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最新采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程12篇(通用)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-27 13:02:32
最新采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程12篇(通用)
時間:2023-03-27 13:02:32     小編:zdfb

在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫?這里我整理了一些優秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇一

2.協助財務部完成月度供應商貨款結算工作.與相關部門及時溝通,對產品結構進行優化;

3.依據公司經營需要,制定材料供應計劃、材料采購計劃;

4.熟悉工程進度及市場情況,按計劃進行采購,并滿足質量進度要求;

5.掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃;

6.監督材料的使用情況,對材料浪費、損壞情況應及時制止。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇二

1、工廠往來帳目整理,來貨清理,且所負責的供應商統一在每月10日前對帳。

2、來貨檢驗,每批來貨必須抽檢,并將抽檢結果及時反饋。如有質量問題須第一時間反饋給相應的供應商并協商好解決方案。

3、來貨跟蹤,根據合同訂單及時跟蹤來貨情況,提前通知倉庫主管和統計員。(可在erp系統做采購建議單或整理好的到貨表格發送至嘉士財務的qq群)

4、訂單確認后要及時跟蹤供應商簽字蓋章回傳,電子檔(含訂購產品的品名、貨號、顏色、尺碼、數量)提供給倉庫主管。

5、已到貨商品,如為新品,須送樣至網購運營,通知其相關負責人上鏈接,且持續跟進后期銷售,出現評分降低的情況第一時間通知供應商。須保證所有貨品均上鏈接,且隨時統計網上銷售產品的庫存。

6、自己手上整理好的到貨數據,每天以微信的形式發送到嘉士財務的微信群。注明與廠家核對情況、有無入庫情況。

7、服從部門臨時的工作安排,并做到每日工作每日清理。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇三

1、現場材料員對工地現場的材料的性價比負有直接責任。

2、認真學習和了解現場使用材料的性能、質量要求及iso9000相應的程序文件和作業指導書,以指導日常的業務工作。

3、開工前期,進行多家,多領域,大范圍的市場材料價格調查,真正落實貨比三家,選用施工規范要求,價格又便宜的材料。

4、熟悉圖紙,了解各分項工程所需各種材料類型、數量,按照施工組織設計的要求,做好材料采購計劃,后期結合工地進度實際情況,及時購買工程所需的各種材料。

5、正確使用材料進出庫計量方法,嚴格檢尺、量方、點數、過秤,認真做好原始記錄,最后計入驗收臺帳和消耗臺帳。

6、協助項目技術負責人、質檢員做好現場材料的質量檢驗工作,并按規定取樣送檢,嚴把使用材料的質量關。

7、購買的材料要做到日清、月結、定期盤點,如實填寫材料報表,及時上報。

8、認真做好防火、防盜、防雨、防防變質,搞好工地材料現場的清潔衛生工作,實行文明施工。

9、發現不合格材料或材料被盜等意外情況,應及時上報有關人員,不得延誤或隱瞞。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇四

1、根據公司的物料需求計劃,做好預測、訂單管理,確保物料保質、按時、按量完成交付,達成訂單交付目標;

2、根據系統生產計劃和要求,做pull in/push out等物料跟催動作,確保材料準時到位/生產順暢;

3、負責物料交付,質量,服務等供應商異常問題的處理;協助質量、生產部門及供應商,持續改進物料質量;

4、了解市場物料行情、供應商經營狀況,對市場供應,成本等作出預判,指導內部需求管理;

5、跟蹤供應商及時回票/對帳,協助供應商和財務處理付款問題;

6、完成領導安排的其它相關工作;

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇五

1、負責由本部下達之統購原物料的合約簽訂與執行(訂單下達、到貨跟催等)

2、負責本部統購原物料交貨過程中的異常處理

3、負責本部統購原物料的供應商考核、輔導作業

4、非統購原物料公司自采的廠商開發、考核輔導作業

5、非統購原物料公司自采的詢/議價、合約簽訂

6、非統購原物料公司自采的訂單下達、到貨跟催、交貨異常處理等

7、負責本部&公司自采原物料的對賬請款作業

8、負責調撥原物料及成品(含運費)的請款入賬作業

9、完成主管交辦的其它工作

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇六

1、 主動與申購部門聯系,核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等,避免差錯,按需進貨,及時采辦保證按時到貨。

2、 熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質比價,擇優選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴把質量關,杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、 以搞好“采購供應,保障經營需要”為原則,抓好采購管理,了解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況,掌握酒店有關財務規定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求,熟悉各種物資采購計劃。

4、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商,要準確了解、掌握市場供求即時行情,適時組織采購。

5、 按“誰經手誰負責”的原則,要對本人分管的采購業務的質量、數量、成本負責,要盡可能多渠道采購,降低采購成本,提高采購質量;

6、 及時完成部門下達的各項采購任務,及時保障企業正常經營需求,嚴格執行酒店采購管理制度,采購均以“物資申購單”為依據。

7、 嚴格執行公司各項財務制度及規定,并堅持“憑單采購”的原則,購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人,按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。

8、 服從公司財務監督,遵守公司有關規章制度及員工守則。

采購員必知:

1.采購作業要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業務往來一定要在事情發生前溝通清楚,并將相關信息及時同業務溝通,嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的`工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.

4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.

5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.

6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業.

7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析,并追蹤材料的去向.

9.后勤在發給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的

材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.

10.采購在作業時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.

11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業務部門確認,結果回復供貨商,讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業務員多交流.才了解材料最低價.

13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.

14.供貨商在報價時,有三種方式:(1)、報可以轉廠價,(2)開增值稅票(注明是含多少點)。(3)、不用轉廠也不用開稅票(普通收據)。以上情況一定要在報價單上說明清楚,以防事后發生不愉快的爭議.

15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.

16.若因時間緊迫關系,要求將物料直接從供應商寄客戶時,采購員一定要獲得上司的批準,且在事后不遲于第二天須將送貨數量知會相關業務員開具銷售單,采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據放于貨物當中,并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

18.對于利潤過低的銷售報價,采購員一定要給上司審核方可報給業務,以保持公司的利潤空間。

1、 在采購經理的直接領導下,嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。

2、 凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠

家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌,落實到人。

3、 要積極主動配合業務部門做好每個項目方案,并與業務部門達成共識。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇七

1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

2、負責發票的整理及貨款支付的報批相關工作。

3、負責供應商資料的整理及合格供方文件評審工作。

4、負責部門文件的接收及管理工作。

5、根據采購計劃和訂單進度要求,協助采購進行到貨跟進。

6、完成上級交代的其它任務。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇八

1、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。

2、負責市場調研,提供符合公司要求的供應商名單,建立合格供應商檔案。

3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質比價,擇優選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴把質量關,杜絕假冒偽劣商品的流入。

4、執行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。

5、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責,按時完成采購任務。

6、對采購業務進行匯總、分析,需要時向管理層提供采購報告。

7、負責供應商的管理,與供應商維持健康、良好的商業合作關系,協助公司處理與供應商的各種糾紛。

8、市場行情的調查、動態資訊收集、整理,及時上報,以便及時調整采購策略。

9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。

10、加強與供應商的溝通與聯絡,確保貨源充足,供貨質量穩定,交貨時間準確。

11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養、檢修等日常工作。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇九

1、嚴格執行公司關于材料采購的項目規章;

2、熟悉主要建筑材料及裝飾材料的產品特點和質量要求,熟練掌握材料成功采購管理制度;

3、進行市場詢價和比價,并進行資料記錄,簡歷價格對比系統;

4、最大程度的保證采購物資的質量,并取得較低的采購成本;

5、組織對主要供應商的資信調查;

6、針對采購的材料、設備進行出入庫、驗收管理;

7、及時上報和妥善處理項目上級本部門的突發事件;

8、及時完成領導交辦的其他工作。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇十

1、負責整理采購供應商的信息庫,報價信息等。

2、根據項目部提交的材料請購單做出審核及請購事項。

3、審核和制定采購合同。

4、配合采購主管完成其他的采購工作等。

5、甲方需要時收集樣板及送樣板。

6、負責軟裝產品報價和跟蹤下單。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇十一

(1)分析公司原材料品質、市場價格等行情。

(2)尋找物料供應來源,對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。

(3)與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商的資料。

(4)要求報價,進行議價,有能力的可進行估價,并作出比較。

(5)采購所需的物料。

(6)查證進廠物料的數量與品質藥店采購員崗位職責文章藥店采購員崗位職責

(7)對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估。

(8)掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況,了解市場走勢,加以分析并控制成本。

(9)依據采購合約或協議控制、協調交貨期。

采購的崗位職責概述 采購的崗位職責及流程篇十二

1、負責便利店商品品類總體規劃;根據公司發展戰略和銷售情況不斷優化品項結構,制定品項編制;

2、負責供應商開拓及評估管理;

3、管控商品價格和斷貨、預淘汰、淘汰、過季等狀態;負責擬定商品選品及汰換標準,新品引進的常規審核;

4、負責商品價格體系的建立,指導門店進行價格管理;

5、擬定市場調查方案(包括價格、消費趨勢、競爭店情況等等)并親自參與市調,總結調查結果,提出合理建議;

6、每月提交品類優化總結;處理滯銷、不可通退商品;制定月、季、年度的銷售,采購和促銷等各項計劃,制定各項kpi目標;

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