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銀行稽核工作內容(模板6篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-07 18:00:53
銀行稽核工作內容(模板6篇)
時間:2023-04-07 18:00:53     小編:zdfb

無論是身處學校還是步入社會,大家都嘗試過寫作吧,借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。相信許多人會覺得范文很難寫?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。

銀行稽核工作內容篇一

2.對總行與計財、運營業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內部控制評價,并對內控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業務條線相關的稽核方法和程序。

銀行稽核工作內容篇二

1.負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價,提出稽核建議,并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

2.負責對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價,提出稽核建議,并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤;

3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價,提出稽核建議,并對稽核發現的整改情況進行持續追蹤

4.負責稽核相關外包的大型管理類項目的建設,對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理,促進項目目標的達成;

5.負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序,持續梳理并優化項目稽核流程;

6.收集、歸檔稽核項目檔案。

銀行稽核工作內容篇三

1、擔任分支機構的項目主審工作,負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見,跟蹤后續整改情況等,對稽核項目負責;

3、根據項目具體情況承擔部分檢查工作,并就檢查內容實施檢查程序、撰寫稽核小結;

4、

對稽核技巧、方法進行總結、歸納,對稽核課題進行研究

;

銀行稽核工作內容篇四

1.開展對全行不良資產問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

2.開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟責任稽核,并協助擬寫經濟責任稽核報告;

3.開展監管部門指定的專項稽核項目,協助擬寫相關的專項稽核報告;

4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽核;

5.落實對參與開展的稽核項目發現問題的整改情況進行持續追蹤;

6.適時對任期(離任)經濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

7.收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

銀行稽核工作內容篇五

1.負責實施對總行與信貸、資產業務條線相關的各專業委員會的運作的檢查、監督和評價,提出稽核建議;

2.負責實施對總行與信貸、資產業務條線相關的各部門和條線的運作和管理情況的檢查.監督和評價,并對稽核發現問題的整改情況進行持續追蹤;

3.參與對總行與信貸、資產業務條線相關的高級管理人員進行經濟責任審計;

4.實施對總行各部門的內部控制評價,并對與信貸、資產業務條線相關的內部控制的隱患和缺陷提出改進意見;

5.參與其他與信貸、資產業務條線相關的現場檢查任務;

6.制定并完善與信貸、資產業務條線相關的稽核方法和程序。

銀行稽核工作內容篇六

1、審核團檔。控制各個計調部門按時提交賬單并于三天內審核完畢交還給計調部門,團隊結束5天內部門必須把一份完整的團檔上交稽核審核。

2、每周五之前檢查上一周周一出發至周日結束的團,如計調部未上交的,書面通知財務總監及出納停止該部門的所有款項支出,直至該部門上交,再次通知放開。

3、抽取現付和轉賬的款的相關發票,并整理登記在當月應付發票登記里面。于每月10日之前整理好應付發票表格并簽名后交由財務總監簽名確認,由財務總監檢查無誤后交給外賬負責人。

4、當月所有團審核無誤后,分別抽取當團的其中一份收支明細表作為財務存檔用,于每月10日之前移交給財務總監做檔案存底。

5、每月10日之前整理好各部門團隊存檔登記表格,把各部門上上月度團檔進行檢查,檢查無誤后封存上交檔案管理部門。

6、及時配合協助部門做團隊查檔及各項更改。

7、每周六必須將已完成待解決及下周計劃填寫清楚整理成周報上報。

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