二是預算編制有待進一步加強,支出結構不夠優化。預算編制與實際支出項目存在差異。

(一)加強內控管理,完善財務制度。依據財政相關制度和管理辦法等要求,結合我中心實際情況,進一步完善《郴州市青少年活動中心財務管理制度》,嚴格按照規定對固定資產購置、入賬、登記、處置等手續,并對固定資產經行定期檢查,該維修的維修,該報廢的及時辦理報廢手續。

(二)“以支定收”合理編制預算。依據上一年度支出情況和發展需求,認真編制我中心預算,按照“以支定收”原則,細化、優化支出結構,確保資金使用科學合理,發揮資金的最大效益。

因郴州市青少年活動中心未開通門戶網站,績效自評結果將在上級主管部門門戶網站上進行公開,接受社會各界督查。并對照上年的績效自評結查找自身不足和問題,查漏補缺,有針對性地改善不足之處。

青少年活動中心事前績效評估報告篇八

項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經費主要用于開展宣城市促消費活動工作。

評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領導、相關業務科室負責人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點等制定評估方案。

評估方式、方法:采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

(一)立項必要性。

1.主要的立項依據。

貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構建以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進的發展新格局”戰略部署,根據省商務廳《“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求,聚焦擴內需,大力實施消費提振行動。

2.政策和項目的現實需求。

餐飲、零售等行業受疫情影響沖擊較大,為進一步提振消費信心,促進全市消費穩步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物惠聚萬家”為主題的促消費活動,結合我市消費特點,活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等,通過“統一名稱、政府搭臺、企業唱戲、大眾參與”模式,強化市縣聯動、部門協同。

3.服務對象或受益對象。

本項目無確定的服務對象或受益對象,“宣城好物惠聚萬家”促消費活動有利于持續挖掘消費熱點,助力餐飲、零售等企業發展。

4.可替代性。

促消費活動申創工作由政府部門牽頭,項目屬于非競爭領域,具有公益性屬性,應由本級財政保障。

(二)投入經濟性。

1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發放餐飲消費券,消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預計10萬元。

2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發放家電消費券,消費券面值分別為100元900張、150元1400張,共計30萬元。線下舉辦家電下鄉活動,現場發放50元、100元和150元紙質消費抵用券各200張,每場活動發放600張,四場合計2400張,共計24萬元。

3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發放商超消費券,消費券面值為10元,發放5萬張,合計50萬元。線下開展消費品下鄉活動,社區每場活動發放1000張消費券(現場發放10元紙質消費抵用券),四場合計4000張,共計4萬元;鄉鎮每場活動發放2000張消費券(現場發放10元紙質消費抵用券),四場合計8000張,共計8萬元。

4.汽車消費促進專場活動。此次汽車消費促進專場活動補貼金額為120萬元,補貼總數量為600輛,補貼2000元/輛。

(三)績效目標合理性。(詳見附件1)。

1.中期目標和年度目標:釋放市場需求、擴大居民消費,在常態化疫情防控中,促進全市消費市場回暖,幫助企業拓寬銷售渠道,拉動消費需求。

2.產出指標:1.質量指標:通過促消費活動的開展,釋放全市消費需求,發揮消費對經濟增長的基礎性作用。2.時效指標:按時完成促銷活動活動。

3.效益指標:1.經濟效益指標:提高商貿企業營業額,促進地方財稅增收。2.社會效益指標:增強商貿企業信心,促進全市消費回暖。3.可持續影響指標:持續提振消費信心,營造消費氛圍。

(四)實施方案可行性。

活動由市政府主辦,市商務局承辦,項目是有具體的'操作方案或實施細則,明確的責任主體和責任人。

(五)籌資合規性。

1.財政性資金支持方式及相關配套經費保障活動的可行性。

2.如果有負債,是否符合地方政府債務管理相關規定。

3.按規定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行財政承受能力評估和債務風險評估。

(六)總體結論。

持續開展促消費活動,能提振消費信心,促進全市消費,助力商貿企業發展。

“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求,助力企業發展,促進地方財稅增收,請財政部門在年度預算批復時予以優先考慮。

青少年活動中心事前績效評估報告篇九

根據《海南省財政廳關于開展20xx年預算項目績效管理工作的通知》(瓊財績[20xx]746號)的文件有關要求,我單位于20xx年5月6日至20xx年5月12日對我單位實施的綜合事務支出項目績效進行評價。

(一)項目單位基本情況。

1.主要職能。

文昌市青少年活動中心隸屬文昌市教育局和共青團文昌市委員會雙重領導,副科級事業單位。文昌市青少年活動中心財務管理實行獨立核算,市政府撥付專門工作經費,開展培訓及組織各類活動創收及接受社會募捐所得的款項,做為中心的發展基金實行專戶管理。

2.部門預算單位構成。

文昌市青少年活動中心是納入文昌市教育局20xx年部門預算編制范圍的二級預算單位。中心現設有主任--辦公室、總務室--綜合部、科技部、活動部、培訓部、教務部、后勤部。

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

為單位正常工作的需要,確保單位日常費用正常運行,滿足教學活動和后勤服務等方面的開支需求,在規定的開支范圍內使用,本項目經費主要用于單位公用經費支出。

(一)項目資金到位情況。

20xx年文昌市青少年活動中心綜合事務支出65萬元,截止績效評價基準日,此次績效評價范圍內的市級財政資金65萬元,已全部到位,資金到位率100%。

(二)項目資金使用情況分析。

根據相關財務資料,截止績效評價基準日,文昌市青少年活動中心綜合事務支出65萬元,用于支付辦公用品、維修及維護、網絡及電話、水電費、購買辦公設備等,此次績效評價范圍內的市級財政資金65萬元,資金使用率為100%。

(三)項目資金管理情況分析。

市級財政資金統一由財政專庫管理,我單位已按照財政專項資金的管理辦法進行賬務處理,并嚴格執行相關政策;已按照財政要求進行會計核算,付款申請審批等程序均已到位。

根據項目的實際實施情況,我單位成立了中心綜合事務支出工作小組,以保證綜合事務支出的管理。

(一)項目績效目標完成情況分析。

1.項目的經濟性分析。

(1)項目成本(預算)控制情況。

截止績效評價基準日,本次績效評價范圍內的項目資金實際到位65萬元,實際使用65萬元,項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內。

(2)項目成本(預算)節約情況。

截止績效評價基準日,項目已使用市級財政資金65元,項目資金的使用率為100%,結余0萬元。

2.項目的效率性分析。

(1)項目的實施進度。

根據相關的項目資料,項目計劃使用12個月,于20xx年12月完成,項目計劃的實施進度目標已完成。

(2)項目完成質量。

綜合事務支出項目實施后,我中心領導組織了相關負責人進行檢查,檢查結果為該項目的各項任務都能如質如量完成,各項指標達標。

3.項目的效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度。

根據相關資料,項目于20xx年1月開始,20xx年12月完成100%。

(2)項目實施對經濟和社會的影響。

我中心20xx年對綜合事務支出進行日常管理,進一步提高辦學質量,提高社會的認可度,這對我中心發展工作效率明顯提高。

4.項目的可持續性分析。

該項目,提升了我中心的辦學條件,促進教育事業的發展,產生更好的社會效應,做到學生滿意,人民群眾滿意。

5.項目預算批復的績效指標完成情況分析。

截止績效評價基準日,本次績效評價范圍內的項目資金實際到位65萬元,實際使用65萬元,項目的到位資金及使用均控制在預算范圍內。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

20xx年度預算項目已完成。

綜合事務支出管理績效評價指標體系。

項目依照省市的要求決策,依據充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目的管理制度有待完善,項目資金到位及時,使用按計劃進行,項目的組織管理基本有效;項目的產出達到目標,項目效果良好,項目的績效基本實現。

綜上所述,項目總體評分為“95分”,評定級別為優。

1.組織機構健全、分工明確。根據項目的實際實施情況,我單位成立了綜合事務支出管理工作,保障工作正常運行。

2.項目資金審核符合程序,會計核算規范。單位按照財政專項資金的管理辦法進行賬務處理,并嚴格執行相關政策,費用的支出,經單位負責人簽字確認,市財政部門認可后撥付。

3.領導重視,準備充分。單位領導組織了相關負責人對項目的完成結果進行檢查。

(一)存在問題。

我單位已經制定相關管理制度,在項目實施方面還有待完善。

(二)相關建議。

建議完善項目實施,并依照制度辦事,為項目的實施提供有效的保障。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十

下高質量、高標準的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項工作,尤其是農業機械購置補貼項目,積極向上爭取資金,政策落實到位,發放有序。

(二)農業機械購置補貼資金主要用于購買耕整地機械、種植機械、收獲機械、動力機械等7大類12個小類26個品目機具。采取公開搖號方式確定補貼對象的政策及“全價購機、定額補貼、先購后補、縣級結算、直補到卡”的補貼方式等信息及時向農民公布和宣傳,做到家喻戶曉,讓符合條件的農民享有充分的知情權和選擇權。

補貼范圍為納入實施范圍并符合補貼條件的。

2017。

年8月25日至9月20日購機的農牧漁民、省級農民專業合作社規范社、監獄農場、縣屬農場、林場職工。

(三)重點提升玉米、水稻收獲等薄弱環節的機械化水平。優先支持現代農機專業合作社和已經申報省級種植專業合作社規范社、示范社,對購置免耕播種機、深松機和帶深松功能的聯合整地機的用戶全部實行優先補貼。

(一)農機、財政部門共同編制《泰來縣。

2017。

年農業機械購置補貼工作。

方案。

》,確定本年度農機購置補貼實施辦法、內容,經縣農機購置補貼工作。

領導。

小組集體討論通過,報市農機辦審定后實施,并分別報送省農委、省財政廳備案。本次農機購置補貼工作經一批次實施。10月30日搖號確定補貼對象。

(二)截止。

2017。

年12月30日完成補貼資金的發放任務,實現補貼各類農機具806臺套,受益農戶797戶,使用農機補貼專項資金592.983萬元。

(三)制定了《泰來縣。

2017。

年農業機械購置補貼工作實施。

方案。

》,成立了以縣政府主管。

領導。

為組長的農業機械購置補貼工作。

領導。

小組。建立了縣政府的。

站農機購置補貼信息公開專欄;設立了農機補貼投訴處理舉報電話;成立了農機補貼資格審查組、審核驗收組、搖號結算組、復查備案組;健全各項購置補貼工作責任制。

制定、申報手續、機具類別、資金分配、審核驗收、搖號結算、復查備案到最終的。

總結。

上報,每一個步驟都考慮到項目成本控制和節約,實施過程做到不重、不漏、不誤、不斷,特別是審核驗收和復查工作為減少農民負擔,提高工作效率,與財政部門組成兩個驗收小組,每個鄉鎮設2-3個集中點,提前按工作進展時間和路程排序通知,特殊情況遺漏的機具安排就近的驗收點補驗。

效率性分析:農機購置補貼實施環節的進度快,。

2017。

年補貼工作經一批次開展,10月30日搖號確定補貼對象。每年我縣的補貼工作都搶前抓早,接到省補貼。

方案。

馬上擬定我縣實施。

方案。

早宣傳、早驗收、早搖號,今年的補貼目錄出臺晚,農戶急于購車報名,造成車型復雜,報名集中,驗收壓力大,工作組成員起早貪晚,加班加點,午飯后不休息,特殊情況為農戶服務到家,得到村民的一致贊賞。

有效性分析:農機購置補貼資金。

2017。

年度投入594.987萬元,從農戶報名的情況分析,資金供需矛盾突出,資金缺口338.7萬元,遠遠不能滿足廣大農民購機的需求,通過搖號產生的補貼對象只占申請報名農戶的.63%,申請補貼的農機具類型多為水田機械,旱田大馬力動力機械少,田間工程機械、配套農機具和秸稈收獲機械少。從當前的購買力分析看,收獲機械趨于飽和,播種機械、整地機械和脫粒機械需求量大。補貼機械設備的投訴問題較少。

可持續性分析:

近幾年的.農機購置補貼工作量逐年增加,補貼的前期準備工作和后續。

整理。

備案復查工作時間緊張時效性長潛在的問題多,責任大,涉及補貼政策落實的部門多,人員機構安排不穩定,實施過程存在的意見和建議需要及時處理,否則會影響農機補貼工作高效持續健康發展。

績效自評100分,詳見自評表。

(一)計劃明年農機補貼工作申請資金1689.3萬元,重點用于我縣水稻和玉米生產全程機械化、秸稈機械化收獲、保護性耕作技術應用、糧食深加工機械設備的購置。

(二)建議一是構建廉政風險防控機制,與紀檢監察、預防和防范瀆職犯罪部門進一步協調,構建農機購置補貼工作廉政風險防控責任制和相應的組織;二是協調財政和相關銀行盡快結算,將補貼資金打到農民“一卡通”中;三是完善和調處農機購置補貼工作中申報、審核、搖號過程存在的具體問題,進一步穩定各項工作組織人員機構,建立責任明晰、獎罰分明、補貼有序的農機購置補貼管理機制,建議縣本級財政安排農機補貼工作經費5萬元,用于補貼工作中的材料印發(會議材料、宣傳單、公示公告)、交通經費、誤餐補貼、通訊經費等。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十一

農村危房改造是一項惠及千家萬戶的民生工程,市委市政府將其列入了全市十大“重點民生實事”項目之一。農村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象,市、縣配套資金用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。

(一)省住建廳下達任務。20xx年,省住建廳分兩批下達農村危改任務16971戶,第一批任務8167戶,第二批任務8804戶,已到位中央和省級補助資金35411.6萬元。赫山區、資陽區任務1829戶,按2500元/戶的標準,市級配套資金182.9萬元(1000元/戶),區級配套資金274.35萬元(1500元/戶)。用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。

(二)民生實事任務。今年我市重點民生實事任務為9250戶,今年安化縣脫貧摘帽,省下達任務7791戶須全部完成,其他區縣(市)完成第一批任務3757戶,此項工作已全面完成,并經市統計局和市重點民生實事辦公室評估認定。

(三)工程建設進度。第一批任務8167戶,10月份已全部完工,竣工率100%。第二批任務8804戶于8月份下達,要求年內全部開工,年內竣工4768戶,其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底,全年任務已開工16936戶,占任務數的100%,竣工16301戶,占全年任務應完工數的126%。其中赫山區竣工1231戶,占全年任務應完工數的172%,資陽區竣工521戶,占全年任務應完工數的104%。

(一)壓實工作責任。及時制定了《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》,建立了局長總負責、分管領導具體抓、村鎮建設科承辦的工作機制,按照脫貧攻堅項目總體要求,將目標任務分解到區縣(市)、相關部門,層層壓實了農村危改責任。積極做好與市民生實事辦、市扶貧辦、市財政局、市發改委、市民政局、市殘聯、市統計局等部門的協調溝通配合,形成工作合力。

(二)嚴格審核把關。堅持農村危改對象確定“四原則”,嚴格執行農戶自愿申請、村民會議或村民代表會議民主評議(公示)、鎮級審核(公示)、縣級審批(公示)的程序進行對象確定,建立臺賬,堅決杜絕關系戶、權利戶,把好對象入口關。同時通過電視、網絡,舉辦培訓班等方式,將農村危房改造的政策要求、審批程序等進行廣泛宣傳,切實提高村民知曉率、申請率,增加透明度和群眾知曉度,并將審批結果在各級政府門戶網公示,自覺接收群眾監督。

(三)嚴格質安管理。按照省、市相關文件要求,嚴格規范危改工程建設程序,明確了工作流程、操作要求、工作責任落實、工程質量安全等事項。指導和督促區、縣(市)住建部門、鄉鎮管理機構,落實對農村危房改造三次上門(改造前、改造中、改造后)核查、不定期進行質量安全監督檢查,整改存在的問題,確保了全年農村危改未發生質量安全事故,工程質量安全達到標準要求。

(四)完善臺賬資料。嚴格實行一戶一檔、批準一戶、建檔一戶。建立農戶紙質檔案資料模板,規范入檔內容,建立健全農戶檔案信息錄入制度,確保農戶檔案及時、全面、真實、完整、準確錄入信息系統。

(五)落實配套資金。根據《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》要求,市級財政對兩區任務進行配套,市、區縣(市)原則上每戶配套不少于2500元,用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施危房改造。市住建局、市財政局聯合下發了《關于認真落實20xx年農村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關于認真落實20xx年第二批農村危房改造縣級財政配套資金的通知》,督促配套資金落實。20xx年,市、區縣(市)配套資金已全部到位。

(六)認真督促檢查。堅持對農村危改每月一調度、每季一督查、半年總結、年終考核工作機制,及時掌握危改進展情況,采取全面督查與重點督查相結合,對進度慢、基礎弱的區、縣(市)跟蹤督辦。

按照項目支出績效自評指標,由赫山、資陽兩區對20xx年度全市農村危房改造工作在項目決策、項目管理、項目績效三個方面進行了自評,對二級指標、三級指標進行了具體細化、量化,逐項進行了自評打分(具體見附表)。

一是危改任務仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據省住建廳安排,要求在20xx年底,全面完成4類重點對象危房改造任務,在任務下達和補助資金等方面,需上級部門大力支持。

二是補助資金仍由差距。我市農村危房改造戶均補助標準雖然較往年有大幅提高,但是補助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元,其領取的補助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題,我市通過差異化補助、兜底保障、空置房置換、積極推行c級危房修繕加固等方式,解決貧困戶實際困難。

(一)服務脫貧攻堅大局。深刻領會脫貧攻堅戰略布局重大意義,圍繞農村危房改造是全省住建系統近兩年工作中心的要求,服務市委市政府全市脫貧攻堅工作部署,進一步增強政治意識、責任意識和大局意識,把圍繞中心抓落實作為首要任務,切實發揮作用,為全面實現貧困戶“住房安全有保障”目標作出貢獻。

(二)強化責任落實。明確年度工作任務,細化工作內容、具體措施、階段目標和完成時限,下大力氣狠抓主體責任落實,形成一級抓一級、層層抓落實、責任全覆蓋的工作格局。加強協作配合,市住建局是牽頭部門,負責指導、統籌、協調農村危房改造工作,民政、財政、扶貧和殘聯等市直相關部門、區縣(市)以及鄉鎮分別為責任主體和工作主體,承擔各自工作責任。

(三)突出重點工作。完成年度目標任務,關鍵要抓好重點環節。突出抓好存量危房核查、規范審核審批程序、嚴格控制建房面積、強化農房質量安全管理、加強資金配套和嚴格資金撥付、開展農村危房改造領域作風問題專項治理等重點工作。

(四)加強監督檢查。開展經常性的工作調度和監督檢查,糾正錯誤,彌補不足,促進工作有序開展。對工作不扎實、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區縣(市),予以全市通報并約談區縣(市)住建局負責人。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十二

為進一步管理和使用好財政資金,提高專項資金使用效益和項目管理水平,為鞏固脫貧成效,按照省、市、縣脫貧攻堅工作總體要求,堅持精準扶貧基本方略,聚焦深度貧困對象和特殊貧困群體,把建檔立卡貧困戶擺在突出位置,全面確保建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象通過實施危房改造實現住房安全有保障目標,統籌實施經濟相對困難的非4類重點對象危房改造,切實解決貧困戶住房安全保障,現對我單位危房改造專項資金項目開展自評,現將自評結果匯報如下:

(一)設立依據。

根據《湖南省。

2019。

年農村危房改造實施。

方案。

》和省、市脫貧攻堅工作部署,縣財政安排危房改造專項資金1653.5萬元、專項工作經費22.8萬元。

(二)設立目標。

2019。

年,江華縣級危房改造專項資金設立以下目標:

1、數量指標:完成577戶四類重點對象農村危房改造項目。

2、質量指標:改造后房屋滿足基本居住功能需要;改造后驗收合格率達到100%;新建類建房面積控制標準為:1人戶20-55平方米;2人戶30-65平方米;3人戶40-90平方米;3人以上戶按人均13-18平方米每戶增加30平方米輔助性用房標準控制建房總面積,現有安全住房面積不能滿足基本住房保障的,建房面積按建房控制總面積核減原有安全住房面積計算。

3、時效指標:當年開工率、完成率均達到100%。

4、成本指標:

危房改造補助標準:新建類:建檔立卡貧困戶補助4.5萬元/戶,低保戶補助1.5萬元/戶,貧困殘疾人家庭補助1.3萬元/戶,貧困邊緣戶補助1.5萬元/戶,一般貧困戶補助1萬元/戶,農村分散供養特困人員集中統建老年公寓工程造價預算控制在每戶4萬元以內。

修繕加固類:建檔立卡貧困戶補助1.5萬元/戶,農村分散供養特困人員、低保戶、貧困殘疾人家庭、貧困邊緣戶等補助0.8萬元/戶,一般貧困戶補助0.5萬元/戶。

5、社會效益指標(群眾滿意度):改造后房屋人畜分離、衛生廁所等基本衛生條件有基本保障,改造后房屋入住率、改造后房屋在相當于本地區抗震設防烈度地震中無嚴重毀損的比例均達到100%。

6、可持續影響指標:改造后房屋保證安全期限20年。

根據。

評價。

標準對抽查項目實施評分。

經評定。

2019。

年度危房改造專項資金績效。

評價。

得分為滿分100分。其中項目立項得分12分,資金落實得分8分,業務管理得分10分,財務管理得分20分,項目產出得分30分,項目效益得分20分,績效級別評定為“優秀”。

(一)資金落實及支出情況。

本次實際。

評價。

危房改造項目,截止。

2019。

年12月31日,專項補助資金到位1653.5萬元,專項工作經費到位22.8萬元,通過惠農一卡通支付到人到戶1653.5萬元,支付專項差旅費、辦公費、整改經費及其他支出22.8萬元。

評價。

總體情況。

1.專項資金的組織管理情況。

在住房保障核查。

鑒定。

中,經。

鑒定。

唯一住房為c、d級危房且符合危房改造政策的納入年度改造計劃,按程序進行村級評議、鄉鎮審核、部門聯審和三級公示,并簽訂危房改造協議及時組織實施。農村危房改造嚴格執行一戶一宅建房審批制度,拆除新建的'要求先拆除危房再實施改造;實施修繕加固的,應及時組織修繕,盡快消除安全隱患,根據危房改造工程進度,分批組織竣工驗收并及時撥付資金到戶,確保全面完成危房改造任務并搬遷入住。

2.取得的實效:危房改造補助資金1653.5萬元全部通過預付鄉財政所,發放到577戶農村危房改造“一卡通”賬戶,資金全部發放到位。農村危房改造工作經費22.8萬元按實施情況核撥使用,專項用于鄉鎮危房改造工作、存量危房核查和專項整治工作以及縣危改辦日常工作。

等均需要大量人力與時間,根據縣危改辦及鄉鎮危改辦現有人員配備情況,工作強度極大。

建議編辦增加編制。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十三

項目名稱為“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。此項經費主要用于開展宣城市促消費活動工作。

評估程序:1.確定評估對象,“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動專項資金。2.成立評估組,評估組成員包括局領導、相關業務科室負責人。3.制定評估方案,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點等制定評估方案。

評估方式、方法:采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

(一)立項必要性。

1.主要的立項依據。

貫徹落實十九屆五中全會精神,“加快構建以國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進的發展新格局”戰略部署,根據省商務廳《“皖美消費?樂享江淮”促消費行動計劃總體方案》要求,聚焦擴內需,大力實施消費提振行動。

2.政策和項目的現實需求。

餐飲、零售等行業受疫情影響沖擊較大,為進一步提振消費信心,促進全市消費穩步提升,擬在全市組織開展以“宣城好物?惠聚萬家”為主題的促消費活動,結合我市消費特點,活動圍繞擴大新型消費、大宗消費、餐飲消費等,通過“統一名稱、政府搭臺、企業唱戲、大眾參與”模式,強化市縣聯動、部門協同。

3.服務對象或受益對象。

本項目無確定的服務對象或受益對象,“宣城好物?惠聚萬家”促消費活動有利于持續挖掘消費熱點,助力餐飲、零售等企業發展。

4.可替代性。

促消費活動申創工作由政府部門牽頭,項目屬于非競爭領域,具有公益性屬性,應由本級財政保障。

(二)投入經濟性。

1.餐飲消費專場活動。線上通過支付寶發放餐飲消費券,消費券面值分別為30元6000張、50元2400張,共計30萬元。線下舉辦“最牛一桌”菜肴評選大賽,預計10萬元。

2.家電銷售專場活動。線上通過支付寶發放家電消費券,消費券面值分別為100元900張、150元1400張,共計30萬元。線下舉辦家電下鄉活動,現場發放50元、100元和150元紙質消費抵用券各200張,每場活動發放600張,四場合計2400張,共計24萬元。

3.生活用品消費專場活動。線上通過支付寶發放商超消費券,消費券面值為10元,發放5萬張,合計50萬元。線下開展消費品下鄉活動,社區每場活動發放1000張消費券(現場發放10元紙質消費抵用券),四場合計4000張,共計4萬元;鄉鎮每場活動發放2000張消費券(現場發放10元紙質消費抵用券),四場合計8000張,共計8萬元。

4.汽車消費促進專場活動。此次汽車消費促進專場活動補貼金額為120萬元,補貼總數量為600輛,補貼2000元/輛。

(三)績效目標合理性。(詳見附件1)。

1.中期目標和年度目標:釋放市場需求、擴大居民消費,在常態化疫情防控中,促進全市消費市場回暖,幫助企業拓寬銷售渠道,拉動消費需求。

2.產出指標:1.質量指標:通過促消費活動的開展,釋放全市消費需求,發揮消費對經濟增長的基礎性作用。2.時效指標:按時完成促銷活動活動。

3.效益指標:1.經濟效益指標:提高商貿企業營業額,促進地方財稅增收。2.社會效益指標:增強商貿企業信心,促進全市消費回暖。3.可持續影響指標:持續提振消費信心,營造消費氛圍。

(四)實施方案可行性。

活動由市政府主辦,市商務局承辦,項目是有具體的操作方案或實施細則,明確的責任主體和責任人。

(五)籌資合規性。

1.財政性資金支持方式及相關配套經費保障活動的可行性。

2.如果有負債,是否符合地方政府債務管理相關規定。

3.按規定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行財政承受能力評估和債務風險評估。

(六)總體結論。

持續開展促消費活動,能提振消費信心,促進全市消費,助力商貿企業發展。

“宣城好物·惠聚萬家”促消費活動能釋放全市消費需求,助力企業發展,促進地方財稅增收,請財政部門在年度預算批復時予以優先考慮。

1.“皖美消費樂享江淮”促消費行動計劃總體框架方案(建議稿)。

2.宣城市人民政府辦公室關于印發“宣城好物·惠聚萬家”促消費行動實施方案的通知(宣政辦秘〔2021〕18號)。

3.“宣城好物·惠聚萬家”促消費系列活動方案。

4.“宣城好物·惠聚萬家”——汽車消費促進專場活動方案。

轉載自 www.tb8k.com

青少年活動中心事前績效評估報告篇十四

交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關于開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。

根據《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

各受益行政村對本次工程的實施后的質量的滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況,能進一步優化現有農村公路網,帶動鄉鎮經濟增長,使村民出行更加方便。

地處山嶺重丘區,臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十五

20xx年我臺圍繞中心、服務大局,積極配合完成科普新聞報道,科普宣傳片的拍攝制作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關知識,取得較好的社會效益。進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的`收視率。

(一)準備階段(20xx年3月10日至30日)。

組織學習財政支出績效自評的相關規定,確定評價范圍和對象,明確評價的目的、內容、任務、依據,掌握評價的時間和有關要求。

(二)實施階段(20xx年4月1日至11月30日)。

下發績效自評工作通知,安排績效自評工作,制定評價指標體系;組織項目單位自評并上報自評報告,匯總二級績效自評后對一級項目進行自評;上報保山市財政局審核。

(三)總結階段(20xx年12月1日至12月31日)。

總結評價工作經驗,進行一步完善績效自評指標體系,裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告,接受監督檢查。

(一)項目資金情況。

1.項目資金到位情況。

20xx年科普宣傳項目預算資金5.00萬元,實際到位5.00萬元,到位率100%。

2.項目資金執行情況。

20xx年科普宣傳項目5.00萬元,其中:其中:商品和服務支出5.00萬元(其中:差旅費3.14萬元、維修(護)費1.86萬元),占總支出的100%。

3.項目資金管理情況。

按照規定的程序設立項目,項目符合本單位的職能要求;在實際執行過程中,嚴格按照項目預算執行,嚴格執行項目財務管理相關制度,專款專用,規范使用項目資金。保障項目資金用實、用好、發揮效能。對項目實施過程進行認真控制和監督,充分發揮項目資金的使用效益。

(二)項目績效指標完成情況。

1.產出指標完成情況。

一是制作播出科普宣傳片不低于2個;二是制作播出科普宣傳片時間不低于30分鐘;三是科普新聞不低于20條;四是確保專題片節目制作質量優良,按時完成科普宣傳工作任務。

2.效益指標完成情況。

(1)社會效益指標。

面向基層、服務群眾,讓社會公眾較好的了解科普相關知識,取得較好的社會效益。

(2)可持續影響指標。

進一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質量,有效提高我臺電視節目的收視率。滿足社會公眾對科普相關知識的收看需求。

3.滿意度指標完成情況。

社會公眾較好的了解科普相關知識,社會公眾對電視節目內容及質量滿意度逐年提高。

20xx年科普宣傳項目無績效目標未完成的情況。

對照績效評價指標體系,20xx年科普宣傳項目目標明確,管理到位,資金使用規范,按照項目規定的時間高效、有序地完成了各項目標任務,評價結果為優。

(一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

(二)績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

1.增強單位的績效評價主體責任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

3.促進單位規范使用項目資金。

(一)項目管理制度需進一步完善,一些管理方法不夠科學,項目監管需加強,需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性,加強項目監管,跟蹤項目資金使用、管理,用好資金,確保資金發揮更大效益。

(二)進一步完善績效評價結果運用機制,將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據,發揮績效評價工作的應有作用。

無需要說明的情況。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十六

我現任x實業公司總經理助理,安全副總監,分管協助領導抓關聯交易、基礦建、協助安全總監抓安全工作。

(一)關聯交易取得新成果。一年來,我協助和配合公司領導抓關聯交易工作。由于領導重視,真抓實管,20xx年關聯交易實現了新突破。完成產值2.47億元,比去年增加了30%.

為實現用關聯交易擴空間、促發展的目的,我始終堅持作到對九廠定期聯系,經常溝通,有事到場,有難必幫。按著這個準則,凡是九廠或領導的大事小情,無論是紅白喜事,都一一到場。同時,幫助他們協調解決了一些問題。經過我和領導的共同努力,使九廠和x的感情不斷加深,關系進一步密切。為我們公司爭取工作量超過2億大關打下了堅實的基礎。

(二)關聯交易價格有所上調。我積極幫助公司所屬單位上調結算價格。公司所屬單位運輸、作業、撈油等公司的結算價格較低。影響了他們的經濟效益。根據領導的安排,我先后幾次到九廠協商調價問題。精誠所至,收效頗大。九廠領導同意了我們的價格調整方案,調整后運輸、作業、撈油公司比去年多收入120多萬元。同時,我還配合主要領導積極協調解決作業機組,九廠無償向作業公司提供了2套作業機組,提高了作業公司的作業施工能力。

(三)綠色、親情服務實現新突破。作為總經理助理,就是要為領導當好助手和參謀。秉承這一理念,我始終堅持竭盡全力而為之。根據吳總關于為九廠提供最佳的綠色、親情服務要有新舉措的精神要求,擔負著領導的重托,我對九廠的部分干部職工進行了走訪。認真了解他們在生產、生活方面面臨的困難,經過調查研究,我向領導提出了建立“親情小飯桌”,真正解決九廠前線職工學生午飯和休息問題、成立義務學習輔導班,提高九廠前線職工學生成績問題,免費為九廠職工液化汽送罐、送水,這三項建議均被領導采納。以上三個問題的解決,為九廠干部職工排除了生活上的后顧之憂,也為九廠干部職工提供了良好的服務環境,特別是實施后領導高度重視,精心組織安排,以精優的服務質量,贏得了九廠干部職工的滿意和好評,使x與九廠的良好合作關系進一步得到密切,鞏固和推進了關聯交易的健康有效發展。

20xx年,我們公司承建的基礦建工作量是公司有史以來最大的一年。先后承建了創業莊26棟樓房平改坡工程,采油九廠生活用水改造工程,創業莊1—4小區綜合整治工程,公司自籌資金項目:大客車庫房維修改造工程,物業熱力站搬遷改造工程,前線職工學生之家改建工程。以上工程接連而至,而且工期短,任務重,特別是采油九廠生活用水改造工程管理局和油公司的重點工程,為保質保量完成施工任務,爭創優質工程和民心工程,在組織這些工程施工中,我始終堅持“三抓”。一是抓工期。為確保每項工程都能按期完成施工任務,我采取了工程分解訂額方法,就是把每項工程按工期分解出每天的工作量,要求施工隊每天必須完成當天的工作量。同時,又制作了施工進度圖,并堅持作到天天及時填寫,我始終堅持每周召開三次工程匯報會,在此基礎上,又制定了施工進度獎罰制度。通過認真執行這些措施和制度,有效地保證了各項工程的施工進度。二是抓質量。為保證施工質量,爭創優質工程,在施工中,我始終堅持執行“三不放過”的質量準則。“三不放過”是:不按標準施工堅決不放過,不按標準檢查堅決不放過,不按標準整改堅決不放過。同時,要求項目經理、質檢員盯在現場,嚴格檢查。由于措施得力,執行到位,所承建的各項工程都達到了質量標準,受到了甲方領導和職工群眾的好評。三是抓安全。認真貫徹落實“安全第一,預防為主”的管理方針,全面加強施工安全管理,組織和要求員工按操作規程認真操作,配戴各種安全防護用品。同時,以會議、班前會、檢查等形式,廣泛向員工進行安全教育,安全第一,一切服從于安全,在必須保證安全的前提下,搶工期,上質量。由于堅持不懈抓安全,有效地保證了每個工程的安全生產。

在施工中,我還堅持起早貪黑,盯在現場,檢查進度、質量、安全等工作,尤其是在生活水改造工作中,由于涉及到千家萬戶,為了更好地服務職工群眾,針對居民區停電停水有些居民缺水問題,我就組織安排施工隊伍先后十多次給他們送水,使這些居民都感到十分滿意。

在安全工作中,我積極配合安全總監全力以赴抓安全工作,認真貫徹執行“安全第一,預防為主”的管理方針,大力強化hse監督管理工作,加大了對事故隱患的整改和消除力度。認真開展制度建設工程,全面落實安全生產責任制,積極組織開展安全技術培訓,協助安全總監組織開展“安全生產月”活動,并精心培育特色安裝文化,通過全面加強安全管理,有效地保證了公司的安全生產,為公司實現安全金杯五連冠做出了貢獻。

加強黨風廉政建設,深入開展反腐斗爭,是我們黨的一項長期、艱巨的任務。而自覺遵守黨規黨法、清廉從政是我們領導干部的準則。按著準則對自己進行自我約束,自我控制,自我完善是廉潔自律的可靠保證。因此,在廉潔自律和抵御不正之風方面,堅持法規、原則不動搖,不斷學習,自覺自律,達到了一身正氣、兩袖清風的目的。在這項工作中,本人主要抓了以下幾個環節:一是加強學習,提高了廉潔意識,增強了自身素質。通過學習,使自身素質得到提高,為抵御各種不正之風的侵蝕打下了良好的思想基礎。二是自覺從嚴,遵守黨紀條規。本人能按黨紀條規嚴格要求自己,自覺遵守各項原則、規定,沒有忘記自己是一名黨員、干部,也處處注意自身的一言一行。第二,是嚴格自律,遵守規定。為嚴格要求自己,遵守中紀委對國有企業領導人員廉潔自律“五不準”的規定,嚴格規范自己的行為,我們通過開展實行“五自管、端正五官樹形象”活動,抵制了誘惑,管住了小節。

20xx年,經過本人的不懈努力,盡管完成了本職工作和領導交辦的工作任務,但是在工作中還存在著以下幾方面缺點和不足:一是關聯交易還應細化。在關聯交易工作中,總體上說,做的還是比較好的,但是,在有些細節上還存在著不足。今后一定要注重細節,堅持大事小事一起辦,并且抓出成效。二是基建工程質量還需提高。盡管我們的施工質量達到了甲方的標準,但是在某些施工環節中,還存在著一些質量跑粗現象,今后一定要加強全面質量管理,爭創優質工程。三是有時抓安全工作力度不夠。有時感到自己是安全副總監,存在著一些依賴的思想,領導安排的抓得多,抓得好,自己主動工作的積極性有時不高。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十七

北京xx會計師事務所接受委托,負責20xx第一批市級項目支出事前績效評估工作中的三個項目。按照貴局的部署,本周工作進展與下周工作安排匯報如下:

事務所項目總負責人:xx(電話135xxxx3032)。

序號12項目名稱。

預算金額(萬元)。

評估工作組構成。

張xx。

(138xxx4967)張xx。

(135xxxx7027)吳xx。

1.組建評估工作組。三個項目事務所評估工作組成員情況如上表所示。對評估工作組成員進行內部培訓溝通,了解工作要求及重點工作內容。溝通探討工作程序及注意事項。

2.初步擬定事前評估工作方案。按照xx局對工作的時間要求,我們初步擬定了項目工作方案,對工作時間節點進行了明確,確保能夠按照時間要求完成工作任務。工作方案報xxx局績效考評中心備案。

3.組建專家組。按照委托項目特點,初步聯系相關專家,初步擬定專家評估會的時間。對xxx項目、公共衛生危害因素檢測與干預項目業務方面還不能做出明確判斷,具體的業務專家待初步了解后確定。

4.擬定初次入戶調研工作提綱。與項目聯系人員聯系,確定初次入戶時間,明確初步入戶需要完成的工作。包括需要準備的資料清單、項目工作方案、時間計劃安排等。

5.完成初次入戶調研。經過溝通,三個項目確定在20xx年11月18日上午進行初次入戶調研。入戶調研完成的工作事項包括:

向項目單位下達《事前績效評估入戶通知單》。評估工作組成員與項目單位對接,確定事前績效評估工作具體配合人員,建立聯系溝通渠道。

工作組聽取項目單位對項目實施情況介紹。

由工作組組長向項目單位介紹事前績效評估工作、明確評估依據、評估任務、評估工作時間計劃。

由工作組現場負責人講解:項目單位需要準備的資料清單;各項資料內容構成。

工作組成員向項目單位參會人員發放事前績效評估相關資料,記錄項目單位配合成員職責與聯絡方式。

取得項目部分資料。經過溝通,工作組與項目單位初步約定以下事項:明確項目單位準備資料清單內容;明確項目單位在20xx年11月25日前準備齊全資料;初步商定于20xx年11月28-30日(具體時間待商定)召開預評估會議;商定于20xx年12月5日召開專家評估會。

1.了解項目具體情況。

根據初次調研獲得的項目資料情況進行梳理,了解評估項目情況和預算組成。

2.調整工作方案。

按照初次調研工作了解到的項目初步情況,與初步擬定的調研提綱核對,對需要調整的地方進行調整。

3.專家組成員的確定。

通過初步了解的項目情況,確定業務專家。聯系各位專家確認參加評估會的時間。對首次參與績效事前評估的專家尤其是業務方面的專家,溝通績效評價工作注意事項。

4.資料的搜集及審核。

了解項目資料的基礎上,輔助項目單位完善績效目標,提出補充資料建議。實地了解項目內容,收集項目資料。將現場情況與上報資料進行對比,對項目疑點問題進行詢問,聽取并且記錄項目單位對有關疑問的解釋和答復。對搜集的資料進行審核及整理,形成專家工作手冊。

5.聯系專家及代表進行項目現場調研。

下周聯系專家組成員及人大、政協代表,確定是否有時間進行項目現場調研并實施。

6.準備召開專家預評會事項。

聯系專家時間,確定專家預評會的具體時間。形成專家工作手冊,項目資料提前送達專家。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十八

敬老院是各級政府投資興建,重點為農村特困供養對象,特別是為特困人員中的失能和半失能人員提供基本生活、照料護理、文化娛樂、精神慰藉等人性化、規范化服務的集中供養場所。本項目資金為省級財政補助及縣財政預算資金,屬經常性項目支出。

(二)預期完成的內容與經費投入。

縣級以上人民政府應當將政府設立的供養服務機構運轉費用、特困人員救助供養所需資金列入財政預算。工作人員的綜合待遇不得低于當地最低工資標準,并按照《河南省特困人員救助供養辦法》(豫政[xxxx]79號)有關規定提供基本養老、基本醫療、工傷等社會保險待遇。其中敬老院經費48萬/年,敬老院工作人員工資173.28萬/年,敬老院工作人員保險4.8萬/年,半失能和全失能護理人員工資11.52萬/年。

(三)預期實現的績效目標與指標。

經濟效益指標:解決敬老院經費及管理人員工資問題、滿足敬老院正常運轉及服務人員工資待遇,切實保障特困人員基本生活;社會效益指標:解決城鄉特困人員突出問題、滿足城鄉特困人員基本需求為目標,切實保障特困人員基本生活。新建、維修改造農村敬老院15所,特困人員滿意率達到95%。

(一)項目預算總體評價結論。

本項目資金補助的15個農村敬老院,在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行專款專用,專賬專戶。嚴格按照省財政廳和省民政廳聯合印發的《河南省農村敬老院管理辦法》執行,加強項目規范化管理,保障項目的有效實施。項目落實情況良好,能完成項目指標,綜合評價得分97分。績效評價等次為優秀。

(二)項目績效指標分類分析。

農村敬老院是為特困人員提供生活照料、健康護理、康復娛樂、社會工作等服務的專業照料和集中供養機構,是構建養老服務體系不可或缺的重要內容。該項目的實施在應對人口老齡化、改善民生、完善養老服務體系建設等方面,發揮著重要而積極的作用。

20xx年省級財政安排的239元農村敬老院工作經費及工作人員工資,各級民政部高度重視,按時完成項目年度預算績效目標。從項目的經濟性和效率性來看,項目支出都控制在預算內,基本未超出預算范圍,較好地控制了成本,在最大程度上實現了建設項目的經濟效益和社會效益。從項目的可持續發展性來看,很大程度上改善了當地的集中供養服務水平,農村敬老院的服務質量和管理水平,特困救助供養對象滿意度進一步提升。

我縣敬老院建設前瞻性不足,大部分敬老院存在規模小,建設年代久遠,基礎設施配套不足、管理和運行維護的資金嚴重不足等突出問題。

根據《河南省人民政府關于印發河南省特困人員救助供養辦法的通知》,按照《河南省特困人員認定辦法》有關規定,提出以下改進措施及建議:

對農村敬老院建設和管理有關情況和問題,民政及時同財政部門協調溝通,就特困救助供養存在的問題進行認真分析,并提出切實可行的解決方案,在特困救助供養專項資金已列入中央財政并足額補助的基礎上,應及時通過調整資金預算結構,足額安排敬老院管理工作經費和維修改造資金。同時加強敬老院內部管理,進一步提高服務質量。

青少年活動中心事前績效評估報告篇十九

(一)項目基本情況。

(1)縣運管所在該項目的管理職能。

縣運管所負責本項目的統籌、協調、標準、監理等管理工作。

縣運管所在本項目履行的職責:貫徹執行國家有關法律法規和方針政策;指導建制村通客運側護欄基建規劃工作;審核建制村通客運側護欄規劃、立項、設計和投資;編制全縣建制村通客運側護欄基建投資計劃;對建制村通客運側護欄建設項目的程序、行為、招投標、質量、進度、安全實施監督;會同有關部門調查處理基建投訴。

(2)項目立項、資金申報的依據。

護欄工程文件依據《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》。

(3)資金管理辦法制定。

項目資金實行項目管理和國庫集中支付。縣運管所根據上級每年下達的項目資金控制數和當年可用于建制村項目建設的資金,提出建設項目安排意見,報縣政府批準后下達資金到運管所實施。

項目資金實行項目公示、項目評審和績效考評以及工程預決算制度,嚴格控制支出,提高投資效益。縣運管所按照《招標投標法》和《政府采購法》的有關規定,對建制村側護欄建設、改造項目資金和采購資金加強監管。

對已安排的建設項目,由于工作不力,保障措施不到位,或擠占、挪用、截留項目建設資金,造成建制村側護欄安全責任事故的工程,一律嚴肅查處,并依法追究責任。

(4)資金分配的原則及考慮因素。

每年在收到上級資金預算文件后,按照上級預算安排,結合學校實際需求,由基建辦提出擬建項目方案,提交局黨委會研究,報縣政府批準后,安排下達工程建設專項資金。專項資金采取據實分配的辦法,根據工程項目規劃和缺口數,結合實際分配資金。在分配資金時堅持“實用、夠用、安全、節儉”的原則,把滿足基本需要放在首位,注重投入效益。

(二)項目績效目標。

(1)項目主要內容。

1、縣建制村通客運村道路側護欄安保工程:波形護欄總長40300米;貨物(含零部件、配件、人工安裝等),總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全,在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金46.36萬元。實際總投資金額764.18萬元。

(2)具體績效目標。

1、項目完成。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程開工時間(20xx年3月),完工時間(20xx年5月),投入使用時間(20xx年5月)。建設項目是按程序招標,驗收合格已按指標完成。

2、項目效益。成本采購(材料采購)成本,人工,安裝。

3、滿意度指標。出行更加安全、放心;滿意度100%。

(3)項目是否與實際相符,目標合理性。

護欄工程(蒿壩鎮、武德鄉、龍鎮鄉、騰達鎮、鎮舟鎮、巡司鎮、維新鎮、沐愛鎮、海瀛鄉、孔雀鄉)申報內容與實際相符,目標可行。

(三)項目自評步驟及方法。

1、了解、收集財政支出項目的相關基礎信息資料;

2、參照縣部門財政支出項目績效和整體支出評價指標體系;

3、根據項目實施情況和評價指標體系的要求,填報評分表和數據統計表;

4、評價工作小組根據現場調查,補充和核實相關信息;

5、撰寫評價報告并提交評價報告。

6、考評分值。

波形護欄項目自評績效體系該項目績效評價得分為96分,主要扣分原因:項目預算資金與預算決策部署有小小差異,施工途中有部分追加項目,項目計劃資金為742.748.萬元,實際施工完成到位764.18萬元,項目完成后發揮有效作用,部分損毀部件未得到及時后續維護。

(一)項目資金申報及批復情況。

縣建制村通客運村道路側護欄安保工程:根據《縣交通運輸局關于請求解決通村公路安裝波形防護欄資金的請示》(筠交)〔20xx〕229號文件;項目批復《縣20xx年交通大會戰農村公路項目建設方案》。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

2、資金計劃。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程計劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運村道當地村民的出行安全,在該條路段增設安裝波形護欄。增加資金463600元。

3、資金到位。資金到位率100%,資金到位與計劃資金完全一致。

4、資金使用。嚴格按照相關財經紀律和按工程進度劃撥,完善財務管理制度和內控制度。縣建制村通客運村道路側護欄安保工程合計使用764.18萬元。

(一)招標的邀請。

市政府采購中心縣分中心受縣公路運輸管理所委托,依據《中華人民共和國政府采購法》等有關規定,采用公開招標方式,為委托方的公路波形護欄組織政府采購。

(二)競標公司。

路橋工程有限公司競標成功。

(一)評價結論。

縣建制村通客運村道路側護欄安保工程已按施工合同、設計要求完成,執行了相關強制性條文規定,施工資料完整并符合要求;合同段工程質量合格(合同段質量自評得分:93.3分)。

(二)存在的問題。

在施工期間由各種車輛和機械所產生的噪聲,對環境可造成較重的影響,有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。

(三)改進措施和有關建議。

1、細化預算工作,認真做好預算。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算的相關制度和要求,本著“勤儉節約,保障運轉”的原則進行預算;盡可能的全面不漏項,進一步提高預算的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理中,進一步加強預算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

青少年活動中心事前績效評估報告篇二十

(一)項目基本情況:資金總體情況、項目分部情況、得分情況;項目背景:杭州技師學院位于浙江省桐廬縣桐君街道君山村污泥口,根據杭州技師學院發展的現狀,為了提高辦學水平,改善辦學條件,進一步整合優化教育資源,推進“教育強市”建設,20xx年2月20日,經杭州市發展和改革委員會《關于同意杭州技師學院校區擴建項目建議書的批復》(杭發改函[20xx]59號)批準,該項目列入杭州市20xx年基本建設計劃。新征用地面積69316平方米。建設內容和規模:建設教學樓、實訓樓、培訓樓、行政樓、校企合作實訓樓、學生公寓、食堂、其他配套用房和體育運動場地。皮膚項目估算投資調整為19737萬元。杭發改社會批復[20xx]56號文對初步設計進行了批復,批復概算19737萬元。所需資金有市地方財力解決。

(二)項目績效目標。

1、項目績效總目標:公眾滿意度;

2、項目績效階段性目標:對周期長、范圍廣的項目,按項目申報情況,對階段性目標進行闡述。如(對申報目標)有績效目標調整的情況,要有調整依據、審批程序,并分析總結。

績效目標的總體要求:預期產出,包括提供的公共產品的服務的數量;預期效果;服務對象或項目收益人的滿意程度;達到預期產出所需要的成本資源;衡量預期產出、預期效果和服務對象滿意程度的績效指標;其他。

(一)申報的及時性。

(二)內容的完整性。

(三)信息的準確性。

(一)績效評價目的:以財政部門為主體、政府其他職能部門共同配合而形成的管理公共產品和公共服務的一項制度。

(二)績效評價院原則、評價指標體系(附表說明)評價方法:科學規范、公正公開、分級分類、績效相關。

1、前期準備。

(1)確定評價指標,制定評價工作底稿、評價報告內容;

(2)據文件規定時間,制定評價實施方案,確定現場評價時間及分組;

2、組織實施。列明本次項目組織管理體系。

(1)被評價單位填報信息調查表,撰寫自評報告;

(2)評價組對上報的相關資料進行審查、復核和測評;

(4)就初步評價結果與被評單位交換意見。

3、分析評價。

(3)評價工作小組出具正式報告上報財政廳。

(一)項目資金情況分析。

2、項目資金使用情況分析:資金撥付、資金結余、資金支出等;

3、項目資金管理情況分析:規范性、有效性、執行情況;

(二)項目實施情況分析:評價項目在建設施工過程中執行各項制度的情況,包括基本建設程序執行情況、管理制度執行情況等。

1、項目組織情況分析:對機構是否健全、分工是否明確進行定性評價;

2、項目管理情況分析:評價項目實施單位是否建立健全項目管理制度并嚴格執行;

(三)項目績效情況分析。

1、項目經濟性分析。

(2)內控制度的符合性測試:對照杭政辦函[20xx]91號文;我們對杭州技師學院的內控管理制度的制定和執行情況進行了全面檢查,基建辦實行每周工作例會制度,總結上周工作,安排部署本周任務,做到嚴格按照職能分工開展工作,嚴格執行考勤制度,認真巡查監督工作,做好有關檢查記錄,協助監理和承包人及時處理施工過程中的有關問題。

(3)評價合同管理和履行情況:建設單位與建設工程勘察、設計、施工、監理等中介及技術支持單位都經過公開招投標確定中標單位并簽訂了相關合同。

(4)評價工程竣工驗收及實體資產移交環節,經過現場調查詢問,由于實際竣工時間都已不同程度的延遲,所以一旦竣工驗收完成,工程項目都立即交付使用。產權清晰,歸屬明確,責任到位。

2、項目效率性分析(產出維度方面)。

(2)項目完成質量:產出質量是基本達到績效目標。

3、項目效益性分析。

(1)項目預期目標完成程度:與實施進度重復。

5、服務對象滿意度:項目預期服務對象對項目實施的滿意程度。

按資金管理、項目管理二方面內容進行分析說明,并披露總體評價結果(評分評級)。

根據實總結經驗和做法,對發現的問題客觀公正,不隱瞞、不庇護;針對問題提出建議。包括資金管理、項目管理以及本次績效評價中存在的問題和建議。評價中發現的不足:。

(1)我們抽查了該學院提供的部分單位工程項目檔案資料,發現檔案中部分工程項目資料沒有歸到同一目錄、同一處所存放、同一個項目施工資料,竣工資料,招投標資料以及合同等需從不同的地方找到,給管理和檢查發現問題帶來了一定的不便,工程檔案資料未按各單位工程項目及時歸類整理。例如污水處理工程在基建檔案目錄里有施工合同,相關招標文件,投標文件以及中標通知書等資料均沒有編號歸檔收藏;學生1#宿舍工程中有建筑規劃,施工許可證、招標文件、中標書,但是缺少該工程的招標控價以及預算書等資料,這給今后開展工作造成了比較大的麻煩,既然施工資料和部分招投標資料、合同已經歸檔編號作為永久保存,希望貴院能夠及時把每個單位工程的資料都補齊補全,即從工程開始立項到竣工驗收整個建設過程進行一個整理歸檔,而不是零星的選擇性的放一些資料歸檔,等需要用到時,有資料,但要從不同的地方去找。

(2)部分工程都有延期的情況,只在聯系單中說明了延期情況并同意延期,在審核報告中并未按照合同約定履行違約責任,但施工合同中只約定了施工方延期的懲罰和違約責任,例如一些不可抗力或由于建設方原因導致的工程延期未進行書面約定說明,缺乏公平性。

(3)工程的書面文件的裝訂整理中,特別是有法律效益的一些文件上缺乏嚴謹,比如1號宿舍的施工合同中的合同工期將20xx年寫成了20xx年,是屬于很明顯的錯誤。

(4)有些工程的審核率偏高,部分聯系單,在最初的勘探,設計階段就可以做出調整,免去了后期的聯系單大比例增加費用。

(5)施工單位竣工報告沒有,只有竣工驗收報告,無法確定實際竣工日期。截止審查結束!

青少年活動中心事前績效評估報告篇二十一

主管部門:

項目績效目標:

項目資金總額及構成:

其中:申請財政資金。

項目概況:

(一)評估程序;

(三)評估方式、方法。

(一)立項必要性;

(二)投入經濟性;

(三)績效目標合理性;

(四)實施方案可行性;

(五)籌資合規性;

(六)預算編制準確性;

(七)總體結論。

闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任以及需要說明的其他問題等。

1.立項依據;

2.相關政策和部門職能規劃;

3.立項調研報告;

4.政策、項目可行性報告;

5.資金籌措方案;

6.政策、項目實施方案;

7.相關業務、財務、財產、內控等保障措施;

8.績效目標申報表和績效標準;

省財政廳認為還需補充的其他材料。

青少年活動中心事前績效評估報告篇二十二

本項目位于門頭溝區永定鎮、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等地區,為方便居民日常健身及活動安全,需要對現狀地區所屬公園進行維修改造。主要內容包括:拆除破損地面工程、新做防滑火燒板地面工程、木制品油漆工程、拆除破損石材墻面及地面工程、新做石材地面工程、水池墻地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不銹鋼欄桿拆除工程、新做砌體圍墻工程、新做金屬欄桿并安裝等零星修繕工程。

通過今年年初對我單位管轄范圍內公園綠地進行自查,發現公園內的安全隱患較多,管理難度加大。我單位特申請于今年4月對門頭溝區永定鎮、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等現狀地區所屬公園進行維修改造。該項目資金1780737.52元。計劃開工日期2016年4月1日,計劃竣工日期2016年6月29日。

總績效目標:對公園破損設施進行維護維修,涉及修繕公園數量12個,即立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。通過項目實施,美化公園環境,解除安全隱患,為游人提供一個安全舒適的游園環境,活躍居民生活,促進和諧社會的發展。

產出指標。

1、產出數量指標:對轄區內12處管轄公園進行維修,包括立思辰公園、石門營公園、葡山公園、光榮院公園、石龍醫院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園。

2、產出質量指標:維修項目完成,達到可使用狀態,保證游人安全。保證可使用年限達到5年以上(除人為損壞外)。

3、產出進度指標:計劃4月進行項目預算評審,5月進行項目招投標及合同簽訂工作,6-8月進行項目實施,9月進行項目驗收達到可使用狀態。

4、產出成本指標:總成本控制在178.073752萬元以內,合理安排預算支出。

效果指標。

1、社會效益指標:解除安全隱患,美化城市,提供休閑觀光場所,活躍居民生活,增強居民體質,促進和諧社會的發展。

2、環境效益指標:公園破損設施的維修在一定程度上保護了園內綠地,美化了區域環境,提高了城市美觀度。

3、可持續形象指標:公園的維修美化可促進整個區域生活環境提高以及城市可持續發展。

1、項目決策依據。

我單位的職能就是對轄區內公園綠地進行維護和養護,為游人提供一個安全優美的游園環境。此次維修的12個轄區公園,通過了前期實地巡視檢查論證,破損設施確實存在有安全隱患,并且嚴重影響了園區美觀。因此,公園主管單位把此項工程作為了本單位2016年的重點工作進行立項實施。

2、項目決策程序。

此次維修的12個公園建立以來就被上級主管單位劃撥給我單位進行日常養護和維護,因此維修工作本來就屬于本單位的工作職能范圍。這次公園大范圍維修工作我單位也作為了項目主體。

3、組織機構。

成立項目實施小組,組長為公園主任(項目總負責),副組長為2名公園主管副主任(協調管理各自管轄公園維修事宜),成員為12個小公園班長(具體到每個公園責任人)、財務室(負責預算的管理以及檔案的收集)。

4、制度建設。

為規范本單位財務工作,加強會計核算與內部監督,提高財政資金使用效益,我單位根據《會計法》和北京市及門頭溝區財政局有關財務制度規定,以上級主管單位區園林綠化局財務制度為指導,結合本單位業務工作特點,制訂并完善了包括內部財務控制、財務公開、重點支出管理、會計報銷、資產管理、現金及賬戶管理等財務管理制度。

計劃4月進行項目預算評審,5月進行項目招投標及合同簽訂工作,6-8月進行項目實施,9月進行項目驗收達到可使用狀態。

5.過程控制。

在預算管理上:執行事前預算評審,事后進行結算評審,保證預算支出的有效性;在項目實施上,嚴格遵循招投標手續;在項目驗收上聘請監理;在日常管理上,制定《濱河世紀廣場公園2016年公園維修管理制度》、《2016年公園突發事件應急預案》,做到有規有矩、有章有程。如遇突發事件或不可抗力因素引起的突然情況,立即啟動應急預案,上報上級單位,妥善處理。

公園成立了項目管理小組,對該項目進行全程監督管控,制定了項目實施方案,嚴格按照方案流程進行施工,確保工程安全順利完成。項目實施過程中對環境等方面的影響在項目建設初期就實地測量控制,確保部隊環境造成二次破壞達到可持續的目的。工程完工后將大大改善公園設施環境,保障游客安全,達到項目完成的可持續性。項目完成后,該項目小組將繼續對項目完工后的群眾反映以及工程影響等情況進行檢查登記,做到監管到位并有可持續性。項目實施初期,我們制定了各類管理辦法以及實施方案、應急預案,在項目完工后,各類制度也將繼續發揮作用,按照管理辦法進行后期管理,遇到突發事件也有應急預案,做到了制度在先,有據可依。

公園維修預算是178.073752萬元,通過實地勘察及工程預算信息造價,做了工程預算書及預算圖紙。工程具體實施前進行預算評審,并履行招投標程序,再進行合同簽訂和項目的實施。由我單位根據項目實施進度,安排資金支出計劃。

青少年活動中心事前績效評估報告篇二十三

交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關于開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自己評價,并形成自評報告。

根據《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

各受益行政村對本次工程的實施后的質量的滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況,能進一步優化現有農村公路網,帶動鄉鎮經濟增長,使村民出行更加方便。

地處山嶺重丘區,臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

青少年活動中心事前績效評估報告篇二十四

20xx年度脫貧人口小額信貸貼息及風險補償金。

(二)項目基本情況。

20xx年,區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策,積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響,對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達到無還本續貸、展期、延期、追加貸款、風險補償條件的及時予以支持和辦理,做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展,做到確保不因疫情而影響困難群眾生產生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進行貼息。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難導致20xx年未撥付貼息資金及風險補償金。

(一)前期準備。

隆陽區扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務副主任為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,召開專項工作會議安排,按照相關項目的政策規定、財務會計制度,設置了績效評價指標體系,區鄉村振興局根據各股室實施管理職能,進行自評。

(二)組織過程等相關情況。

加強項目績效管理,貫徹落實貫穿項目實施全過程的績效目標管理、績效監控、績效評價、結果應用的機制,從項目績效目標編制入手,加強財政資金的跟蹤問效,及時糾正績效偏差,延伸財政管理鏈條,提升精細化管理水平,提高財政資金的使用效益。

(一)項目資金情況。

1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽區財政局關于下達20xx年第一批統籌整合財政涉農資金(扶貧小額信貸)—中央財政銜接推進鄉村振興補助資金(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務)的通知》(隆財農〔20xx〕16號)文件,下達資金1300萬元,20xx年結轉于20xx年,其中:脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元,脫貧人口小額信貸風險補償金250.00萬元,下達資金1300萬元于20xx年末指標追減,資金到位x元,到位率為x%。

2.項目資金執行情況。20xx年應發放貼息資金907.94萬元、配備風險補償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風險補償金x元,執行率為x%。

3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽區人民政府辦公室關于印發隆陽區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實施細則(試行)的通知》(隆政辦發〔20xx〕47號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點工作實施方案(試行)》(隆辦發〔20xx〕126號)、《隆陽區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法(試行)》(隆辦發〔20xx〕127號)及《關于進一步加強扶貧資金管理的實施辦法》(隆辦發〔20xx〕128號)等統籌整合財政涉農資金管理要求,加強項目管理,嚴格項目計劃。

(二)項目績效指標完成情況。

1.產出指標完成情況。產出指標包括數量指標、質量指標和時效指標,其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款年度總金額大于5000萬元,年末實際完成20xx.3萬元,完成率40.37%,未完成年初目標值;建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達到90%以上,實際完成100%;完成年初目標值;質量指標年初指標值:扶貧小額貸款還款率達到99%以上;貸款風險補償比率控制在10%以內;小額信貸貼息利率(=1年期按1年期市場報價利率lpr確定,1至3年期按5年期lp下調20個基點確定),所有目標值;實效指標年初目標值:貸款及時發放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值,完成績效目標。

2.效益指標完成情況。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標,均已完成年初指標值,完成績效目標。

3.滿意度指標完成情況。滿意度指標中服務對象滿意度指標均達90%以上,完成績效目標。

(一)績效目標未完成原因分析。

1.預算執行未完成。因受區級財力影響,導致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發展產業的貸款,自工作開展以來,剔除外出務工的脫貧人口,絕大多數發展生產的脫貧人口都已反復使用過小額信貸,小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著經濟的發展,5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求,使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產品。

(二)下一步改進措施。

一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度,力爭擴大放貸規模;爭取完成相應的投資績效目標。

20xx年項目的產出指標未全部完成、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標,績效自評分為78分,自評等級為合格。

預計將于20xx年7月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站和區財政局門戶網站“隆陽區財政預決算公開”專欄同時進行公開。

(一)經驗。

一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案,做到工作有規劃,整體有部署,落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況,開展定期或不定期項目績效跟蹤,針對新發生的問題,及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標,規劃項目資金支出進度,按序時開展工作,確保預算執行進度穩定,工作落實有序平穩。

(二)存在的問題和改進措施。

存在的問題:項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。

改進的措施:一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力,保證專項資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進財政專項扶貧資金項目公開公告,對資金安排、管理、使用等信息進行公開。

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