報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。寫報告的時候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小編帶來的優秀報告范文,希望大家能夠喜歡!
卓越績效自評報告篇一
牟定縣位于楚雄州中部,屬滇中老干旱區,工程性缺水和資源性缺水嚴重。牟定縣區域間水利工程分布不均勻,規劃水平年20xx年,滇中引水進入龍虎水庫后,牟定河區水土資源基本平衡,中屯水庫有富裕水量;而項目區戌街、安樂片區水資源匱乏,缺少骨干輸水工程,抗旱能力弱。國家石油儲備三期工程云南楚雄項目是目前為止西南地區首個國家戰略石油儲備基地,選取安全可靠的用水方案,對于保障儲油庫安全運行意義重大,建設以中屯水庫為水源向戌街、安樂片區供水,合理配置本區水資源是非常必要的。
項目建成后,年供水量1,849.20萬m
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,每年可收取水費3,576.32萬元,剔除項目年運行費用849.12萬元,項目年凈收益2,727.20萬元。同時還可以推進項目區經濟增長和生產力的發展,增加項目區人民群眾的經濟收入,對促進建設和諧社會和鄉村振興戰略起到推動作用。牟定縣龍虎水庫調水工程以中屯水庫水源為核心,與項目區水庫、壩塘連通,聯合調度的供水體系。采用管道的輸水方式連通,由輸水主管工程、輸水支管工程及水廠工程組成。從朵基至石油儲備庫輸水主管布置:該管道主管29.604km,從朵基沿元雙公路經蟠貓鄉、銅廠、嘎力簸、啊橄欖、小荒田到古巖河與石者河的交匯口,后沿元雙路布置,在新村河架設高架支墩跨新村河,跨過新村河后沿廟山頂至碗廠村對面山脊的戌街水廠,經竹園村、孟家凹、戌街鄉、密資直、地石磨,到大凹子梁子止。工程共分為15個施工標段。工程于20xx年3月1日開工,因涉及使用白馬山州級自然保護區林地未取得用地批復尚未動工。20xx年6月8日,累計完成投資1,540.68萬元。
《楚雄州發展和改革委員會楚雄州水務局關于牟定縣龍虎水庫調水工程實施方案的批復》(楚發改農經〔20xx〕301號)批復本項目申報地方政府專項債券總投資32,000萬元,本期審定工程項目總投資23,019.51萬元。建設資金來源為:申請地方政府專項債券資金12,000萬元,國家石油儲備庫三期工程云南楚雄供水工程配套出資8,682萬元,其余由牟定縣自行解決。
本項目績效評價得分70.76分,評價等級為“中”。本項目符合專項債資金的支持領域和方向,預算資金合理,資金和項目管理制度健全有效,項目建設過程基本規范,縣級財政對專項債管理基本規范,但在項目管理和專項債管理方面還有待加強。
項目實施過程中各方單位合力負責,克服困難推進項目實施;監理、安全、質檢單位盡職履責,對發現的問題及時督促相關方進行整改。
(一)項目申報專債時成熟度不足,實施后進度滯后,專債資金使用效率不高
項目申報專債時前期工作不到位,導致截至評價日項目仍有4個標段因涉及使用白馬山州級自然保護區林地未取得用地許可尚未開工,項目實施進度滯后。專項債券資金按實施進度付款,未能按計劃在20xx年全部支出,資金使用效率不高,增加資金成本。
(二)專債資金管理使用不規范
縣水務局根據《牟定縣人民政府辦公室關于印發牟定縣政府投資工程項目集中組織建設實施辦法(試行)的通知》(牟政辦發〔20xx〕55號)要求,縣水務局與牟定縣城鄉建設投資有限公司(以下簡稱“縣城投公司”)于20xx年12月7日簽訂《牟定縣龍虎水庫調水工程建設項目委托建設協議書》,約定將本項目委托縣城投公司進行建設,在縣城投公司未實際執行代建工作的情況下,將專項債資金轉付至縣城投公司代付;撥付至縣城投公司資金時,僅付領導簽字,無大額資金支出集體決策記錄,無付款進度依據;縣城投公司將專項債券資金并入單位自有資金賬戶,未專戶存儲;縣城投公司用專項債券資金支付材料采購款2500萬元,在施工單位包工包料的情況下,采購依據不充分,且未提供采購材料結算單、驗收單、領用單、質檢報告等;部分標段尚未具備開工條件已支付10%預付款。
(三)項目存在不能自求平衡的風險。
項目存在預期收入無法達到財務評價報告預計的風險;因本項目申報專項債券前期工作不到位,項目征地滯后導致項目進展滯后,項目存在不能按期完成的風險;項目產生收入的時間風險和項目收入的金額風險會導致專項債券項目預期收益不能覆蓋專項債券融資本息。
(一)規范項目管理,加快項目實施
建議縣級在申報專項債項目時,應做實做細項目成熟度審核,按規定選取已完成相關前期工作的項目,防止批復服務于專債申報,待專債資金到位后才開展前期工作。確保專項債資金到位后可及時形成實物工作量,提高資金使用效率。
(二)嚴格專債資金管理,合規使用資金
建議縣級相關單位樹立專債資金合規使用意識,對專債資金的安排應符合專債資金管理要求和申報使用計劃,對于無必要劃轉至縣城投公司的,建議取消該安排。對于支出依據不充分的材料款,建議及時收回。后續資金支出時,除按照合同規定付款等正常支出情況外,涉及計劃外支出的,應履行集體決策程序。
(三)樹立風險意識,防范債務風險
建議縣級相關單位提前規劃本項目后續運營管理,明確運營管理主體、項目收支核算范圍和收益上繳要求,以保障償債資金來源,切實實現項目融資自求平衡,防止償債責任不清晰、財政兜底的情況。
卓越績效自評報告篇二
1、縣統計局是負責本縣統計和國民經濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內設機構。
2、在職10人.共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業編制5人)
3、主要職責(一)貫徹執行國家、省、州統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度、統計標準;貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統一的基本統計制度;完善和統一全縣各項核算制度和方法。(二)承擔領導和協調全縣統計工作,指導全縣統計工作業務和國民經濟核算工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;依法治理統計工作,宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施細則》以及《省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施,開展對統計違法案件的調查和查處工作,維護統計數據的準確性、真實性。(三)負責組織實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統計數據。(四)負責組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業等國民經濟行業以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發展基本情況、環境基本狀況等領域的統計調查,建立全縣經濟社會發展監測評價制度及指標體系,對重點鄉(鎮)和重要領域實施監測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計資料。(五)建立健全全縣統計數據質量審核、監控和評估制度,依法對重要統計數據進行審核、監控的評估,組織指導統計基層基礎建設。(六)負責對全縣國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析和預測,定期發布全縣經濟社會發展情況的統計信息,向縣委、政府及有關部門提供統計咨詢建議,向社會公眾提供統計信息服務。(七)會同有關部門做好社會經濟運行監測統計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數據。(八)加強統計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發揮好全縣統計系統廣域網的服務功能。(九)組織管理和實施全縣社情民意調查工作,組織開展統計科學研究工作。(十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。
專項資金收入情況:20××年收省局撥付專項資金資金共計23.6萬元整,其中:包括農普兩員補助資金10萬元,平安建設調查補助經費1.6萬元,旅游等調查經費2萬元,基層基礎建設補助10萬元。
專項資金支出情況:專項資金使用嚴格按照省統計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規定執行,此次績效評價過程未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
(一)按省、州規定發放鄉鎮兩員補助費共計10萬元使用情況:1.已經全部下發17個鄉鎮,其中:米龍鄉5000元,波斯河鄉7500元,德差鄉5000元,八角樓鄉7500元,惡古鄉5000元,麻郎措鄉5000元,木絨鄉5000元,河口鎮7500元,八衣絨鄉5000元,牙衣河鄉5000元,紅龍鎮5000元,呷拉鎮7500元,西俄洛鎮7500元,祝桑鄉7500元,瓦多鄉5000元,普巴絨鄉5000元,柯拉鄉5000元,經費支出總額10萬元。
(二)20××平安建設調查補助經費1.6萬元使用情況:1.辦公費1.6元。包括購置開展平安建設調查工作辦公文具等辦公用品。
(三)旅游等調查經費2萬元,1.辦公費10883元,包括開展各項調查工作辦公用品購買;3.印刷費9117元,包括統計調查表打印等費用。經費支出總額2萬元。
(四)基層基礎建設補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經全部列入本單位固定資產。
(一)項目績效目標設置(20分)
為加強和規范我局專項資金管理,充分發揮專項資金使用效益,依據相關的法律和規定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應符合財政預算管理的有關規定,遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則。
(二)綜合管理情況(26分)
為加強我局預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經局研究決定,成立了績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,財務室干部為成員,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標,數量指標,對指標內容進行一一的評價考核打分,取得一定經濟、社會、環境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支,按照財經制度的有關要求,做到專款專用,專人保管,保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)績效目標完成情況(10分)
1、20××年安排的4個專項資金共計23.6萬元已經全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保專款專用,發揮應有作用,我局制定了嚴格的專項資金管理辦法,嚴格按制度辦事,嚴防專項資金挪用它用。
2、本局的專項資金主要用于統計調查方面的支出,不存在招投標,主要是嚴格按照局里的財務管理制度,統一嚴格管理。
3、(1)委托業務費1.6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。
(2)農業普查兩員經費10萬元,全部發放至各鄉鎮。
(3)旅游等調查經費2萬元用于調查工作中下鄉補助和產生的差旅費。
(4)基層基礎建設補助10萬元全部用于局維持機構正常運轉所需的公用支出。
1、我局切實做到財務管理健全規范,沒有發生違法違規現象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴格控制專項資金的開支,提高經費的使用效率。
2、我局認真對20××年專項資金項目績效進行了評分,評分結果是96分。
卓越績效自評報告篇三
根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》(金財農〔20xx〕26號)精神,按照《財政部辦公廳國務院扶貧辦綜合司 發展改革委辦公廳 國家委辦公廳 農業農村部辦公廳 林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南(試行)的通知 》(財辦農[20xx]68號)要求,對我縣20xx年財政銜接推進鄉村振興補助資金(農村居民供水保障工程)績效進行了綜合評價。現將有關自評情況報告如下。
1、財政銜接推進鄉村振興補助資金下達預算及項目情況
為打贏脫貧攻堅戰,按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求,我縣進一步加大涉農資金整合力度,加快農村居民供水保障工程建設。20xx年繼續采取配套、改造、升級、聯網的方式,輔以新建集中供水和分散式供水的措施,實施農村居民供水保障工程39處,水毀修復工程1處,其中新建中、小供水工程8處,管網延伸工程9處,改造擴建工程16處,解決和改善受益人口5萬多人,其中貧困人口11530人飲水安全問題,涉及19個鄉鎮、44個村(街)。工程投資5992.79萬元。
2、財政銜接推進鄉村振興補助資金項目績效目標設定情況
按照財政銜接及統籌整合資金項目由“村審報、鄉審核、縣審定”申報程序和管理求,在申報項目時就提供了項目績效目標相關信息,填報績效目標申報表,經項目主管部門審定后隨同項目一并報資金主管部門審批,確保了財政銜接及統籌整合資金項目資金績效目標科學、準確、合理。
為推動我縣農村居民供水保障工程建設與管理,進一步加強財政支出管理,提高財政資金的管理效能和使用效益,提升財政科學化、精細化管理水平。根據金寨縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉村振興補助資金績效評價的通知》(金財農〔20xx〕26號)精神,按照《財政部辦公廳 國務院扶貧辦綜合司 發展改革委辦公廳 國家委辦公廳 農業農村部辦公廳 林草局辦公室關于印發財政銜接推進鄉村振興補助資金績效管理操作指南(試行)的通知 》(財辦農[20xx]68號)要求,我局成立金寨縣財政銜接推進鄉村振興補助資金(農村居民供水保障工程)績效評價工作組,抽調相關工作人員成立了評價小組,對我縣20xx年農村居民供水保障工程財政銜接推進鄉村振興補助資金績效進行了綜合評價。評價采用定性和定量的方法對包括項目產出指標、效益指標、滿意度指標等3個方面客觀公正地進行了評價。
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照脫貧攻堅、精準扶貧、精準脫貧以及新型城鎮化建設和美麗鄉村建設要求,結合各鄉鎮申報的農村飲水安全工程建設實際需要,所需資金5992.79萬元全部足額到位。
2、項目資金執行情況分析
項目資金計劃下達后,項目主管部門立即按照農村飲水安全工程建設管理要求和資金計劃情況,組織編制實施方案,完善建設程序。各鄉鎮嚴格按照建管要求,履行招投標等各項建設、管理規定,加強項目監管和資金管理,按時完成建設任務。
3、項目資金管理情況分析
嚴格資金管理。上級安排的項目資金實行專戶管理,封閉運行,專款專用,確保建設資金全部用在工程建設上。為了加強農飲工程資金的監管,做到專款專用,制定了規范的報賬程序。首次報賬須提供專項資金報賬申請表、工程進度表、稅務發票、中標通知書、中標合同、招投標局備案表(由鄉鎮自行招標)。報賬申請表中必須有項目實施單位、施工單位、項目主管部門相關負責人簽字蓋章。資料齊全后,根據進度表中項目實施進度進行撥款。待工程結束后,需提供報賬申請表、稅務發票、監理報告(大中型工程)、驗收報告、決算審計報告方可撥付結余工程款,并扣除質保金,一年后該項目無質量問題,退回質保金。
(二)績效目標完成情況分析
截止20xx年10月,項目已全部完成,工程已投入使用,接水入戶率92%,12月項目驗收已全部完成。
1、產出指標完成情況分析
全縣全年下達計劃實施農飲工程39處,水毀修復工程1處,其中新建中、小供水工程9處,管網延伸工程9處,改造擴建工程21處。實際完成農飲工程39處,水毀修復工程1處,其中新建中、小供水工程9處,管網延伸工程9處,改造擴建工程21處;項目設計和施工符合現行國有關水利設施規模和行業標準要求;項目驗收全部合格,水質全部達標。按時、按量、按質完成建設任務。
2、效益指標完成情況分析
通過20xx年農村飲水安全工程的實施,具體成效如期實現。
一是社會效益顯著。項目實施,共解決了11530貧困人口飲水安全問題,提高了集中供水率和供水保障率,極大的改善了當地農民群眾的飲水條件,促進地區農村經濟社會發展和農民生活水平的提高。其社會效益十分顯著,主要體現在以下幾個方面:①控制疾病傳播,提高農民群眾生活質量。②解決飲水困難問題,促進了當地農村經濟發展,改善農業生產結構。③工程項目的建設,需要使用大量的建筑材料和設備,這也拉動內需,帶動地方經濟的發展。④實施農村安全飲水工程,是貫徹落實科學發展觀的重要體現,是造福廣大農民群眾的實事,體現了黨和政府對最廣大農民群眾的關心,體現了社會主義制度的優越性。二是經濟效益顯著。農村飲水安全工程經濟效益主要是指工程完成后,為廣大農民群眾帶來普遍的直接受益。主要有:①減少醫藥費的支出。飲水問題的解決,使農村與水有關的疾病發病率大幅度降低,特別是降低了由于水質問題引發的傳染病的可能性。②節省勞動力的效益。本項目實施后,解決了勞動力投入農業生產、可以外出務工等創收。③促進農村經濟發展,實現農業增長和農民增收。
2、此項目屬公益性項目,對生態環境沒有影響,無生態效益。
3、滿意度指標完成情況分析
通過宣傳,特別是經歷了20xx年特大干旱影響之后,農村居民對農村飲水安全認知度、重要性和節水意識等大大提高,居民對政府、服務對象滿意度也大幅提高。據問卷調查和電話抽查受益戶滿意度達98%以上。
本年度績效目標全部按時完成,無偏差。下一步將繼續加強對項目相關資料的整理與收集,及時上交相應材料;建立健全各項運行管護制度,落實管護責任,保證項目正常運轉,發揮長期效益,最終實現帶動村莊、村民增收的目的,為全鎮的鄉村振興做好模范帶頭作用。
績效自評結果和報告按要求在政府網公示。
卓越績效自評報告篇四
為加強財政資金監管,提升財政資金的使用效率,根據中央、省、市關于財政預算績效管理工作的有關要求,財政部門立足于財政資金支出依據、程序、預算執行、使用管理的角度,對20xx年度區級財政資金使用情況組織了績效評價。根據《示范區晉中開發區產業扶持專項資金管理暫行辦法》《全面實施預算績效管理實施方案》等文件精神,現向黨工委會匯報20xx年財政預算績效管理情況。
截止10月底,財政局指導組織全區20個預算單位,完成了20xx年度安排的69個一級項目,89個二級項目的績效自評和20個預算單位的部門整體自評,以及1個20xx年度安排的目前存續的產業基金項目的績效評價。績效評價共涉及財政資金22.77億元,其中20xx年度安排的項目支出績效評價資金22.57億元,占當年區級財政項目支出金額的97.08%。
20xx年度安排的項目支出中產業扶持資金有18個項目3.99億元,除云軌產業扶持項目24.38萬元由產業規劃部部門評價外,實現了50萬元以上項目第三方評價全覆蓋,第三方評價覆蓋率達99.94%。在各預算單位自評、評價的基礎上,財政局組織了12個項目和3個部門整體的重點評價,項目支出重點評價占比10.4%,部門整體重點評價占比15%。按照黨工委會議要求逐步擴大第三方評價范圍要求,今年財政組織的重點評價數量較上年增長了3倍,涉及11個預算單位,重點評價范圍擴大到債券、工程、經費、部門整體等。
(一)預算單位自評、評價情況
1.產業扶持資金項目
20xx年度,我區共計安排18個項目4.09億元產業扶持資金,實際支出金額3.99億元,其中:產業規劃部14個項目實際支出32313.15萬元,經濟運行部3個項目實際支出7412.38萬元,金融服務中心1個項目實際支出160萬元。(具體項目評價情況見附表1)
產業規劃部14個項目,在相關園區自評的基礎上,聘請第三方對13個項目進行了評價,對1個項目云軌交通產業扶持24.38萬元,結合實際進行了部門評價。產業規劃部的14個產業扶持項目,評價結果為“良”的6個,“中”的8個。
經濟運行部3個項目,在相關園區自評的基礎上,聘請第三方對2個項目進行了第三方評價,對其部門自行申報的1個項目(20xx年1-10月外貿進出口獎勵943.23萬元)進行了自評(財政對該項目進行了重點評價)。經濟運行部3個項目,評價結果均為“優”。
金融服務中心對其自行申報的1個項目(企業股改掛牌獎勵資金160萬元)進行了自評(財政對該項目進行了重點評價),評價結果為“優”。
2.其他項目資金
20xx度安排的其他項目資金,共66個一級項目、72個二級項目,由各預算單位進行了自評,涉及資金18.58億元,將二級同類項目自評結果取平均值歸入一級項目后,自評結果為59個項目為“優”,6個項目為“良”,1個項目為“中”。20xx年安排的目前存續的產業基金項目,由金融中心自評,評價結果為“優”。(具體項目評價情況見附表2)
3.部門整體支出
全區20個預算單位,對20xx年度部門整體支出情況全部進行了績效自評,實現了部門整體支出全覆蓋,共涉及財政資金24.38億元,評價結果為17個“優”,3個“良”。(具體項目評價情況見附表3)
(二)財政重點抽評情況
財政部門在各預算單位績效自評、評價的基礎上,結合歷年評價情況和項目情況,共組織了15個項目、部門整體的重點抽評,產業扶持資金項目3個,占比16.67%;其他類項目支出9個,占比13.64%,其中債券類項目2個,辦公樓運行、維修維護2個,政府服務事項、全代辦事項2個、工程類1個、公安辦案業務費1個,人才專項類項目1個;部門整體支出3個,占比15%。項目類支出中等級為“優”的項目4個,等級為“良”的項目5個,等級為“中”的項目3個。部門整體支出類等級為“優”的項目1個,等級為“良”的項目2個(具體項目評價情況見附表4)。
從今年自評、評價情況看,各預算單位預算績效管理的主體意識較上年有了明顯增強,自評結果一改以往全部為“優”的“主觀”行為,有部分單位對部門整體和項目支出能較為客觀地進行績效評價,各預算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看,20xx年度安排的區級項目支出財政資金,在項目立項、程序執行,資金使用管理方面績效評價結果較好,但各預算單位在效益類績效目標細化方面、自評評價數據指標分析支撐方面,仍有不足,績效管理水平有待提高。
存在問題:
1.各預算單位績效自評數據不夠準確,指標分析缺乏數據支撐,自評得分不夠扎實。
2.績效目標,尤其是效益指標的設置質量不高。
3.預算單位內部相關管理制度建設方面有待完善。
4.預算執行率偏低,支付進度不達標。接近50%的項目,預算執行率低于70%,但由于預算執行率權重設置偏低,出現雖然預算執行率低,自評等級仍為優的情況。
建議:各預算單位,要進一步提高預算績效管理“花錢必問效、無效必問責”的主體意識,要建立健全內部相關管理制度和流程規定,加強組織部門內部業務科室人員績效管理業務培訓,逐步提高績效管理水平。新增或重大項目要開展事前績效評估,科學合理編制預算,嚴把資金申請審核關,進一步提高預算執行率。
卓越績效自評報告篇五
(一)項目基本情況。
認真貫徹落實《廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農服務生力軍行動計劃》和《平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點實施方案》文件精神,建設村級供銷社,通過創建省級以上鎮供銷社標桿社和打造具備3項以上服務功能的鎮供銷合作社,升級賦能縣域助農服務綜合平臺、建設特色農產品全產業鏈服務示范基地,創建省級以上農民專業合作社、新增培育農民專業合作社和建設農業產業化聯合體,大力實施“聯農擴面、服務提質、運行增效”綜合改革行動,加快構建公共型農業社會化服務體系。
(二)項目決策情況。
自改革試點工作開展以來,我社積極實施聯農擴面行動,圍繞村社共建村級供銷合作社、鎮級供銷合作社、縣鎮村助農服務平臺、領辦創辦農民專業合作社、農業產業化聯合體等五個聯農工程,通過組織聯合、經濟聯結、服務引領、經營對接,更廣泛、更深入、更緊密地組織帶動廣大農民,提高農業生產的組織化程度。
(三)績效目標。
組織帶動農民開展多層次多形式聯合合作的能力明顯增強,20xx年重點建設村級供銷社11家,創建省級以上鎮供銷社標桿社1個、打造具備3項以上服務功能的鎮供銷合作社1個,升級賦能縣域助農服務綜合平臺、建設特色農產品全產業鏈服務示范基地1個,創建省級以上農民專業合作社10家、新增培育農民專業合作社12家,建設農業產業化聯合體7個,開展對農民全方位的培訓和信息化推廣服務,與農民利益聯結更加緊密。
縣委、縣政府先后在縣委常委會議、縣政府常務會研究改革試點工作,縣主要領導多次深入一線調研,親自研究解決工作中遇到的問題。20xx年年4月經縣政府主要領導修改后制定印發了《平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點實施方案》,成立由縣長任組長,縣委、縣政府分管領導為副組長的試點工作領導小組,并及時召開改革試點工作動員會和推進會,對推進改革試點工作作出全面部署,明確各鎮各相關單位的工作任務和完成時限。
(一)開展五大聯農擴面工程方面。至20xx年12月底,①新建村級供銷社16個,②創建省級以上鎮供銷社標桿社1個,③打造具備3項以上服務功能的鎮級供銷社4家,④與飛龍臍橙產業園(省級現代農業產業園)合作共同打造特色農產品全產業鏈服務示范基地,新⑤培育農民專業合作社16家,⑥創建省級以上農民專業合作社16家,⑦建設農業產業化聯合體10個。
(二)構建服務網絡工程方面。一是扎實推進天柘冷鏈物流骨干網項目。二是建立完善放心農產品產銷對接網絡,加快廣東供銷農場品直供配送中心建設。三是成立了平遠縣遠禾農業服務有限公司,為全縣提供農作物病蟲害專業化統防統治、農業技術服務與咨詢、農業技術推廣等服務。四是完善農村合作金融服務網絡,已與農業銀行、農村商業銀行、工商銀行等建立戰略合作關系,有效破解農業產業融資難、融資貴等問題。五是開展多樣化城鄉綜合服務,大力開展面向農民的技能教育和實用技術培訓,與縣人社局、廣東省電子商務學校等聯合舉辦了三期“粵菜師傅”培訓班。
(三)通過公共型農業社會化服務體系改革試點工作,我社大力實施“聯農擴面、服務提質、運行增效”綜合改革行動,加快構建公共型農業社會化服務體系,20xx年度超額完成改革試點工作計劃任務,助力鄉村振興、促進農民增產增收。
(一)決策分析
1.項目立項情況。(滿分12分,自評分12分。)
(1)論證決策。(滿分4分,自評分4分。)
根據《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發<廣東省進一步深化供銷合作社綜合改革打造為農服務生力軍行動計劃>的通知》(粵辦發〔20xx〕37號)有關開展公共型農業社會化服務體系改革試點的部署要求,深化我縣供銷合作社綜合改革,提升公共型農業社會化服務能力,奮力打造為農服務生力軍,推動供銷合作社加快成為服務農民生產生活的綜合平臺、黨和政府密切聯系農民群眾的橋梁紐帶,結合我縣實際,制定《平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點實施方案》。
(2)目標設置。(滿分6分,自評分6分。)
1.新建村級供銷社20xx年12家,20xx年10家;
2.創建省級以上標桿社(鎮級供銷社)1家;
3.打造具備3項以上服務功能的鎮級供銷合作社1家庭;
4.創建省級以上農民專業合作社20xx年12家,20xx年8家;
5.新增培育農民專業合作社20xx年12家,20xx年12家;
6.新增建設農業產業化聯合體20xx年7家,20xx年7家;
7.特色農產品全產業鏈示范基地1家。
(3)保障措施。(滿分2分,自評分2分。)
一是加強組織領導。為全面統籌推進我縣公共型農業社會化服務試點工作,成立以縣長為組長、縣委、縣政府分管領導為副組長、各鎮和縣直有關單位為成員的平遠縣公共型農業社會化服務試點工作領導小組,全面協調、指導、跟蹤、落實各項工作,確保如期完成試點工作目標任務。
二是保障資金投入。科學安排使用省撥公共型農業社會化服務試點縣資金,加大縣級財政資金投入力度,全力保障對縣供銷總公司注資運營、參股建設省冷鏈倉儲項目和放心農產品產銷對接管理平臺項目等資金需求。
三是強化隊伍建設。傳承弘揚“扁擔精神”“背簍精神”等優良傳統,廣泛吸納各類經營管理、專業技術、農產品購銷人才加入供銷合作社系統,推動培養一支懂農業、愛農村、愛農民、愛供銷的人才隊伍,提升干部隊伍綜合素質。
四是加強督促檢查。縣政府對各鎮各相關單位公共型農業社會化服務體系改革試點工作實行“三定一督一通報”,定期督查通報工作進展情況,對未按時完成工作任務的鎮由鎮長在縣政府常務會議上進行情況說明。
2.資金落實情況。(滿分8分,自評分8分。)
(1)資金到位。(滿分5分,自評分5分。)
平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點專項資金500萬元已全部到位安排落實。
(2)資金分配。(滿分3分,自評分3分。)
500萬專項資金已全部安排落實,其中105.08萬元用于村級供銷社建設工作,380.43萬元用于鎮級供銷社建設工作,11.86萬元用于推動縣域助農服務綜合平臺提質增效,0.48萬元用于新培育和創建省級農民專業合作社,2.15萬元用于開展農業產業化聯合體聯農工程建設。
(二)管理分析
1.資金管理。(滿分12分,自評分12分。)
(1)資金支付。(滿分6分,自評分6分。)
500萬專項資金實際支出金額345.75萬元,支出率69.15%
(2)支出規范性。(滿分6分,自評分6分。)
依據:實施方案、專項管理細則
1.《平遠縣公共型農業社會化服務體系改革試點實施方案》(平府辦發〔20xx〕3號)
2.廣東省供銷社合作社聯社關于印發《廣東省供銷合作社公共型農業社會化服務體系試點改革專項管理細則(試行)》的通知(粵供合函〔20xx〕144號)
2.事項管理。(滿分8分,自評分8分。)
(1)實施程序。(滿分4分,自評分4分。)
按規定履行報批手續,發改立項,項目招投標、政府采購,建設、驗收等實施方案嚴格執行相關制度規定。
(2)管理情況。(滿分4分,自評分4分。)
根據合作共建協議制訂鎮村供銷社、農民專業合作社、特色農產品全產業鏈服務示范基地、農業產業化聯合體等管理制度。
(三)產出分析
1.經濟性。(滿分10分,自評分10分。)
通過改革試點建設鎮村供銷社和新增農民專業合作社以及建設特色農產品全產業鏈服務示范基地已提高了村集體經濟收入又實現了農民增產增收。
2.效率性。(滿分20分,自評分20分。)
(1)通過建設鎮村供銷社和產業化聯合體等建設實現富余動力可在家門口就業。
(2)通過鎮村供銷社、農民專業合作社、特色農產品全產業鏈示范基地、產業化聯合體等的建設有效地整合了集體資源和土地資源有效地保護生態環境,生態效益得到了提升。
(四)效益實現度分析
1.效果性。(滿分25分,自評分25分。)
通過改革試點建設鎮村供銷社。一是提高了村集體經濟收入和實現了農民增產增收。二是實現富余動力在供銷社的服務網絡內就業。三是有效促進了農村土地集約流轉,加快統防統治等社會化服務體系建設工作。
2.公平性(滿分5分,自評分5分。)
我社按照實施方案要求,在充分征求各鎮黨委、政府意見的基礎上,采取村社共建的形式,黨建帶社建的方法,根據年終對服務對象鎮村供銷社、農民專業合作社、產業化聯合代表及部分群眾等滿意度測評發出測評表34張表示滿意的34張,滿意率100%。
主要績效。
(一)新建村級供銷社。堅持“黨建帶社建、村社共建”,統一以“供銷專業合作社”名稱注冊,村黨支部書記擔任主任,依托村級公共場所合作共建供銷社。按照股份合作制原則,采取縣供銷社、村集體和社會力量共同持股,建立健全了社員大會、理事會、執行監事制度,因地制宜制定各村供銷社章程,逐漸建立起“村黨支部+村委會+農村合作經濟聯合組織+供銷社”四位一體的發展格局。到12月底,新建村級供銷社16個。
(二)重建鎮級供銷社。由縣供銷社和鎮政府合作共建,采用注冊鎮級供銷有限公司的方式,推動省級標桿社大柘鎮供銷社和具備3項以上服務功能的長田鎮、八尺鎮、仁居鎮熱柘鎮長供銷社建設,目前5家鎮級供銷社已工商登記注冊并開展有關業務。
(三)推動縣域助農服務綜合平臺提質增效。圍繞我縣臍橙特色優勢產業,與飛龍臍橙產業園(省級現代農業產業園)合作,共同打造臍橙全產業鏈服務示范基地。
(四)規范培育治理農民專業合作社。推進我縣農民合作社規范化治理。一方面著力推進我社現有90多家農民專業合作社規范化治理,另一方面,緊扣我縣特色產業,培育農民深度聯結、輻射帶動力強的農民專業合作社。目前為止,新增培育農民專業合作社16家,創建省級以上農民專業合作社16家。至目前為止,全系統累計組建農民專業合作社128家,農民合作社聯合社2家,獲得省級以上示范社有61家,其中國家示范社5家、總社示范社5家、省級示范社16家、省社示范社41家(其中)本年度在建省社示范社16家。
(五)開展農業產業化聯合體聯農工程。結合我縣臍橙、南藥、茶葉等特色產業,構建以農業產業化龍頭企業為經營主體,形成企業引領、合作社和家庭農場跟進、農戶參與的農業產業化經營模式,吸納帶動小農戶參與適度規模經營。到12月底,建設農業產業化聯合體10個。
我縣原有鎮級基層供銷社13個,1992年根據上級供銷社改革要求,13家基層社全部下放給鄉鎮管理,人、財、物同時歸屬鄉鎮所有,目前就鄉鎮一級供銷社實際也早已全部轉制完畢,原有鄉鎮供銷社資產己不復存在。縣社原有直屬日雜、土產、生產資料、果菜、貿易等5家分司已于20xx年前轉制關閉,大部分資產處置用于下崗人員安置和償還銀行債務,僅存部分資產已被縣政府平調為國有資產。目前供銷社一是服務基礎薄弱,需要加大資金扶持力度才能構建起滿足農業農村現代化需求的服務體系;二是改革試點工作具體組織實施需要不斷探索和實踐;三是目前供銷社人員結構和編制與新時期供銷事業的發展不適應。
繼續積極開展供銷合作社綜合改革,推進公共型農業社會化服務體系改革和“三位一體”綜合合作取得實效。一是充分發揮好鎮、村供銷社運營作用,利用好農資農技服務網絡、冷鏈物流基地、農產品直供配送中心等方面的資源,聯農帶農,大力促進我縣農業產業的發展,助推鄉村振興工作。二是加強與上級供銷社的溝通對接,建立良好的互聯互通關系和爭取資金、業務等各方面的支持。三是加強自身隊伍建設,保質保量完成縣委、縣政府交給我們供銷社的改革試點任務。
卓越績效自評報告篇六
為貫徹落實《中共河南省委 河南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(豫發〔20xx〕10號)精神,按照《中共周口市委 周口市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(周發〔20xx〕6號)、《中共太康縣委 太康縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(太發〔20xx〕11號)等文件要求,縣財政局研究制定了《20xx年度績效自評結果抽查復核工作方案》(太財字〔20xx〕30號)》(以下簡稱“工作方案”),完善了“財政部門+業務部門+第三方評價機構”自評抽查復核聯動工作機制,對20個項目和2個部門整體支出進行自評抽查復核,目前已全部完成,現將抽查復核結果公示如下:
(一)復核范圍:20xx年度績效自評中抽取的20個項目支出和2個部門整體支出。
(二)復核內容:為績效目標編制、預算執行、績效指標設置、運行成本控制、目標完成、可持續發展能力以及滿意度情況等方面,同時考量單位自評工作的及時性、規范性和自評報告工作質量。
此次共抽查復核20個項目支出和2個部門整體支出,涉及預算資金10215.46萬元。抽查復核依據上報資料和實地核查進行綜合評價。經評價,項目支出自評價復核評級為“優”的19個,為“良”的1個;2個部門整體支出自評價復核評級均為“優”。項目支出自評工作質量為“優”的19個,為“中”的1個;2個部門整體支出自評工作質量均為“優”。總體來說,績效自評工作質量較好。
從抽查復核結果可以看出,抽查復核的部門和單位已按照要求對本部門和項目基本上做到了應評盡評,但是上報的自評報告反映成績較多,項目存在問題分析較少。主要問題如下:
(一)預算執行率低
20個項目中,有2個項目預算未執行完畢,2個部門中,有1個部門預算未執行完畢。其主要原因是年初預算不夠精準、科學,申請資金超出實際需求,致使資金無法完全支出,造成資金閑置沉淀,資金效益低下。
(二)績效自評質量有待進一步提高
一是預算單位對績效自評相關政策和工作要求的意識不夠,績效自評工作缺乏組織,工作草草了事,對項目的完成情況、指標的完成情況缺乏深入的分析。
二是被抽查部門(單位)業務科室工作人員對績效管理工作不重視,績效自評工作參與較少,目前自評工作主要由財務人員完成,但財務人員對項目實際完成情況不夠了解,評價打分容易出現偏差。
三是部分單位對評價打分依據未進行取證留檔。出現自評指標打分欠缺相關證據,例如部分項目對服務對象滿意度進行調查缺乏登記記錄,致使無法準確、全面、客觀地反映績效評價情況。
(三)自評報告提到的問題及原因分析流于形式
通過抽查發現,預算單位提交的自評價報告過于模板化,報告內容主要針對項目立項背景和實施內容進行描述,對績效目標和指標的分析不夠詳細。自評報告中遇到的扣分點,未進行歸納分析挖掘存在的原因,提出的問題不夠深入,也沒有提出進一步改進措施。
(一)提高預算測算準確性
建議預算單位充分考慮以往項目的實際支出和未來的支出計劃,科學合理的編報下年預算。在項目執行過程中,做好預算執行監控工作,如發現資金閑置的情況,及時調減相應資金,上交財政統籌安排,提高資金使用效益。
(二)提高績效管理意識,完善自評工作質量
建議預算單位重視自評工作,加強績效意識,按照政策要求自行成立自評工作組,明確責任分工,項目自評價時,必須要求項目負責人參與,在項目前期準備階段和實施過程中,注意項目績效設置和完成情況的相關佐證材料收集工作,注意歸納整理項目實施的數據統計、項目文件等材料,以便佐證相關績效目標的設置及實現程度。
(三)提升預算管理知識
建議預算單位進一步加強對預算績效管理相關政策文件的學習和運用,轉變自身思想觀念,切實做到花錢必問效、無效必問責。客觀真實地進行自我評價,完善績效目標和指標的分析程度,主動發現并挖掘存在的問題,積極尋求解決辦法,提高工作質量。
卓越績效自評報告篇七
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃,并抓好組織實施和落實工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
4、落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
(二)人員及機構情況
學校設校長書記1 人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個教學班,學生948人。
(三)資產情況
本年年末總資產532.43萬元,主要由以下五個項目構成:銀行存130.82萬元,財政應返還額度26.35萬元,固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。
(一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。萬元。具體情況如下:
(1)人員支出983.30萬元,主要用于在職人員工資福利支出。
(2)日常公用經費1xx.14萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。
(3)對個人和家庭的補助80.17萬元,主要用于退休人員經費。
(4) “三公經費”支出2.60萬元,主要用于公務用車運行維護費。
2.部門預算項目安排及支出情況
項目支出, 是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:
(1)教育事業發展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
(2)“三免一補”經費(民生)1.32萬元,用于學生免作業本費。
(3)“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元,主要用于支教教師生活補助支出。
(二) 追加預算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預算收入。
(三)專項資金安排及支出情況
20xx年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目:
1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。
2.20xx-20xx學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。
3.20xx年第三批財政教育資金(優質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費)1.5萬元。
4.20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結余使用情況
無其他資金收支及結轉結余使用情況
其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
(一)區級財政資金績效目標完成情況
1、年初部門預算績效目標完成情況
(1)產出指標完成情況分析。
數量指標:本年在校學生948人,教師培訓達62人。
質量指標: 改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學行為。
時效指標: 20xx年度1-12月
成本指標: 教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)952.66萬元;社會保障和就業支出90.29萬元;衛生健康支出59.45萬元; 住房保障支出81.81萬元。
(2)效益指標完成情況分析。
社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態效益:吸引優質生源,擴大辦學規模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展,具有自主持續發展的能力。
可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度,做到學校管理規范化,推動教育內涵發展。
(3)滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度:滿意度95%以上
社會滿意度:滿意度95%以上
2、區級專項(項目)資金績效目標完成情況
(1)產出指標完成情況分析。
數量指標 :
1、“精準幫扶支教行動”,派出支教教師2名,支援1所學校,受援學生280人左右;
2、“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業本費用的學生達948人,非寄宿生生活補助發放xx人。
質量指標:
1、“精準幫扶支教行動”、”三區人才計劃”促進均衡發展,為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業本費,發放非寄宿生生活補助。
時效指標:20xx年度1-12月
成本指標:
1、“精準幫扶支教行動”、“三區人才計劃”經費4.16萬元;
2、免作業本費2.85萬;發放非寄宿生生活補助0.93萬元。
(2)效益指標完成情況分析。
社會效益:認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(鎮)中心校教師專業發展,促進我市城鄉學校改革與發展互動,扎實推進我市義務教育均衡發展。
生態效益:促進均衡發展,城鄉一體化發展,提高農村教育教學質量
可持續影響指標達到以下目標:促進城鄉教育資源共享,推動教育教學發展;形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。
(3)滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度 : 滿意度95%以上
家長滿意度:滿意度95%以上
受援學校滿意度:滿意度95%以上
(二)無上級專項(項目)資金績效目標完成情況
(三)無其他需要說明的情況
(四)自評結論
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,并在執行過程中積極對執行情況進行監控,對預算的資金進行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標:
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。
2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。
3.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務數據的準確、及時上報,歸檔規范。
4.學校教育教學工作在東區處于前列。
社會效益指標達到以下目標:
1.學校立足現實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優質生源,擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持,完善學校信息教育設備設施,力爭做到全市領先學校。
2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。
可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度,做到學校管理規范化。
本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(鎮)中心校教師專業發展,促進我市城鄉學校改革與發展互動,扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃,全面實行義務教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開、公平、公正。
(一)存在的問題
本年度績效目標未存在偏離,但在執行過程中還存在下列問題:
1.學校財務人員身兼數職,專業知識水平低,對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協調,學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。
(二)改進措施
1.注重提高財務人員自身業務能力水平,加強思想和業務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務管理。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。
卓越績效自評報告篇八
(一)項目基本情況
1.落實項目主管部門。縣環保局作為項目主管部門,對環保專項資金項目全面履行監管責任:一是督促施工單位加快項目建設進度,確保如期完成項目建設;二是加強項目工程建設監管,定期不定期檢查工程建設,確保工程質量;三是及時撥付資金,加強資金使用監管,確保專款專用;四是督促項目單位做好已建設施的日常維護管理,確保正常運行。
2.縣20xx年市級環境保護轉移支付專項資金項目是根據市財政局、市環保局聯合下發的《關于印發市市級自然生態環境保護專項資金使用管理辦法的通知》(財發[]187號)文件精神和市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》等文件精神進行項目立項、申報,共申報項目3個,其中農村鄉鎮污水處理示范工程項目1個、自然生態保護設施建設項目1個、畜禽養殖場污染源治理項目1個。
3.專項資金支持條件及資金使用管理情況。縣嚴格按照市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》規定的專項資金支持的項目條件和范圍要求,確定專項資金支持的項目,嚴格按照有關規定使用管理專項資金。
(二)項目績效目標
1.項目主要建設內容:
(1)鄉社區生活污水處理設施項目主要建設內容是建設污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網建設800米,建設氧化塘生態濕地1個。
(2)鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目主要建設內容是完成植被修復500畝、珍稀植物掛牌建檔和設立保護標志牌等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣,新建垃圾轉運站1個,購置垃圾桶60個、密封式垃圾轉運車1臺,新建農村沼氣池和小型濕地40戶。
(3)縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目主要建設內容是新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處。采用“干濕分離,雨污分流,節水養殖,循環利用”的無害化處理和資源化綜合利用工藝。
2.項目績效目標。
項目建設按進度計劃進行施工,工程質量達到質量要求,工程建設按時完成;項目建成后,污水得到有效處理,出水水質達到規定要求,設施管護到位,運行正常,切實改善生產生活環境,提高生態鄉鎮創建水平。
3.分析評價。
縣環保局深入到該3個項目進行實地查看,并認真對項目的申報內容和申報目標進行審核,其申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法
按照市財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》(財發〔20xx〕156號)的要求,縣財政局、縣環保局召集項目單位安排部署績效評估工作;項目單位根據相關規定和要求,對項目的實施程序、建設內容完成情況、工程建設質量情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及項目資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫自評報告上報縣級主管部門;縣級主管部門深入實地,按照相關要求進行查看,檢查工程建設程序是否規范、建設內容是否完成、建設質量是否達到要求、資金使用管理是否規范、項目資料是否完善等,并按照要求撰寫績效自評報告。
(一)項目資金申報及批復情況
縣財政局和環保局按照市環保局《關于20xx年省、市級環保專項資金項目申報有關事的通知》的要求,及時將《通知》轉發到各單位,由各單位擬報項目,經縣財政局和縣環保局會商,確定擬申報5個項目,并按照項目申報要求完善相關申報材料,上報到市環保局、市財政局。市環保局、市財政局審核后同意縣申報3個項目,即:鄉白虎社區生活污水處理設施項目、鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目、縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1、資金安排情況。20xx年6月,市財政局、市環保局下達縣20xx年省市級環境保護專項資金31萬元,縣財政局、環保局將此專項資金計劃安排到市局已同意的3個項目,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元(項目總投資60萬元,其中縣鄉財政自籌22萬元、爭取專項資金38萬元);鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元(項目總投資58.4萬元,其中縣鄉財政自籌24.4萬元、爭取專項資金34萬元);縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元,(項目總投資32萬元,其中自籌資金24.8萬元、爭取專項資金7.2萬元)。
2、資金到位情況。縣財政局于20xx年12月31日將31萬元專項資金追加到縣環保局,縣環保局根據項目工程建設進度將資金撥付到項目單位,已撥付到位資金31萬元,其中:鄉白虎社區生活污水處理設施項目安排專項資金16萬元,鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目安排專項資金10萬元,縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目安排專項資金5萬元。
3、資金使用情況。截止至20xx年6月,已撥付到位的31萬元資金嚴格按照專項資金使用管理暫行辦法實行專款專用,其支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算和計劃相符,沒有發現違規問題。
(三)項目財務管理情況。通過檢查,項目單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。
(一)項目組織架構及實施流程
3個項目單位項目建設組織機構健全,有主管領導、分管領導和財務管理人員、具體負責人。
項目按照以下程序實施:項目可研―發改立項―項目申報―項目下達―項目工程設計及審查―項目投資財政預審―發改下達投資計劃―施工單位選擇―項目施工―竣工驗收―項目績效評估。
(二)項目管理情況
鄉鎮場鎮生活污水治理設施、自然生態小區基礎設施建設工程由鄉鎮人民政府按照縣建設項目管理的有關規定和要求進行建設和管理。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設是按照畜禽養殖污染治理的規定和技術設計施工要求進行建設和管理。
(三)項目監管情況
在項目實施過程中,縣財政局、縣環保局對工程采取定期和不定期檢查的方式,對項目的建設情況進行監督檢查,其項目工程監督管理到位,效果較好。
虎社區生活污水處理設施項目已完成污水凈化池abr池1個,共計300立方米,排污管網建設800米,建設氧化塘生態濕地1個。已按進度、保質保量全部完成了建設內容,并通過驗收投入使用。
鎮飛泉自然生態小區有關基礎設施建設項目完成退耕還林800畝、新造竹林1000畝、小區森林覆蓋率達75%,完成23種珍稀植物掛牌建檔30多個和設立保護標志牌2個等、開展生態保護、科普知識宣傳和新技術推廣,新建垃圾池15口,購置垃圾桶66個,新建垃圾轉運站1個,密封式垃圾轉運車1臺,新建農村沼氣池和小型濕地43戶,完成小區內水泥路建設5.5公里。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目完成新建沼氣凈化池2口共180m3,建排污管道400m,兔糞堆放場1處,租用空閑土地4畝作為濕地對畜禽養殖產生的污染物進行處理。
鄉社區生活污水處理設施項目建成后,設施管理到位,運行正常,污水達標排放,徹底解決解決新村場鎮生活污水直排的歷史問題,確保了人畜飲用水安全,切實改善鄉鎮面貌和人民群眾的生產生活環境,為生態鄉鎮創建奠定了良好基礎。
鎮自然生態小區有關基礎設施建設項目實施后,增強廣大人民群眾對生態環境的保護意識,自覺參與到保護自然的行動中,更好地保護了飛泉自然生態小區內得天獨厚的自然資源和人文資源,帶動第三產業,促進人與自然更加和諧發展。
縣綠草地畜禽養殖場污染治理沼氣凈化池及配套管網設施建設項目的的改造,改善了養殖場及周邊的環境污染,達到了預期治理和整改的目標。
(一)評價結論
縣20xx年3個市級環境保護轉移支付專項資金項目總體評價是:項目科學合理,項目管理規范,項目監管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,污染排放達標,各項效益明顯,群眾反響較好,社會經濟效益顯著。
(二)存在問題
1、項目建設程序有待進一步規范。
2、項目資料有待進一步完善。
3、項目后續管理有待進一步加強。
(三)相關建議
1、加大政策傾斜和資金扶持力度。縣在成功創建省級生態縣的基礎上,正在全力創建國家級生態縣,并力爭于20xx年創建為國家級生態縣,在創建工作中,特別是農村污染治理和自然生態保護方面,希望市局多給予縣政策傾斜和資金支持。
2、逐步建立科學的生態補償機制,讓犧牲經濟發展,生態環境保護工作好的地區獲得更多的轉移支付資金。
卓越績效自評報告篇九
(一)項目概況。
主要用于病死畜禽無害化處理和打擊亂丟亂埋病死畜禽行為,有效預防、控制和撲滅動物疫病,保障動物及動物產品安全,保護人體健康,維護公共衛生安全。保障畜牧業健康發展和群眾食品消費安全。
(二)項目績效目標。
按照規定對生豬無害化進行日常監管,做到全區病死畜禽統一收集、密閉運輸、集中處理、杜絕病死畜禽亂丟亂扔和私自處理,確保動物食品安全,促進畜牧業健康發展,讓人民群眾吃上放心肉。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果,維持畜牧業健康可持續發展。
(三)項目實施情況分析。
1、項目資金管理情況:我區無害化處理經費實行申報制,由區畜牧水產事務中心負責審核入賬,做到了專項資金專戶儲存、專戶管理、專款專用、憑證完善、臺賬清楚、無虛假報賬現象。
2、項目資金安排情況:嚴格控制在預算安排的專項經費43.98萬元以內,及時撥付到位,資金到位率100%。
3、項目資金使用情況:所有資金均按計劃使用,于20xx年12月前全部完成撥付,專款專用,無截留、擠占、挪用等現象。同時我出臺了財務管理制度、專項資金分配制度、內部管理等制度,全部實施專人管理、規范操作,會計核算真實、完整,用款程序規范,結算及時,符合相關規定。
4、項目組織情況分析:項目資金使用過程中沒有調整,全部用于該項目。嚴格按照相關政策對項目監督、資金審核撥付等環節進行管理檢查,檢查過程中發現項目沒有違規情況。
(一)績效評價目的。
推進重大動物疫病防控、畜禽產品質量安全監管,推動畜牧業平穩、健康、可持續發展。
(二)績效評價工作過程。
項目前期準備:一是與湘鄉市朗坤生物科技有限公司簽訂湘潭市岳塘區委托病死畜禽收集、運輸及無害化處理服務經營協議書;二是每月按時統計、報送無害化處理相關資料;三是由區畜牧水產事務中心審核無害化處理數據。
項目組織實施:每月無害化處理完成100%,確保病死畜禽及產品得到及時處理,減少環境污染,對動物疫病的傳播起到了防控作用,促進畜牧業健康發展,讓人民群眾吃上放心肉。
項目分析評價:項目績效完成率100%,群眾滿意度100%。保障畜牧業的健康發展和公共衛生安全。
1.項目經濟性分析。
一是項目成本(預算)控制情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98元,使用率100%。綜上所述,項目成本(預算)控制在合理范圍內。二是項目成本(預算)節約情況:根據相關財務數據,項目實際到位資金43.98萬元,實際支出43.98萬元,使用率100%。
2.項目效率性分析。
(1)項目的實施進度。
截止績效評價日,項目已全部完成。
(2)項目完成質量。
項目完成情況好。
3.項目效益性分析。
(1)項目預期目標完成程度。
項目按預期時間完成。
(2)項目實施對經濟和社會的影響。
項目經濟效益:防止病死畜禽流入市場,保障畜牧業經濟健康發展。社會效益:防止動物疫病傳播、保障動物及動物產品安全、保障公共衛生安全、畜牧業健康發展和人民群眾食品消費安全。生態效益:確保產品安全、環境安全,有效保護生態環境。
項目社會影響:預保護環境安全、公共衛生安全、食品安全,保障畜牧業可持續發展。群眾滿意度100%。
項目評價結論:項目依照區級的要求決策,依據充分、目標明確、程序合理,與政策要求高度相關;項目資金到位及時,項目實施按計劃進行。項目總體評分為99分。
無
無
無
卓越績效自評報告篇十
1、項目的公益性
隨著經濟、政治高速發展,人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設已經成為政府機關工作的重點,文化展館是開展群眾文化活動,給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設更是精神文化建設的重要組成部分,是推廣社會主義精神文明建設的重要途徑。
2、項目的必要性
為了加強精神文明建設,展示歷史文化及經濟發展成果,為人民提供優質的文化活動中心及公共配套設施,決定進行綜合文化展館的建設工程。主要建設包括人防廣場建設工程、展館智能化設計、展廳布展以及展館裝修四部分內容。項目的建設有利于節約土地資源和公共設施投資,對推動公共文化事業建設,滿足公眾文化需求,促進經濟和社會發展,將發揮重要作用。
1、經濟效益分析
本項目為綜合文化展館建設工程,建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務的發展,可產生較好的經紀效益。
2、社會效益分析
展覽館是人類文明發展進程中的展示窗口,具有國際化的基本特征。我國的展覽館事業歷來受到黨和政府的高度重視。
(1)本項目適應經濟社會發展趨勢的需要。近年來,經濟發展勢頭強勁,帶動了社會各項事業的發展,各單位各行業對內對外往來不斷擴大和增多,舉辦各種對內、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術交流等活動將日益增多。
(2)項目投入使用,可以通過展覽,加強對外宣傳。綜合文化展館的建設,一方面以此為平臺,將會吸引國內外眾多商家和單位及團體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術展覽會、技術交流會、學術研討會、產品論證會等,同時也拉動了地方服務業經濟。另一方面,以此為平臺更好地展示日新月異的城市發展。
(3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補了沒有展示場所的`空白,在滿足展覽的功能基礎上,還可以兼顧舉辦各種展銷會,交易會,人才招聘會等,還可以開展文化藝術交流活動,完善了城市的功能。
卓越績效自評報告篇十一
(一)機構組成。
南江縣殘疾人聯合會是財政全額撥款參照公務員法管理事業單位,南江縣殘疾人聯合會本級參照公務員法管理編制5名,內設1個職能機構:內設辦公室1個。下屬單位殘疾人就業服務所事業編制7名。
(二)機構職能。
1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務;
2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自立,為社會主義現代化貢獻力量;
3.弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;
4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的服務環境和條件,幫助殘疾人平等參與社會活動;
5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關業務領域進行指導管理;
6.承擔縣政府殘疾人工作聯合會日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作;
7.協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計劃,組織實施殘疾人分散按比例就業;
8.協助有關部門制定組織實施殘疾人教育工作,協助有關部門制定殘疾人扶貧計劃,組織實施殘疾人專項扶貧工作;
9.指導和管理各類殘疾人社團組織;
10.承擔縣委縣政府和上級殘聯交辦的其他工作。
(三)人員概況
南江縣殘疾人聯合會屬于一級預算單位。內設1個職能機構:辦公室。南江縣殘疾人聯合會編制共計12人,南江縣殘疾人聯合會本級現實有人員5人,下屬單位就業服務所現實有人員7人,本單位財務由分管財務副理事長負責,設會計、出納各1名,按照《行政單位會計制度》進行會計核算。
(一)部門財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計813.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入598.74萬元,占73.64%;政府性基金預算財政撥款收入214.34萬元,占26.36%。
(二)部門財政資金支出情況。
20xx年本年支出合計813.08萬元,其中:基本支出181.46萬元,占22.32%;項目支出631.62萬元,占77.68%。
三、部門財政支出管理情況
20xx年部門財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好,均已完成既定的各項目標任務。
1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬元,其中:人員經費166.55萬元,主要包括:基本工資46.68萬元,津貼補貼35.45萬元,獎金47.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費13.18萬元,職工基本醫療保險繳費5.77萬元,公務員醫療補助繳費1.39萬元,其他社會保障繳費2.67萬元,住房公積金9.89萬元,退休人員目標績效生活補助3.6萬元等。日常公用經費14.91萬元,主要包括:辦公費3萬元,水費0.1萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費3.16萬元,公務接待費0.5萬元,工會經費1.66萬元,福利費2.2萬元,公務用車運行維護費0.2萬元,其他交通費3.09萬元。
2.項目支出:共計631.62萬元。一般公共預算417.28萬元,其中:第二代殘疾人證工本費4.8萬元,駐村工作經費3萬元,殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元,殘疾人臨時困難救助資金30萬元,殘疾人工作經費8.6萬元,殘疾人“智慧量服”經費25.7萬元,殘疾人基本康復服務116.05萬元,殘疾人實用技術培訓10萬元,智力、精神和重度肢體殘疾托養服務30萬元,殘疾人康復和托養機構設備補貼50萬元,殘疾人家庭無障礙改造45萬元,殘疾人創業就業補貼30萬元,專(兼)職委員勞務補貼16萬元,特殊教育及殘疾人大中專學生補助10萬元,“量體裁衣”式殘疾人個性化服務工作經費4萬元。基金預算(彩票公益金)214.34萬元,其中殘疾兒童康復93.17萬元,殘疾人體育7萬元,殘疾人家庭無障礙改造40萬元,殘疾人文化服務34.17萬元,殘疾人康復和機構設備補助20萬元,殘疾人助學20萬元。
(一)制度建設情況。
1.工作制度。為加強業務工作管理,制定了政務信息公開管理制度、計算機網絡安全管理制度、信訪接訪制度、公共機構節能管理制度等相關制度。
2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束,制定了黨風廉政制度。
3.財務制度。為加強資金和財務管理,制定了財務管理制度、公務卡結算制度等。
4.內控制度。為加強內部控制管理,規范單位內部經濟和業務活動,強化對內部權力運行的制約,加強廉政風險防控,制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業務管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等六大領域相關制度以及失業保險基金內控管理制度,梳理了全部工作流程,制作了流程圖,設置了崗位并明確了崗位職責及流程說明。
(二)績效目標管理情況
1.預算編制。在年度預算編制中,嚴格按照財政印發的預算編制口徑和標準編制人員經費,根據上年度項目支出情況,結合部門重點工作實際,本著厲行節約、突出重點的原則打緊安排,按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門預算,預算編制依據充分,符合本部門工作實際需求。
2.績效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門預算編制口徑及要求,我會對殘疾人證工本費、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經費、駐村工作經費、殘疾大中專助學、殘疾家庭無障礙改造、殘疾人工作經費等7個預算項目編制了績效目標,對20xx年重點工作按照上級業務主管部門下達的目標績效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業發展補助資金的目標要求以及我會工作實際,設立了工作目標,績效目標設立完整,符合項目業務工作實際要求,可行性強。
3.績效目標監控。我會年初預算的項目為專項工作經費或特定人員經費,制定了資金使用支付審核審批程序,在項目實施過程中,嚴格按照業務開展情況、業務進度進行資金計劃申報,資金支付嚴格審核審批流程進行。績效目標監控管理規范,制度建設完整,形成了長效機制。
4.績效評價。年度結束后,對20xx年度的主要業務工作和重點工作進行了全面梳理,在全面總結的基礎上形成了總結報告,根據業務工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價,評價依據完整,客觀、公正。
(三)綜合管理情況
1.政府性債務管理。我單位無政府性債務,每月按要求政府債務管理系統進行零報告。
2.政府采購實施計劃。20xx年預算政府采購計劃327.1萬元,執行政府采購計劃327.1,政府采購完成率100%。
3.“三公經費”使用。
(1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%,嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。
(2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元,占100%;公務接待費支出決算0.5萬元,占100%。具體情況如下:
①因公出國(境)經費支出0萬元,20xx年度無預算支出。
②公務用車購置及運行維護費支出0.2萬元,20xx年度公務用車維護保險等費用。
其中:公務用車購置支出0萬元。截至20xx年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:越野車1輛。
公務用車運行維護費支出0.2萬元。
③公務接待費支出0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%。公務接待費支出決算與預算持平,主要原因是:嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。其中:國內公務接待支出0.5萬元,主要用于來客來訪、考察調研等開支。
4.資產管理。截至20xx年12月31日,我單位自用固定資產64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%,其中:在用64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%。無閑置、待處置(待報廢、毀損等),資產管理嚴格按照國有資產管理相關規定,在資產管理信息管理系統進行了全部錄入,新購資產同時進行了賬務處理,按規定計提折舊,信息系統數據與財務賬數據一致。
5.信息公開。20xx年度預算批復后,按規定及時在南江縣人民政府門戶網站進行了公開,公開內容包括部門職能、主要工作、年度預算、“三公”經費、政府采購計劃、績效目標等內容。
6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經結束,目前已經完成整改。
(四)綜合績效情況
1.重點項目績效評價結果。各重點項目設立依據充分,符合項目業務工作要求,立項程序合規,目標設定切實可行,經費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開展嚴格按照相關規定執行,項目數量、質量完成好,進度安排合理,具有良好的社會效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務管理制度健全,資金撥付審批程序合規,財務核算及時,會計信息真實,工作開展成效明顯,服務對象當事人雙方滿意度高,資金使用績效好。
2.部門職能完成情況。20xx年我會為500余名殘疾人提供就業咨詢,對申報且符合條件的440名居家靈活就業殘疾人給予就業(創業)直補,對40名殘疾人開展精準中式川菜、面點培訓,分片區對600名殘疾人開展實用技術培訓;聯合縣財政局,制定印發《南江縣殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》,安置86名殘疾人在企事業單位就業;扎實抓好特殊教育,全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學率達100%,資助86名殘疾學生及殘疾人子女就讀大中專院校;全力做好殘疾人精準康復工作,落實殘疾兒童康復訓練78人;免費為36名下肢殘疾人安裝假肢,為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、拐杖等輔具,對290名困難群眾實施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專家來南開展巡診義診活動,為300余名群眾進行骨關節手術篩查,當場解決一部分疑難雜癥問題,并動員7名患者到省八一康復中心進行檢查,已免費對1名患者成功進行骨關節病手術,對247戶殘疾人家庭實施無障礙改造。推進東西部協作工作開展,與浙江東陽市殘聯簽訂幫扶協作協議,并為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽器等輔助器具110部,幫扶30名高中階段的困難殘疾學生及殘疾人子女,各項工作實現了穩中有進的目標,取得了較好的成效,獲得社會公眾的一致好評。
從整體情況來看,我會高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關,嚴格按照單位預算進行整體支出,嚴守法律、紀律底線,嚴守各項財經紀律,嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度,所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,并加強對項目實施全過程的日常監督,切實做到項目資金專款專用,無挪用、套取、占用等違規現象,但在目標績效管理制度中缺少創新。
(一)存在問題。
存在的主要問題:一是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預期目標;二是個別支出支付進度安排不夠合理;三是個別項目預算支出范圍不夠合理。
(二)改進建議。
一是加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性、合理性和實用性;二是加強預算執行管理,及時掌握預算執行情況和進度;三是根據工作開展情況合理調整支出進度。
卓越績效自評報告篇十二
為進一步推進市直各部門全面實施預算績效管理工作,提高財政資金使用效益,按照《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關于印發〈欽州市預算績效管理實施辦法〉的通知》(欽辦發〔20xx〕6號)、《欽州市財政局關于開展市本級20xx年度預算績效自評工作的通知》(欽市財績〔20xx〕1號)有關要求,市本級扎實推進財政績效管理工作,現將市本級20xx年度部門預算績效自評結果及抽查復核情況通報如下:
(一)20xx年度部門預算績效自評情況。
市直各部門根據《欽州市財政局關于開展市本級20xx年度預算績效自評工作的通知》(欽市財績〔20xx〕1號)要求及時開展20xx年度績效自評工作,自評范圍覆蓋所有一級預算單位部門整體支出及所有200萬元及以上的市本級項目支出,一級預算單位無200萬元及以上項目的,至少選擇1個以上本單位重點或重大項目支出開展績效自評。自評結束后,市財政局共收到來自82個部門的271份績效自評報告,其中部門整體支出績效自評82份,項目支出績效自評189份。部門整體支出績效自評結論“一等等級”67個,“二等等級” 15個。項目支出績效自評結論“一等等級”145個,“二等等級”38個,“三等等級”6個。
(二)績效自評抽查復核情況。
市財政局對20xx年度預算績效自評結果進行抽查復核,發現有市商務局、市水果產業發展中心等2個部門未報送部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,19個部門逾期報送績效自評,2個部門未報送項目支出績效自評,62個部門整體支出績效自評評分表未進行細化,40個項目支出績效自評評分表未進行細化。
(一)部門責任主體績效意識不強。在績效評價工作中發現,部分部門績效理念和意識較為淡薄,將績效評價工作簡單理解為單純財務部門和財務科室的業務,部門內部相關業務科室尚未參與項目績效管理過程,出現項目實施與績效管理相脫節的現象。
(二)項目績效目標編制不規范。部分單位編制績效目標較為簡單、籠統,未根據項目實際對數量目標、質量目標、進度目標、效益指標具體細化,定量指標較少,在指導項目實施方面的可操作性不強,導致事后績效評價缺少科學合理的衡量標準。
(三)績效自評質量有待進一步提高。部分部門存在對績效評價工作重視不足、自評應付了事的現象,一是部分單位未按時報送績效自評材料,個別部門經財政部門督促后仍未開展績效自評工作;二是部分單位工作不夠認真,績效指標沒有細化,只是籠統的打分,存在打分不合理、隨意的情況。
(四)項目預算執行率較低。個別項目由于預算編制不準確、項目推進進度偏慢等原因,當年項目實際支出低于預算申報金額。
(一)強化主體責任意識,建立健全績效管理機制。總體上看,部門預算績效管理水平有所提升,績效自評質量逐年提高,但與全面預算績效管理要求還存有差距。預算績效管理的責任主體是各部門,各主管部門要高度重視預算績效管理工作,深刻領會全面實施預算績效的精神,進一步健全預算績效全過程管理機制,結合業務特點,優化預算管理流程,完善內控制度,明確部門內部績效目標設置、審核、監控和評價的責任分工,加強部門財務與業務工作銜接,推動預算績效管理工作常態化和規范化。
(二)強化績效目標管理,規范績效目標編制。績效目標是項目設立和實施的前提,是做好績效評價等各項預算績效管理工作的基礎。各部門編制預算時要結合單位職責、項目實施實際,分解細化工作要求,科學設置績效目標和相關指標,規范績效目標編制,加強績效目標審核,提升績效目標編制質量。
(三)強化績效評價工作,規范績效自評。各部門開展績效自評時要明確績效評價工作職責,對被評價項目及其績效預期目標實現程度進行深入調查分析,在此基礎上根據年初設置的績效目標確定具體評價指標,確保績效評價報告依據充分、內容完整、數據準確、分析透徹和客觀公正。同時,主管部門應加強績效自評的復評工作,對績效報告有關情況進行核實,確保評價數據的真實性、完整性和準確性。
(四)強化績效評價結果應用,推進預算績效管理。各部門應高度重視,切實加強績效管理,對績效差的項目,應當分析原因、查找問題、明確措施和責任。未開展績效自評的部門,請于7月1日前將自評報告報送市財政預算績效考評中心郵箱[email?protected](聯系人:花瑋蔚2895099;楊子騰2896722)。同時,市財政局將對本次自評抽查結果整改情況進行跟蹤,并將20xx年度部門預算績效自評結果、報送情況按要求納入機關績效考評,并作為20xx年預算編制的重要參考依據。
卓越績效自評報告篇十三
根據《省民政民生工程績效評價辦法》,結合我縣實際,對全縣困難人員救助工程(包括農村居民最低生活保障、特困人員供養及機構運行維護、孤兒基本生活保障、生活無著人員社會救助、困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼)、社會養老服務體系建設和智慧化養老2個項目進行了認真的自評,現將自評情況報告如下:
(一)項目立項情況
1、規劃編制合理,審批到位。由縣政府出臺了《縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》,縣政府辦出臺了《縣城鄉居民最低生活保障工作暫行辦法(試點)》、《縣城鄉低保審批權限委托下放工作實施方案(試點)》、《縣農村特困失能半失能人員集中護理工作方案》、《縣開展失能半失能特困人員集中養護工作試點實施方案》、《關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量和構建多層次養老服務體系行動計劃的通知》等文件,規范全縣各項民政民生工程實施,將養老服務業發展納入縣“十三五”發展規劃及城鄉總體規劃。
2、機制建立及時,執行到位。統籌推進全縣養老服務業發展,未成年人保護、低保專項治理、殘疾人“兩項”補貼等聯席會議制度。由民政、消防、衛健、市場監督、等部門參與的的聯席會議制度,在協調研究、問題解決、部署任務等方面發揮著重要的作用。
3、績效目標合理、指標明確。嚴格按照各項工作的績效目標,將績效目標進行細化,并設定了清晰的產出和效果指標,指標細化、量化、可衡量,20xx年已全部完成績效目標任務。
(二)資金落實情況
資金到位率和到位及時率100%,困難人員救助工程中低保、特困人員供養、孤兒基本生活保障、殘疾人“兩項”補貼等具體發放任務資金到位率和到位及時率均達到100%;
高齡津貼,居家養老服務補貼、運營補貼,一次性建設補貼等根據申報驗收達標后,經審核按相應的撥付手續及時撥付資金。
(三)項目管理情況
1、宣傳政策到位。通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄等方式大力宣傳各項民政民生工程政策,提高政策知曉率。
2、程序規范到位。各類資金發放類工程,嚴格按照申報審批審批程序,社會養老服務體系建設嚴格按照招投標程序。
3、公示監督到位。通過“縣人民政府”網及時向社會公示困難人員救助工程資金發放情況,主動接受社會監督。
4、檔案管理到位。補助對象檔案規范、完整,檔案資料齊全。
5、資料報送及時。民生報表和各類資料及時報送,保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。
6、責任落實到位。簽訂目標責任書,省、市、縣三級目標責任書中的目標任務明確,管理責任落實到位。
(四)財務管理情況
資金使用合規專款專用。各項資金實行了專賬核算,并做到專款專用,項目資金及時納入財政年初預算管理。發放類補貼全部通過財政涉農資金平臺直接打卡發放。
(五)項目產出
1、目標完成率100%。
1).農村居民最低生活保障。我縣現有農村低保對象21090戶,30383人,占全縣農業人口3.7%,自7月1日始,全縣城鄉低保標準統籌,為585元/人.月,月人均補322.3元,年發放標準由4500元提高至7020元,確保低保標準高于扶貧標準,全面實現低保線與扶貧線“兩線合一”。按月累計發放全年農村低保金12240萬元,分a、b、c三類進行管理,實行差額救助,定期復核,動態調整,做到應保盡保,應退盡退、按標施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地貫徹落實。
2).特困人員供養和機構維護。我縣現有五保供養對象10280人,占全縣總人口1%。其中集中供養1283人,分散供養8997人。20xx年五保戶供養標準:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累計打卡發放五保供養資金7200萬元。失能特困人員422人,半失能人員574人,共計發放護理補貼403萬元。
3).孤兒基本生活保障。將孤兒納入城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療等制度覆蓋范圍,落實孤兒教育保障政策,保障農村孤兒的土地承包權益,依法懲治侵害孤兒人身、財產權利的違法犯罪行為。我縣共有孤兒和事實無人撫養兒童497人,其中集中供養6名,分散供養491名。累計按月打卡發放生活補貼607萬元((集中供養1-6月每人每月1300元,7-12月每人每月1450元;
散居孤兒1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同時在全縣開展孤兒走訪、調查和評估工作,切實保障了孤兒和事實無人撫養兒童基本生活權益。
4).生活無著人員社會救助。嚴格按照《省民政廳轉發民政部生活無著的流浪乞討人員救助管理機構工作規程》《省生活無著的流浪乞討人員救助管理機構內部管理工作細則(試行)》,規范化開展各項救助管理工作。年度共救助各類求助人員213人次,其中男性156人,女性57人,救助緬甸籍未成年1人。在嚴寒、酷暑等極端天氣下啟動應急預案及時響應,并組織實施專門救助行動4次。按照“先救治、后救助、再結算”原則,對流浪乞討人員中的9名危重病人、精神病人、傳染等病人及時醫療救治;
通過優化救助服務,充分利用救助管理機構現有設施開展照料服務。建立受助人員返鄉地域間聯動協作機制,年度提供返鄉救助88人次。
5).困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼。我縣享受重度殘疾人護理補貼15120人,每人每月60元;
困難殘疾人生活補貼14347人,按月足額打卡發放護理補貼949.46萬元。,生活補貼871.89萬元。
6).城市社區養老服務設配建率達到85%以上,縣級居家養老服務指導中心1個、鄉鎮養老服務指導中心9個、社區和村級養老服務站95個,覆蓋率達到60%。
(六)項目效益
社會效益影響較好。各項資金和工作經費納入了年度財政預算,按標準按時打卡發放到戶。各類津貼、補貼的發放提高了生活困難各類民政群體生活質量,推動了我縣的民政事業的發展。全縣養老服務設施均運行有序正常,城鄉居家養老服務設施便于老年人開展休閑娛樂活動,發揮了全社會弘揚敬老、養老、助老優良傳統的作用。
(一)養老機構提質增效
全縣共有公辦敬老院35所,其中轉型為公建民營5所,未入住人員3所。社會辦養老機構10所,總建設床位8806張,其中護理床位2663張,比例達到30%;
150張床位以上的養老機構6家100%設立了醫務室;
利用社會力量運營養老機構床位占比達45%。自20xx年,我縣計劃利用三年時間,對全縣敬老院開展服務質量提升工程,計劃總投資1500萬元,每所敬老院平均50萬元。按照敬老院服務質量建設情況要求,健全完善各項規章制度、配備工作人員、設置配套用房、敬老院院內外修繕粉刷、院民寢室和公共用房添置彩電、空調和沙發等基礎設施,更換院民床單被套等。截至目前27所敬老院完成服務質量改造提升任務。35所敬老院全部取得消防許可或備案。
質量提升工作領導小組,依據《縣社會辦養老院服務質量星級評分表》,對10所社會辦養老機構進行逐項檢查評分。根據得分情況,評定三星4家,二星4家,一星2家。全年發放獎勵資金44萬元.
(二)集中護理創新模式
自20xx年元月8日,縣第一家通過公建民營轉型專供全縣特困供養五保老人護理的護理院試運營以來,已累計入住234位失能人員,逐步提高生活不能自理特困人員集中供養率。
依據《特困人員生活自理能力評估表》,聯合衛生部門,對全縣特困人員開展生活自理能力評估。全縣共評估出特困失能人員996人,鼓勵特困失能人員入住失能人員集中護理點,或當地敬老院。集中供養460人,集中供養率46.2%。對不愿意集中供養的特困失能人員簽訂協議書,并責令鄉村加強監護,確保分散供養特困失能人員生活安全。通過政府購買服務為特困供養人員開展居家養老服務,年服務達8600人次。
1.民生工作相關管理體制和運行機制不夠健全。一是收入評體體系不夠完善,家庭收入核算比較困難。二是各項保民生制度之間的銜接不夠,當前實施的保民生社會救助制度包括最低生活保障、特困人員供養制度、醫療救助等,在實施中存在多頭管理,條塊分割的問題。
2.看病難問題仍比較突出。五保對象大多年老體弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治療發生的巨額費用新農合報銷外尚有很大缺口,看病難仍是目前棘手的事情。
3.基層救助網絡信息化共享不夠,部門間資源共享不足。在目前基層工作人員力量薄弱的情況下,如能充分發揮信息化將顯得尤為重要。
1.完善保民生的管理機制與運行機制。建立部門聯動、社會參與的多邊機制,加強相關部門、單位之間與其他社會組織間的溝通與合作,定期交流信息,協調行動,建立統一的服務工作平臺,辦理各類民生工作的受理、審查、申報、資金發放,避免多頭申報、多頭救助,缺失救助,實現救助項目互補和救助效能最大化。
2、目前我縣城鄉養老服務服務中心覆蓋率已達60%,可在管理模式、管理人員選聘、經費等方面存在不足。建議出臺城鄉養老服務機構長效運行管理機制,切實落實人員、經費等,從而有效解決制約農村社區養老服務機構發展的管理長效運營問題。
3、強化業務素質培訓,全面提高服務能力。堅持分級培訓和崗位培訓相結合,尤其是加強職業道德培訓,讓關系民生,連著民心的民政工作真正發揮好社會建設兜底作用
卓越績效自評報告篇十四
(一)基本情況。
1.主要職能。桂陽縣廣播電視臺主要負責中央、省、市廣播電視節目傳輸;負責本縣電視節目采編、制作、播出,負責宣傳黨的路線方針政策,宣傳桂陽經濟社會發展形勢;負責擬訂全縣廣播電視事業、產業發展規劃與建設,促進廣播電視事業發展;負責廣播電視節目無線發射和設備檢修;負責制定和組織實施“廣播電視村村通”及廣播電視產業發展規劃;負責防洪預警和廣播電視衛星直播“戶戶通”工作。
2.機構情況,桂陽縣廣播電視臺內設辦公室、總編室、計劃財務股、安全播出股、電視股、廣播股、技術裝備股、新媒體股等8個機構。
3.人員情況。20xx年本單位編制人數124人,比上年變動了(增加或減少)0人;年末實有人數164人,比上年增加了12人。人員變化的主要原因是:一是,縣新聞中心原有聘用人員和業務于20xx年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協議廢止,收回臺方自行管理,原有人員劃入臺方聘用。
(一)收入支出預算安排情況。
20xx年,本部門年初預算收入2,008萬元,比上年增加55萬元,增長2.83%,增減變化的主要原因是:人員增加,基本支出增加。其中:財政撥款收入年初預算1,605萬元,比上年減少65萬元;其他收入年初預算收入403萬元,比上年增加120萬元。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整,預算跟隨調整情況,主要變化是:收入調整預算數為2,008.25萬元。
20xx年,本部門年初預算支出2,008萬元,比上年增加55萬元,增長2.83%,增減變化的主要原因是:人員增加,基本支出增加。其中:基本支出年初預算1,275萬元,比上年增加150萬元,增長13.33%;項目支出年初預算733萬元,比上年減少95萬元,下降11.47%。年度執行中因單位人數變動及單位事權調整,預算跟隨調整情況,主要變化是:人員增加,基本支出增加。
(二)收入支出預算執行情況。
20xx年收入實際完成1,861萬元,比上年減少114萬元,下降5.77%。主要原因是:部分項目工程暫未完工。其中:財政撥款收入完成1,458萬元,比上年減少217萬元,下降12.95%;變化的主要原因是:部分項目工程暫未完工;其他收入完成403萬元,比上年增加103萬元,增長34.34%,變化的主要原因是:網絡公司補繳以前年度五險一金。
20xx年,本部門支出1,861萬元,比上年減少114萬元,下降5.77%;變化的主要原因:部分項目工程暫未完工。其中:基本支出完成1,275萬元,比上年增加144萬元,增長12.73%,變化的主要原因:少兒大賽、廣場舞大賽等大型活動專款較少,大部分從納入財政預算管理的非稅收入中支付,導致公用經費增加。
項目支出586萬元,比上年減少258萬元,下降30.56%;變化的主要原因:部分項目未完工。人員經費完成999萬元,比上年增加83萬元,增長9.04%,變化的主要原因:一是,縣新聞中心原有聘用人員和其業務于20xx年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協議廢止,收回臺方自行管理,原有人員劃入臺方聘用,人員增加,人員經費增加;公用經費完成276萬元,比上年增加61萬元,增長28.5%,變化的主要原因:少兒大賽、廣場舞大賽等大型活動專款較少,大部分是從納入財政預算管理的非稅收入中支付,導致公用經費增加。
1.收入支出與預算對比分析。20xx年收入為1861.06萬元,比20xx年度下降114萬元,下降了5.77%。主要是因為部分項目工程暫未完工。20xx年預算收入為2008.25萬元,決算收入為1861.06萬元,相差147.19萬元,主要原因是部分項目工程未完工,項目資金未能撥付導致財政補助收入下降。
2.收入支出結構分析
20xx年收入總額為1861萬元,其中財政撥款收入為1458萬元,其他收入為403萬元;20xx年總支出為1861萬元,其中基本支出為1275萬元,項目支出為586萬元。
3.支出按經濟分類科目分析。
(1)“三公”經費支出情況:20xx年,“三公”經費完成195,947.71元,比上年減少63,367.73元,下降24.44%,下降的主要原因是:厲行節約,減少公務接待人次,部分車輛維修費暫未報賬。;公務接待費完成91,293.71元,比上年減少48,086.29元,下降34.5%,增減變化的主要原因是:厲行節約,減少公務接待人次;公務用車購置及運行維護費完成104,654元,比上年減少15,281.44元,下降12.74%,增減變化的主要原因是:部分車輛維修費暫未報賬。
(2)會議費支出情況:20xx年會議費完成0元,比上年增減0元,增加下降0%,增減變化的主要原因是:減少大型會議次數,減少會議費用。
(3)培訓費支出情況:20xx年培訓費完成18,438元,比上年減少5,415元,下降22.7%,增減變化的主要原因是:培訓人次減少。
(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況暫無。
(5)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施暫無。
4.財政撥款收入、支出分析。20xx年財政總收入為1458萬元,其中納入財政預算管理的非稅收入即廣告費收入為353萬元,財政撥款為1000萬元;財政撥款支出為1458萬元,其中基本支出為893萬元(其中人員經費為768萬元,日常公用經費為125萬元),項目支出為565萬元。
20xx年在縣委縣政府及縣委宣傳部的正確領導下,我臺堅持黨媒姓黨,“圍繞中心,服務大局”的方針,把握正確的輿論導向,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,努力推進廣電各項事業全面發展,全臺上下形成干事創業的良好氛圍。
(一)、新聞宣傳工作造勢有力,輿論引導水平明顯提升。
一年來,我們堅持正確的輿論導向,突出新聞立臺,當好黨和政府的喉舌,把握時代脈搏,堅持節目為主,內容為王,大力弘揚良好社會風尚,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,做好主題策劃,關注民生,強化輿論監督,把更多的時長留給基層,關注民生。同時,對外宣傳積極主動,講好桂陽故事,傳送桂陽聲音,提升桂陽的美譽度。
1、圍繞中心,加大主題報道。20xx年我臺緊貼縣委縣政府中心工作,策劃主題報道,做到重點工作不缺漏,有深度有力度,為把桂陽建設成為郴州增長極的示范引領區營造了良好輿論氛圍。一年來,《新聞聯播》《蓉城視點》、“新桂陽app”、電臺等平臺開展了學習貫徹十九大精神、“慶祝改革開放40周年”“桂陽魅力新村”“精準扶貧在行動”“聚焦三重”“聚焦三大攻堅”等主題報道,播出各類新聞資訊8000余條;同時,結合我縣不同時期重點工作,各平臺及時開設版塊,加大宣傳力度。今年我縣四城創建工作如火如荼,為做好四創工作,充分發揮媒體的宣傳作用,我臺結合“四城創建”,在《桂陽新聞聯播》欄目開設《城管來了》,圍繞四創中心工作,跟隨城管工作人員下水道、爬電桿、24小時記錄城管工作人員的一天,每一次精心采訪,用汗水贏得了觀眾的共鳴,節目獲得縣委書記彭生智點贊。在全縣脫貧攻堅決戰決勝期,《新聞聯播》《蓉城視點》分別推出《精準扶貧我們在行動》《扶貧隊長》,派出多路記者奔赴各個扶貧村,聚焦“精準扶貧戰場”,記錄那些為了人民的小康,忘我付出的“扶貧戰士”的憂樂情懷,絕對忠誠。這些作品都高舉旗幟,大力弘揚正能量,展示新風采,為營造我縣良好的干事創業氛圍樹立新坐標。
2、關注民生,不斷強化輿論監督。在圍繞中心做好主題報道的同時,把更多的時長留給基層,關注民生。繼續延續《走基層》節目,講述百姓身邊的好人好事、鄉土鄉情。《蓉城視點》聚焦城市亂象、網吧容留未成年人、居民私設停車鎖、廚房垃圾、油煙、噪音擾民等問題開展輿論監督,對城市不文明現象進行曝光,引起相關部門的高度重視,并聯合縣城管、公安、街道等部門開展了一系列行之有效的整改措施。特別是對廚房垃圾、油煙問題等報道播出后,為規范我縣餐飲行業的排污行為以及全縣環境污染治理工作起到推動作用。今年6月份,結合作風建設,《蓉城視點》欄目就荷葉鎮水源村河長制工作落實不到位、河道垃圾遍地等現象多次深入采訪在電視臺播出后,引起當地黨委政府高度重視,進行整改,并出臺嚴格水源地管理措施,讓市民喝上放心水起了推動作用。10月份,在時間短,任務重的情況下,我臺抽派記者拍攝了20xx年度重要崗位評議工作問政短片,圓滿完成縣領導交辦的任務,得到領導的肯定。
3、抓實外宣工作,提升桂陽美譽度。為更好地宣傳推介桂陽,講好桂陽故事,傳送桂陽聲音,縣廣播電視臺重設了總編室,組建外宣組,由專門人員主抓對外宣傳工作,承擔全臺50%的外宣任務,并承擔了梯次培養外宣重點記者的職責。制定完善《桂陽縣廣播電視臺20xx年新聞外宣工作實施辦法》,將外宣任務量化到人,進行業績考核,保障外宣任務完成。同時,認真研究上級臺用稿方向,在每一周的例會上報送外宣題材,根據題材安排人員,并深入挖掘縣內各項工作亮點、閃光點,做到多采訪,多向上級臺投稿,確保全宣工作在全市領先。20xx年,中央電視臺《新聞聯播》報道了桂陽櫻花盛開,凸顯了桂陽農村鄉村旅游巨變,央視《軍事頻道》播出桂陽歐陽海精神,傳遞桂陽英雄故里紅色基因傳承;央視新聞頻道先后播出桂陽掃黑除惡兩條報道,向全國展示了平安桂陽建設成果。《湖南衛視新聞聯播》“鎮起風云”欄目播出桂陽花果經濟,向全省推介桂陽庭院經濟發展變化;尤其是桂陽智能家居產業園先后多次登上湖南衛視新聞聯播節目熒屏,在全省招商引資產業鏈條典范在珠三角、長三角打出名氣,吸引更多企業入駐桂陽。截至11月,在央視上稿3條,中央人民廣播電臺1條;在湖南衛視上稿97條,有望連續三年上稿突破100條;在郴州新聞聯播上稿312條20126秒,創桂陽電視臺在郴州臺發稿新高。
4、整合資源,促進媒體融合發展。5月份,縣廣播電視臺在縣委、縣委宣傳部的指導下,對新聞中心進行整合。5月8日與湖南新天際傳媒公司簽訂了《解除制播分離合作協議書》,收回電臺的節目生產權和經營權,對其擁有完全的實際監管制播權、管理權,牢牢占領了意識形態輿論宣傳主陣地。形成集廣播、電視、網站、微信公眾號、手機客戶端、手機報等全媒體平臺融合發展的縣級融媒體。并投入200余萬元對新媒體中心辦公條件、編輯設備、播出設備、攝像設備實施了數字化升級改造,采購全臺通文稿編審系統一套,添置航拍無人機、網絡直播系統、現場錄制系統、高清攝像機、相機等,完成了高標清系統升級改造,使我縣的廣播電視節目技術質量、制作能力和播出效果得到明顯的改觀和全面的提升,在實踐層面逐步形成了以廣播電視媒體為主陣地,微信公眾號、手機客戶端為生力軍的全媒體宣傳平臺。同時,啟用了文稿編輯系統,打造“中央廚房”。記者采訪稿件全部納入文稿編輯系統,不斷優化生產業務流程,搭建資源共享平臺,初步實現“一體策劃、一次采集、多種生產、多元傳播”的媒體運作模式。目前,新桂陽app用戶達12萬,每天第一時間進行本土新聞、國內熱點、精彩小視頻、優美圖片等內容更新,集中展示桂陽的時政熱點、民生民情和歷史文化、人文景點,形式多樣,為全方位、立體化宣傳推介桂陽起到了良好的社會效果。
(二)、廣辟渠道,增加創收來源。
受整體經濟環境影響,以及新媒體高速發展和全民手機時代的沖擊,電視廣告市場嚴重萎縮,電視廣告業務大幅下滑及頻道縮減的情況下,我臺干部職工團結一心,想盡辦法,采取一系列有效措施增強經營創收能力。
1、轉變思想觀念,實行全員創收。為拓展業務領域,加強廣告創收運營,今年來,我臺由原來的廣告部專門創收轉變為以廣告部創收為主,鼓勵每個干部職工發揮每個人的優勢,實行全員創收。
2、打破傳統模式,以活動促創收。在硬廣告不景氣的大背景下,我臺想方設法穩定老客戶,主動聯系新客戶。同時,從單一的廣告經營轉入以活動促創收。我們以客戶的需求出發,為客戶量身定做相關營銷推廣活動,20xx年成功舉辦了廣場舞大賽、少兒才藝大賽、愛心送考、《相約碧桂園 我們約會吧》等活動,取得了良好的社會效益和經濟效益。
3、優化整合資源,突出聯辦節目。今年我臺將廣告部和制作部進行整合,成立廣告活動部和視頻創作中心,開辦《桂陽大視野》欄目,積極與各單位、企業聯辦節目,購買電視臺的服務,既推介單位、企業的典型做法,又增加電視臺的收入。同時,為單位、企業量身打造專題片和宣傳片,增加創收途徑。
(三)、夯實基礎,做好廣播電視公共服務。
為進一步推進廣播電視公共文化服務的覆蓋范圍,我臺合理規劃、綜合實施,分別采用了無線、有線、衛星三種方式,有效解決了群眾尤其是偏僻山區群眾收聽、收看廣播電視的需求,滿足本地老百姓聽到看到本地廣播電視節目的愿望。
1、順利完成中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程寶嶺發射臺項目建設。20xx年完成停播近10年的中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程寶嶺發射臺項目建設,安裝2臺1kw無線數字電視發射機,5月運行開播,轉播中央、省、市、縣四級共19套數字電視節目。11月完成省市縣工程驗收。目前設備運行正常,覆蓋效果良好。
2、抓實“村村通”“戶戶通”的日常維護和管理,確保受益農戶得到實惠。“十二五”以來我縣共掃除708個已通電自然村廣播電視“盲村”,20xx年直播衛星“戶戶通”完成7230戶,合計完成13742戶直播衛星電視用戶。為確保“村村通”“戶戶通”長期通、優質通。20xx年我臺委托湖南有線桂陽網絡有限公司,做好我縣“村村通”有線電視網絡這一塊的后續服務工作,以“先服務后結算”的方式,達到對“村村通”有線電視網絡維護可管可控的工作目標。同時,我們對全縣“村村通”有線電視網絡覆蓋區域內的自然村,進行了實地考核驗收,263個自然村全部考核合格。設立7個鄉鎮直播衛星設備維修點,向服務區域內的受益農戶實行免檢修費、免服務費、免故障設備更換費的惠民服務政策。對沒有開設鄉鎮直播衛星設備維修點的村鎮,由縣直播衛星“戶戶通”服務中心做好維修服務工作。全年共受理處置“直播衛星戶戶通”用戶申報的各類故障 1156起。
3、積極做好我縣防汛預警廣播故障排查,確保預警廣播運行正常,安全度汛。目前全縣共有預警廣播站點287個。我們對其中181個防洪預警廣播點與農村廣播村村響合并,做好所有預警廣播點的日常維護工作,并嚴格執行汛前、汛中、汛后三次巡檢工作。對方元水庫、肖家山水庫、蓮塘水庫、賢江水庫、飛仙河壩、余田河壩以及地質災害頻發的自然村預警點進行設備提質改造,確保我縣預警廣播正常運行。
4、做好“村村響”廣播的接收和管理工作。按上級要求,20xx年9月村村響一、二期工程建設完工驗收后,村村響廣播系統全部移交給廣播電視臺做后續維護管理。目前全縣有鎮、村平臺432個點,無線發射平臺(村級)410臺,3400個自然村廣播點。村村響點多面廣,故障頻發,為確保“村村響”農村廣播的正常運行,我們深入村鎮現場了解村村響設備運行情況,做好日常維護管理工作。
5、抓好安全播出,確保廣播電視播出零事故。牢固樹立播出無小事的思想,制定安全播出防范措施和安全播出應急預案,同時,加強治安防范,嚴禁無關人員進入播出、發射機房,保障內部安全,實現廣播電視安全播出零事故、零差錯。
(四)、加強黨建,以黨建工作促作風轉變。
一年來,我臺組織學習貫徹黨的十九大精神,推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化,組織各支部每月開展主題黨日活動,按期召開“三會一課”,深入開展“糾四風,治陋習”“雁過拔毛”式腐敗及“中央八項”規定等專項整治活動,進一步完善了財務管理制度,公務接待制度,公務用車管理、干部職工考勤及假期管理制度,完成支部“五化”建設,內部管理進一步規范,干部職工作風大大轉變,有效形成了全臺干事創業的合力。
(五)、加大績效考核力度,打造合格采編播人才隊伍。
一年來,我們嚴格按照《桂陽電視臺績效考核方案》,開展作風建設年活動,各部門、欄目制定出臺了績效考核細則,從工作作風、工作數量、質量等方面對工作人員進行績效考核。我臺今年成立了編委會,出臺《采編播人員從業規范》,建立新聞編前會制度、業務學習培訓制度、重點選題策劃制度、新聞外宣工作通報制度、新聞月評制度。采取請進來、走出去等方式,先后邀請紅網、郴州電視臺等專業人士對采編播人員開展攝像專業知識、新聞寫稿、制作播音等方面進行業務培訓,派出業務骨干外出學習培訓十多人次;不斷增強采編播隊伍腳力、眼力、腦力、筆力,著力向全媒型轉型,打造一支政治過硬、本領高強、求實創新、能打勝仗的采編播隊伍。
(六)、真抓實干,扶貧工作成效顯著。
根據縣委安排,我臺精準扶貧工作點上村為流峰鎮園區村,面上村為仁義鎮陰山、花園、大何等5個村。一年來,我臺緊緊圍繞扶貧工作,多次召開臺務會和職工大會進行專題研究部署,壓實工作責任,全力推進脫貧攻堅工作。同時,挑選安排責任心較強的干部職工,對貧困戶實施結一對一結對幫扶,深入幫扶對象家中走訪慰問,宣傳扶貧政策,落實幫扶措施,今年來,慰問物資達5萬余元,幫扶駐點村新農村建設資金2萬元,修繕村支部組織活動中心3萬元。到目前為止,我臺駐點村穩定脫貧54戶182人,面上村已脫貧95戶288人。臺駐點結對幫扶的村,三年來在扶貧動態管理工作中未出現貧困戶錯評漏評和錯退現象。全村實現了有線電視(寬帶)和“村村響”網絡全覆蓋,安全飲水工程(4處)和水利設施建設已基本完成,通村組公路都通達通暢。20xx年村綜合貧困發生率控制在1%以內,如期退出貧困村行列。同時村容村貌和村辦公條件進一步得到改善,各項工作順利推進。
1、采編播人才流失嚴重。廣電臺作為業務技術部門,確保正常運轉需大量的專業人才。但現有干部職工中,專業技術人員和一線采編播人員少,全臺只有12名有記者證的記者在崗。還缺播音主持以及燈光師、音響師、化妝師之類的專業技術人才。近年來,縣電視臺想方設法引進培養人才,但是因為平臺太小、待遇不高、受編制所困不能解決身份等原因,最終難以留住人才,從20xx年至今已有28人辭職,20xx年就有13人離職,過年以來已有5人離職辭職。
2、單位保運轉的壓力仍然較大。縣電視臺是全縣所有機關事業單位中唯一一個沒有政策性收費卻要靠做生意來創收保人員工資的單位。目前,由于上級媒體和新興媒體的擠壓,創收空間狹小,經濟形勢的變化,客戶流失嚴重,體制機制的約束等,廣告經營創收壓力仍然較大。
3、網絡公司隊伍穩定存在極大隱患。按照全省有線電視改革要求,縣有線電視網絡被省網絡集團收購,但電視臺有67名在編事業人員在網絡公司上班,人事、編制關系仍在電視臺。隨著市場競爭的日益激烈,網絡公司經濟效益日益下降,而員工完成任務的壓力越來越大,收入卻越來越少,同時網絡公司已經多年拖欠員工養老金、職業年金、公積金、失業保險金等費用200余萬元(其中包括20xx年10月至20xx年11月各機關事業單位應補繳職工基本養老保險和職業年金的單位部分及個人部分)導致干部職工嚴重不滿,情緒波動大,加上對事業人員身份以及退休后待遇保障等問題的擔心,67名員工已經多次集體提出要求回電視臺上班,隊伍穩定存在極大隱患。目前,網絡公司尚欠副縣電視臺網絡收購款300萬元未付。由于長期拖欠保險等費用,已經嚴重影響了人員的正常退休,以及退休人員工資的正常發放,造成了退休人員的情緒不穩,影響了單位的正常運轉。
4、有線電視覆蓋率日益偏低。根據省有關小康社會考評要求,到20xx年全縣有線電視覆蓋率要達到60%以上,而目前我縣有線電視覆蓋率僅有30%。其原因一是近年來我縣有線電視用戶流失嚴重,在冊有線電視用戶9萬戶,但實際有效用戶只有4.63萬戶,流失率達到44%;二是我縣農村有部分鄉鎮村組沒有覆蓋有線電視信號,部分小片網沒有進行整合,全縣96萬人口,僅有30萬人可以收看到郴州、桂陽電視節目。有線電視作為縣委、縣政府的聲音傳播主渠道的作用逐步削弱,基層意識形態宣傳主陣地正在喪失。
1、加強隊伍建設。招錄一批全額撥款事業專業人才。目前尚空缺全額事業編制9個,請縣委縣政府同意在系統內實行遞補產生,或按照電視臺的工作要求設計招考條件,通過縣人社局公開招錄。
2、加強財政經費保障。建議利用融媒體改革契機,解決電視臺人員經費基本保障,形成以財政保障為主,電視臺創收補充為輔的經費保障體系。
3、妥善解決文化體制改革遺留問題。解決網絡公司編制員工的安置問題,盡快為職工繳納相關保險費用,確保干部職工情緒穩定。
4、確保政策落地。積極爭取縣委、縣政府支持,確保落實湘政辦【20xx】73號文件湖南省人民政府辦公廳、市政府辦公室《關于加快推進廣播電視村村通向戶戶通升級工作的實施意見》,參照宜章等周邊縣市做法,以兩辦下文,明確相關規定,擴大有線電視覆蓋面。
卓越績效自評報告篇十五
xx縣xx小花椒農業商貿有限公司是經xx縣市場監督管理局批準成立的一家專業集花椒種植、加工和銷售的民營企業。項目位于xx縣xx鎮xx村余家河壩,總投資5000萬元。該項目占地面積20畝,建筑面積8800平方米,其中廠房6000平方米,辦公樓1000平方米,交易市場1000平方米,宿舍1000平方米,食堂500平方米,其他附屬用房300平方米,并配套完善其他附屬設施。
(一)立項依據
按照xx省人民政府關于加快工業園區標準化廠房建設的意見精神,凡在省級重點工業園區及工業強縣園區,由園區管委會統一規劃建設,符合園區產業發展規劃,承接中小及非公企業入園發展的新建標準廠房,經省級工業園區管理部門審查認可,納入扶持范圍,省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中,單層每平方米給予200元補助,多層每平方米給予300元補助。
績效目標設立
項目建成后每年可加工花椒20000噸,實現產值1億元,可提供100人左右的就業崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元,合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
(一)管理制度。
xx公司創建成立后非常重視管理,現已建立科學現代化的企業管理制度,內控組織機構健全,制定了嚴謹的《公司章程》,明確了公司的經營范圍、發展規劃、股東的權利和義務,形成了規范的內部管理機制。目前公司下設五部一室,辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。
(二)質量管理
xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建,監理方為:xx隆強建設工程監理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。
(一)管理制度
園區管理委員會執行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后,由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理,確保專款專用。
(二)資金使用合規性
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支,做到了專款專用,經費均按照縣財政局有關文件、通知精神執行。
(三)會計核算
財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業務由園區財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
按照財政一體化要求,該項目款的支付由園區管委向縣財政申請,撥款環節由縣財政局負責財務監控。資金劃到xx公司的賬上后,由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監控。
(一)項目完成情況
該項目于20xx年11月正式開工建設,截至目前,廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行,目前主體工程相繼完工并投入生產。
(二)資金使用情況
園區財務室向xx公司劃款情況:20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧撻。
(三)成本節約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金,按照公司財務管理制度規定使用資金。
目前,公司主體工程已經完成,處于試運行階段,因今年廠房建設原因,錯過花椒收購旺季,故今年生產花椒70余噸,產值980萬元,公司就業人員100余人。
xx公司標準化廠房建設項目綜合評分為94分。
主要經驗及做法:園區管委會本著服務企業的宗旨,積極與公司協調溝通,向省上申報標準化廠房建設項目,爭取補助資金,緩解企業資金短缺壓力。存在問題及建議:該公司目前存在流動資金短缺困難的問題,項目前期計劃是設計年產花椒5000噸,但在實施過程中考慮到公司以后的發展需要,又調整設計為年產花椒20000噸,造成較大資金壓力,仍然需要園區管委發揮職能職責作用,申報項目爭取資金。
類似于xx公司的園區入駐企業很多,標準化廠房建設補助資金申報的任務很重,仍需各級各部門的支持。