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增值稅發票退票證明篇一
貴公司于20xx年x月x日給我公司開具增值稅專用發票xxxx份,發票的代碼為xxxxxxxx,發票號碼為xxxxxxxxxxxx,金額為xxxx元,稅額為xxxxxxxx元,價稅合計為xxxxxxxx元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發票時,將xxxxxxxx誤填寫為“xxxxxxxx”,正確的xxxxxxxx應為“xxxxxxxx”。此份發票不符合我公司的'開票要求,因此我公司拒收此發票。此份發票我公司未進行認證。
特此證明!
xxxxxxxx股份有限公司
20xx年x月x日
增值稅發票退票證明篇二
_______有限公司:
貴公司于_____年____月____日給我公司開具增值稅專用發票____份,發票的'代碼為____________,發票號碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價稅合計為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發票時,將________誤填寫為“________”,正確的________應為“________”。此份發票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發票。此份發票我公司未進行認證。
特此證明!
________股份有限公司
_____年____月____日
增值稅發票退票證明篇三
_________有限公司:
我司____________公司為____________公司開具的普通發票(發票號:_________ 發票金額:____________)被我司不慎遺失,客戶未入賬?,F提供發票存根聯復印件加蓋發票專用章,以便客戶入賬。
特此證明。
_________公司
日期:_________
增值稅發票退票證明篇四
南通_________分局:
于_______年______月______日_________有限公司南通分公司給我公司(南通_________有限公司,納稅人識別號:_________)開具的壹張江蘇增值稅專用發票,詳情如下:
購貨單位:_________有限公司(納稅人識別號:______)發票號碼:_________,發票總額:______元。
由于我司原因,不小心將發票第二聯,抵扣聯遺失,增值稅發票尚未認證和尚未抵扣,望貴局提供已抄報稅證明,便于我公司進行增值稅進項稅抵扣。
特此證明!
南通_________有限公司
_______年______月______日