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2023年管理評審報告(模板8篇)

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2023年管理評審報告(模板8篇)
時間:2024-01-09 07:16:03     小編:GZ才子

隨著社會一步步向前發展,報告不再是罕見的東西,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。通過報告,人們可以獲取最新的信息,深入分析問題,并采取相應的行動。下面是小編給大家帶來的報告的范文模板,希望能夠幫到你喲!

管理評審報告篇一

2.管理評審周期2.1管理評審規定一年至少一次,由管理者代表組織,總經理或管理者代表主持。2.2如有下述情況之一出現可由管理者代表提出,總經理批準后,安排臨時召開管理評審會議。a.b.c.組織結構發生重大調整。內部質量審核出現嚴重的體系失效。有眾多的顧客投訴及顧客的強烈要求。

3.4會議日程安排如因客觀因素不能如時召開時,應由管理者代表重新發放會議通知到相關人員。3.5管理評審會議的召開。3.6總經理或管理者代表主持評審會議,會議內容至少但不限于包括對如下事項的討論與評價。a.b.c.質量體系審核結果。顧客反饋。上次管理評審措施跟進。

洛陽永威辦公家具有限公司。

管理評審報告篇二

一、審核和組織自我評定的結果 1、人事部通過人才引進、招聘,完成了公司各部門、各崗位人力資源的統籌配置;并優化人力資源,協助各部門進行崗位考核,篩選配備最合適的人選,迫使每位員工始終保持競爭狀態。 2、人事部參照各部門培訓需求,年初制定了公司《年度培訓計劃表》;組織實施了公司全員gmp培訓、廠務部等(生產、品控、設備、pet、物流)各關鍵崗位sop強化培訓及haccp、iso9000質量體系知識培訓;通過教育、培訓、技能考評,確保各崗位員工符合其職位要求。 3、根據質量體系要求,人事部建全了全體員工培訓檔案,負責起保存培訓材料、實施記錄、考核成績、特殊工種上崗資格證書、技能證書復印件等相應記錄的各項工作;并確保教育、培訓、技能和經歷的最新記錄。 4、人事部多次組織員工專項健康體檢,確保全體上崗人員執《食品衛生健康證》達100%。 5、通過九月十四日公司內審,人事部發現一個一般不符合項(沒有確定各崗位出職責要求)及兩個觀察項(〈年度培訓計劃〉無編號、無審批,轉崗位人員沒有在〈特殊人員清單〉中注明)。 二、相關方特別是顧客滿意程度的`反饋,甚至可能是他們提出的觀點 根據公司發展需要,分步完成了公司、部門的組織架構變更,以適應管理和質量體系的需求。 通過與部門溝通、討論,人事部完成了各部門定崗、定員的重新評估和修改工作。

三、過程的業績和產品的符合性 提拔任用了一批管理干部,提拔經理助理8人;完成薪資結構的調整,通過全員普調薪資,增強了公司整體的凝聚力,提高了企業競爭力。

四、不合格的過程和產品的控制 完善新員工培訓制度,特別對上崗前的技能操作規范考核,由原“師帶徒”形式提升與為sop文件書面考核相結合方式。 基層部門通過班前會進行員工行為規范教育、規章制度細化要求,提高員工整體素質。 各崗位需加強階段性復訓,配合崗位職責制訂復訓計劃,落實考核記錄。

針對現場發現違反操作規程者,必須核查其培訓記錄,并實施復訓。

五、預防和糾正措施的狀況 通過內審發現的不符合項之一------對員工崗位能力及職責要求未文件化。人事部已要求各部門配合重新編制、確認《崗位說明書》,并做好審核、審批及存檔工作。預計在9月21日完成此項工作。

六、以往管理評審的跟蹤措施(無)

七、可能影響質量管理體系的變更 基層員工崗位安排發生變動人事部未及時獲得信息,使其相應薪資待遇調 整不及時。

八、改進的建議 人事部將進一步加強對員工背景做調查并有詳細的記錄,其范圍擴大至每位勞務工,優化人力資源。

九、質量目標和改進活動的狀況和結果 逐步完善培訓體系,將復訓合格率達95%列入人事部質量目標中。

注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索人事管理評審報告。

管理評審報告篇三

2、評價可包括考慮修改質量方針和質量目標的需要。

以響應相關方需求和期望的變化,也包括確定采取措施的需求及其他資源方面的改進。

3、評審輸入。

管理評審的輸入應包括以下方面的的信息:a)審核結果;

b)顧客反饋;

c)過程的業績和產品的符合性;

d)預防和糾正措施的狀況;

e)以往管理評審的跟蹤措施;

f)可能影響質量管理體系的變更;

g)改進的建議。(包括產品、過程的體系)。

4、評審輸出。

管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施:

a)質量管理體系及其過程有效性的改進;b)與顧客要求有關的產品的改進;

c)資源需求。(當前的和未來的需求)。

(范例)。

×××實驗室管理評審報告。

編制人:日期:年月日

批準人:日期:年月日

一、評審目的:

對本實驗室質量體系文件與目前現行質量目標的適宜性做出評價,對質量體系與實驗室內外條件變化的適應性做出評價,確保體系進一步完善,使質量管理體系得到持續改進,以確保質量方針、目標的實現和滿足客戶的需求。

二、評審范圍:

1、質量管理體系文件。

2、與質量體系相關的各項活動。

三、評審依據:

計量認證/審查認可(驗收)評審準則,本實驗室質量體系文件。

四、評審過程:

×月×日上午:

1、×××(最高管理者)主持,會議正式開始;

2、×××(質量負責人)匯報:

a、內審報告;

b、計量認證評審報告(如有);

c、顧客的反饋意見;

d、實驗室之間的比對和能力驗證的結果;

e、預防和糾正措施的狀況;

f、機構內、外部環境變化。

4月18日下午:

a、與會人員對提交的各類報告進行討論、研究、核實、分析。

b、與會人員討論對體系文件(第二版第1次修改)的修改意見。

4月19日上午:

措施控制程序工作;

d、總工辦負責改進措施的檢查、監督和驗證工作。

五、評審意見和結論:

針對計量認證現場評審提出的10條不符合項及相應整改報告,重新評價了本實驗室質量體系文件,認為:

1、本實驗室的質量方針基本適用于實際工作,并對本實驗室的日常工作起到了指導作用。質量體系運行基本正常,質量管理體系和技術運作基本符合審核依據的要求,各部門和實驗室總體上能夠按照體系文件的要求開展工作。

2、計量認證評審組提出的不符合項符合本實驗室實際情況,對本實驗室質量管理體系的正常、正確運行有指導性作用。

3、對包括《質量手冊》、《程序文件》、《質量表格》及《作業指導書》的體系文件進行修改,對照計量認證評審組提出的不符合項所涉及到的內容重新梳理,修改后的體系文件為第二版第2次修改,按照《文件控制程序》執行修改、更新、發放及保存手續。

4、更新2004年底及2005年初的新規范、標準,同時廢止舊規范;

六、要求和具體建議:

1、要求總工辦按照本次管理評審意思認真修改體系文件的相關內容,仔細校核,杜絕文字及排版上錯誤,將修改好的體系文件及時發放到各部門。

2、要求各個部門認真學習新的體系文件,尤其是《文件控制程序》中關于技術記錄編號、合同/委托單、樣品、報告/證書、及技術記錄運行編號的規則,要求各部門檢測/校準人員,收樣員等相應工作人員嚴格執行該程序文件內容。

3、要求各部門按照調整后新的質量記錄表格和新的技術記錄表格完成日常。

技術記錄,學習關于儀器設備、設施與環境條件等方面的內容,確保每次檢測/校準工作正確有效,各部門負責人要加大對體系文件的學習力度。

5、下一階段工作仍然要進一步貫徹我所的質量方針,以體系文件中規定的質量方針和質量目標為最高行動指南,檢查體系文件與我所實際工作的一致性、符合性,認真履行本部門的職責。

七、報告的發放范圍:

實驗室主要負責人、各部門負責人、八、附件:1、2、3、

管理評審報告篇四

根據管理評審計劃安排,xx公司于20xx年10月20日召開了管理評審會議。會議由礦長主持,各部門負責人和相關人員參加了會議。會上由管理者代表總結了本公司質量和環境管理體系建立以來的實施運行狀況,體系覆蓋的主要部門負責人就各自負責的重要工作以及資源和改善需求分別作了發言。會議對公司環境和職業健康安全方針、目標指標貫徹實施狀況以及三個管理體系的適宜性、充分性和有效性進行了評審。

根據管理評審會議資料和最高管理者的總結構成如下報告。

一、評審認為本公司質量和環境方針初步被員工理解,并能在實際工作中較好地貫徹實施。質量和環境目標指標和管理方案體現了方針的要求,且貼合實際、切實可行。運行實踐證明兩個體系的方針目標得到了較好的實施。

環境目標(詳見方案)已基本完成。

公司質量和環境方針目標是比較適應、充分和有效的。

二、評審認為公司建立的文化件質量和環境管理體系能夠實施和持續,識別和獲取了相關的法律法規和其他要求,并能貫徹執行;對重要環境因素進行了識別評價,并得到了較好的控制;員工的環境意識均有了明顯的增強,從事各項工作的潛力也有新的提高;公司初步構成了相關方要求以及適用的法律法規和其他要求的潛力,基本構成了持續改善的機制。

評審認為體系建立實施以來,公司的管理水平進一步提高,基礎工作得到了加強,文件制度進一步規范,環境有了新績效。經上級有關部門監測,生活的廢水、廢氣、噪聲排放均到達了規定的排放標準。至今為止未發生任何大小事故。

評審認為本公司建立的質量和環境管理體系運行狀況良好,是比較充分、適宜和有效的,基本能滿足gb/t19001—20xx、gb/t24001—20xx標準和本公司方針目標的要求,適應公司內外部環境的變化的需求,到達了認證的條件,可提請第三方認證審核。

三、管理評審認為透過貫標認證、體系運行,質量和環境各項工作有了較大進步,但在對標準的深入理解、節約資源能源等方面仍有較大差距,需努力加以改善,會議決定重點改善以下工作:

1、針對目前應急演練實施條件制約的狀況,今后可根據標準要求進行適宜的模擬演練。

2、今后應由生產科、開運科、防突科帶給油脂消耗的統計,服務公司進行水的消耗統計。

3、應明確質量辦服務范圍、相應的考核制度及人員配備問題,要求各部門相關的質量文件務必及時上報質量辦,會后提交礦領導議決。

4、對質量與環境管理體系標準運行中的文件和記錄的編號進行統一的規定。

編制:審核:批準:

管理評審報告篇五

(依據iso9001:2008標準編制)。

受控狀態:

發放號:編。

制:楊晶審。

核:。

王元強批。

準:王宗啟。

5、質量體系運行報告6.各部門評價報告7.總結稿。

依據iso9001標準和質量體系文件的要求,公司于2016年7月20日召開了管理評審會議。現將管理評審報告如下:

一、評審目的。

為確保公司的質量體系能夠按iso9001:2008標準提供質量保證,確保其持續的適宜性有效性,使公司的整體質量滿足質量方針和質量目標的要求,達到持續改進的目的。

二、評審依據。

iso9001:2008質量管理體系基本要求,質量手冊及其有關的程序文件、支持性文件。

三、評審內容。

(一)質量方針、質量目標的貫徹實施情況及其符合性、適宜性。

以市場為發展導向,以顧客為關注焦點。

視質量為企業生命,持續改進不斷完善。

在質量方針要求的框架內,又確立了質量目標。

1、成品一次交驗合格率100%。

2、工序抽檢合格率99%;

3、顧客意見處理及時率100%;

4、顧客滿意度綜合測評這95%。

自質量管理體系建立實施以來,各部門堅持貫徹實施,各部門結合工作實際制定了本部門的質量目標,辦公室在4月份對目標的實現情況進行了考核,通過對質量方針的評價和質量目標的測量,發現公司的質量方針、質量目標符合公司的實際。

(二)2015年內審結果:1.總體評價:

公司質量管理體系在內審后日趨完善,各部門針對出現的不合格項制定了切實有效的糾正措施,并及時關閉了不符合項,逐步形成了按標準辦事的習慣。2.內審反映集中的問題分析:

從內審反映的問題來看,主要集中在各部門在學習理解上依然不足,這應引起各部門的重視,對標準和體系文件的學習應自始對終貫穿在體系運行的每一環節,放松了學習,理解不到位,我們對標準的貫徹就會不徹底,體系運行就會失去保障。

因此,會議要求各部門在今后的工作中應繼續加強對標準和體系文件的學習,具體培訓方案由辦公室確定。

3.從內審不合格關閉情況看:

內審中出現的不合格項,各部門均進行了深入的有針對性的分析,找出了發生不合格原因,采取了相應的糾正措施,通過糾正措施的有效實施,各部門都在第一時間里關閉了不合格項,由此看出各部門對內審工作給予了高度的重視,使內審達到了發現問題、解決問題的效果。

4.從糾正措施驗證情況看:

各內審員對各部門制定的糾正措施實施情況高度重視進行了嚴格的跟蹤驗證,審核組在驗證過程中發現,各部門負責人均參與了糾正措施的實施,這對糾正措施實施的是否徹底有效,起到了很好的督促作用。

(三)從顧客投訴或反饋的有關問題看:

在今年6月份進行的服務質量評比分析中,顧客對我公司的服務滿意率達到了95%以上。且至今為止,我們沒有接到消費者的投訴。

(四)過程業績和產品的符合性。

通過體系的運行,公司強化對生產過程的監視和測量,加強了對供方的管理和成品、半成品的管理,強化了文明、安全生產的監督管理,通過對半成品和過程的檢測、測量,公司原料合格率為100%,半成品合格率為99%,成品合格率為100%。

(一)質量管理體系及其過程的改進。

經過評審,與會者普遍認為,通過iso9001標準的學習和質量體系的建立實施,公司已初步走上了科學管理的軌道。

需改進的方面:

a、從體系的運行情況看,大家對標準和程序的理解不到位,實施力度不夠,因此辦公室應安排培訓計劃,組織全體員工統一學習手冊的內容和管理制度,并確定具體的考核方式。管理者代表具體監督執行此項工作的落實情況。

b、辦公室對質量手冊的符合性、適宜性作進一步的調整或修正,要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評審工作,確定文件修訂方案,報管理者代表審核,經理批準。

(二)織機構、資源配置的需求。

與會者認為日前的機構設置、人員職責以及資源配制符合工作需要,不需調整。

(三)與顧客要求有關產品的改進。

市場部應加大產品的市場開拓力度,及時掌握顧客的需求,并及時向經理反映,確保銷售額的持續上升。

要求:在今后的工作中,全公司員工仍須加強學習理解,統一認識,注重實效,通過創新的觀念,創新的機制,實施科學規范的管理,為顧客提供優質高效的服務,全面提升企業品牌。

辦公室。

2016年7月20日。

主持稿。

今天我們召集各部門的負責人、內審員召開質量管理體系管理評審會議。公司質量體系自2009年3月份運行以來至今已有7年的時間,其間已經過了多次內部質量審核,并收到了預期的效果。為迎接8月份審核,我們召開此次管理評審會議,對體系的運行情況進行評價,對存在的非適宜性問題進行修正,確保我們的質量體系能夠按iso9001:2008標準提供質量保證,使我們的服務質量不斷滿足客戶的要求,最終達到持續改進的目的。

今天的會議有以下幾個內容:

1.由管理者代表作“質量管理體系運行報告”。2.聽取各部門負責人的評價報告,邊聽邊討論。

3.由經理帶領大家對質量方針和質量目標進行評審并作總結發言。

要求各參加人員做好會議記錄,把日常工作中發現的問題反饋上來,大家一起尋找改進的機會和方法,有效避免問題的發生或再發生。

質量體系運行報告。

總經理、各部門領導、內審員:

今天我們召開一次全新的會議——管理評審會議,我受總經理的委托,作公司實施iso9001:2008質量體系運行以來的總結報告,內容如下:

一:推行、實施iso9001:2008標準,提高質量管理水平。

公司成立以來,一直在摸索適合于公司的管理模式,雖然公司制訂了責任承包書、獎懲制度等,也出臺了一些管理措施,但是根據行業發展形式來看,我們面臨的挑戰更加激烈,這就給我們的企業提出了更高的要求,如何將企業做大做強,如何提高管理水平,這是我們必須解決的問題。在這種形式下,公司的領導決定推行iso9001:2008標準。首先成立了貫標首次會議,會議上,公司闡明了貫標工作的重要意義,要求大家嚴格按照標準要求執行。在咨詢老師的指導一,大家認真學習iso001知識,為今后貫標工作打下基礎。

二、培訓學習iso9001:2008標準,,提高推行iso9001的工作質量。

為了提高對iso9001:2000質量標準的認識,針對質量體系的建立和運行,工廠組織開展了一系列的培訓工作。

1.iso9001基礎知識培訓,為使公司員工掌握了解iso9001標準的基礎內容,公司全體員工進行培訓,重點學習iso9001標準,一些重要術語和標準中各個要素內容,通過培訓使公司廣大骨干員工了解iso9001標準的基礎內容、要求和公司推行iso9001標準的重大意義。

2.為了進一步學習iso9001的有關知識,了解企業如何推行iso9001標準,公司派4名質量領導小組成員(包括管理者代表在內)參加內審員培訓,通過學習都掌握了iso9001標準知識和推行iso9001標準步驟和過程。通過學習掌握質量體系審核程序、方法和技巧,了解文件審核、標準要點審核、審核準備和實施,審核的跟蹤與監督及安全分析,通過學習和考試,全部獲得內審員資格,為公司內部順利開展iso9001工作和開展管理處質量體系審核打下了良好基礎。

3.為了讓管理骨干了解企業推行iso9001標準帶來的實際效益,公司派3名質量領導去參觀英派斯集團、dnd公司,通過參觀,找出了公司目前存在的差距,同時也提出了體系推行工作的要求。

三、宣傳發動,配套準備,運行服務。

1.質量管理體系在運行過程中,公司根據實際情況成立貫標辦公室,體系運行過程中展開。

了一系列的工作。對《質量手冊》的使用和保管要求、《程序文件》的操作、相關記錄和程序間的接口和需掌握的關鍵問題如何記錄、如何處置不合格服務等做了詳細的解答和示例。2.有針對性地宣傳質量方針和目標,以及公司執行iso9001的意義和目的,使全體員工都能認識到新建立的質量體系是一種變更、是為了與國際標準接軌,要適應這種變革就必須學習貫徹質量體系文件,使每個員工了解自己的職責、工作規定、工作程序、標準要求等。3.在執行過程中,加大了對供方的選擇、評定工作。

一、規范的要求,并將動作情況及時向最高管理者反映,掌握總體進度及時研究解決發現的問題。

5.經過一段時間的運行,在內審前公司多次進行檢查,發現個別崗位仍未完全按iso9001質量體系文件規定操作,執行老一套工作模式;針對發現問題公司在辦公會上多次強調,研究解決辦法,制定整改措施,責任落實到人,經過一段時間的突擊整改,各項工作明顯改觀,為如期進行第一次內審創造了條件。

四、內部審核、查找問題、查漏補缺。

為全面檢驗公司質量體系在運行中,是否符合iso9001標準和質量體系文件規定要求,在管理評審前公司組織進行了內審,共查不合格項1項,通過這次內審表明公司建立的質量體系基本符合iso9001標準,但在有效實施方面存在一些問題,各部門對審核中發現的問題及時制定了糾正措施,在規定期限內進行了糾正,最后由審核員驗證完成,審核計劃、檢查表、不合格報告,審核報告等有關活動記錄和文件保存完好。

五、搞好管理評審,認證從我這里通過。

2.發現的質量問題和采取的措施;3.顧客意見和投訴;

4.現行體系狀況與標準的符合程度;5.內審報告;

6.質量方針和目標是否合理;7.需改進工作;

8.過程業績及產品符合性的評價等。

希望各部門緊密結合部門的職責和所負責的要素,對本次評審的問題發表積極的意見或建議,通過評審,發現改進的機會,確保質量管理體系有效運行。

管理者代表:王元強2016年7月20日。

經過前期的運行,認為文件的控制程序符合實際工作要求,對層次文件劃分清楚,符合iso9001體系要求,與實際工作基本符合,但也存在一些問題,日后我們將加大學習的力度。

4.2.4記錄控制程序。

通過對本程序系統化的學習,公司各部門對管理評審工作有了總體了解,為進行管理評審工作打下了基礎,為了保險起見,在進行此次評審工作前,我們對管理評審控制程序進行了一次全面溫習,依照此程序制定了管理評審計劃,提交本次評審計劃,避免了臨陣磨槍的倉促現象。

6.2人力資源控制程序。

根據本程序要求我們制定了“崗位人員入職要求”、“培訓計劃”,并且任命了各部門負責人。

辦公室作為公司的貫標辦,深知擔子之重,在工作中也是將壓力變為動力,因此,我們在以往的工作中一直將公司的內審作為首要任務,只有在內審中發現問題、解決問題,在第一時間關閉不合格項才能不斷完善公司文件,提高質量體系的運行速度,達到持續改進。盡管如此,公司有些個別職工仍然對內審沒有引起足夠的重視,以為是自己人檢查自己人,查出問題也不怕,從思想上就歪曲了內部審核的意義。

我們希望通過這次評審能夠將公司內審深入到每個職工心中,將內審、外審同樣看待,認真準備積極配合。

辦公室:楊晶。

2016年7月20日。

市場部評價報告。

一、從質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看:

市場部在質量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質量方針,為實現質量目標開展的工作,重點做了以下工作:

1.下大力氣完善了管理工作;2.健全了記錄。

二、從管理的要素來看:

《顧客滿意程度的測量控制程序》是市場部的工作重心,也是公司貫標的服務項目之一,其直接體現質量目標的執行情況,自全面運行iso9001質量體系以來,規范的程序加上積累的工作經驗,市場部在工作中想客戶之所想、急客戶之所急,切實為客戶服務,同時利用各種渠道掌握市場動態和顧客需求。

根據《顧客滿意程度測量控制程序》的要求,市場部擬定了《顧客滿意度調查表》并對他們進行統計分析,得出定性或定量的結果,以便對問題進行相應的糾正預防,我們按照體系文件的要求經過部門全體員工的不懈努力,使顧客滿意率達到了95%以上。

市場部根據《供方選擇和采購控制程序》,對以前的供方進行了重新評價,并實行了動態管理,保證了進廠原料合格率為100%的目標。

市場部:毛慶新。

2016年7月20日。

一、質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看:

生產部在質量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質量方針,為實現質量目標開展的工作,在認真總結經驗的基礎上,邊積累、邊創新、重點做了以下工作:

a)完善了生產部的文件管理工作;

b)規范了車間、倉庫、實驗室的清潔管理工作;c)健全了操作規程和各種記錄。

二、從管理的要素來看:

生產部歸口管理要素中的《生產和服務提供控制程序》、《監視和測量裝置控制程序》、《產品的監視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》,從實施過程來看,大家十分重視過程的實施,對出現的不合格也組織了分析和討論,由貫標辦進行具體指導;從實施結果來看,基本上達到了預期的目的,但也發現了()一個普遍存在的問題:各部門對程序文件學習不夠。

《生產和服務提供控制程序》、《產品的監視和測量控制程序》是生產部的工作重心,其直接體現質量目標的執行情況,自公司上下全面運行iso9001質量體系以來,規范的程序加上積累的工作經驗,生產部在工作中嚴格按照操作規程進行,對關成品、成品的控制更加嚴格,確保半成品合格率為99%以上,成品合格率為100%。

三、從內審結果來看:

生產部在首次內審中查處兩個不合格項,但也反映一些問題:主要是對標準要求理解不深入,針對這個情況,我部門加強了文件培訓,收到了預期的效果。

四、6月份辦公室對生產部的考核結果來看,進廠原料合格率(使用)100%,半成品合格率為99%,成品出廠合格率為100%,完全能夠達到公司制定的質量目標。

生產部:劉錦輝2016年7月20日。

倉庫評價報告。

一、從質量方針、質量目標的貫徹實施情況來看:

倉庫在質量體系建立運行以來,采取了多項積極的措施,緊緊圍繞在公司的質量方針,為實現質量目標開展的工作,重點做了以下工作:

1.嚴把質量關;2.卡物一致。3.質量改進。

二、自全面運行iso9001質量體系以來,以實現并達到顧客產品的質量要求為目的,根據顧客的要求,,大膽進行技術革新產品質量不斷改進。為公司質量管理體系的順利進行作出了貢顯。

倉庫:譚香菊。

2016年7月20日。

總結稿。

剛才聽取了管理者代表作的質量體系運行報告和各部門的評價報告,各部門的報告針對本部門在質量體系運行以來的情況,圍繞本部門在iso9001標準中歸口管理的要素都做了全面、詳細、深入的分析,各項工作都取得了明顯的成效,我認出主要體現在以下幾個方面:

首先,全公司上下貫標目標明確,已初步走上了科學管理的軌道,大家普遍認為建立并實施質量管理體系,能夠提高企業的管理水平,為實現永續經營奠定了有力的保證。

其次,全公司上下對質量方針和質量目標的貫徹得力,實施具體,人人參與,為質量體系的有效運行提供了有效的保證。

第三,建立了一套比較完整的、科學規范的文件體系,為質量方針和質量目標的貫徹實施提供了有辦保證。

第四,注重實效,追求實際,全公司上下高度統一。

但我們也看到在貫標過程中還存在著不足,突出表現在部分程序執行不嚴,對文件夾的學習理解不夠。

貫標工作是一項長期工作,各部門、各員工要持之以恒,加強學習,不斷修正與實際工作中不相吻全的方面,以創新的觀念,創新的機制和科學的管理手段滿足市場需求,為客戶提供優質高效的服務,謝謝大家。

總經理:王宗啟。

2016年7月20日。

管理評審報告篇六

為檢討公司在過去一年里環境管理狀況,并全面評估公司環境管理體系的有效性、充分性和適宜性,公司于*月1日召開了管理評審會議,由各部門就本部在iso14001環境管理體系運行中的工作和所遇到的問題進行報告(詳見會議記錄),并根據iso14001標準要求對十七要素的有效性進行了評估,評估結果如下:

1、環境方針:公司員工已開始理解公司的環境方針,各部門亦已開始將環境方針向自己的相關企業傳達。通過相關目標指標及方案的落實及程序的運行,證明公司的環境方針是可行的,符合環境現況的要求,但目前針對環境方針的宣傳手段較為有限,特別是對相關方宣導力度尚需加強。

2、環境因素:各部門環境因素識別基本完整,鑒定較客觀,根據環境因素評分結果可以肯定環境因素鑒定方法是有效的,能合理地對環境因素的危害進行區分。重大環境因素的控制情況:除廢水排放不達標,其它環境因素基本受控。對廢水的控制,目前已建立環境管理方案,并能按照環境管理方案所規劃的進度執行。

3、環保法規:公司環保方面法規收集較全面,并均已做了適用性、符合性鑒定,目前公司在環保法規方面主要還是廢水不達標排放,其它方面均是符合,無相關方投訴事件發生。

4、目標、指標、方案:各目標、指標、方案均按預定計劃進行,基本可保證環境方針所做承諾的兌現,是可行的。但有關廢水處理方案的實施,進度還應再加快,確保方案能提前完成。

5、部門職能落實:環境管理方面各項職能基本落實到位,各部門主管應針對與本部門有關的環境方面的職能加強宣導。

6、培訓:已由管理部界定各環境管理相關崗位的資格要求,并按照《員工教育訓練管理程序》的要求,開展有關iso14001的培訓。為提高員工的環保意識,專門制訂《員工環保意識提升方案》,并已對全員進行培訓及測試,測試結果基本符合要求。

7、信息交流:對相關方及內部員工所提意見均按要求處理。管理部也積極參與政府機構組織的各種環境會議,并能及時傳達到各相關部門。

8、文件有效性及管理情況:公司環境手冊、程序文件基本達到iso14001條文要求并符合公司實際情況。因公司已導入iso9001,文管中心對文件的管理比較熟悉,在文件管理方面比較完善。

9、應急準備與響應:于二零零二年八月三十日進行有關消防方面的培訓及演習,經過本次消防演習,讓員工了解消防的基本常識、懂得消防設施的操作使用、明白在發生緊急情況時如何應對和疏散,對公司安全經營、員工保護具有重大作用。

10、監測與測量:公司已安排監測機構進行廢水、廢氣、噪聲進行監測。并且內部有對噪聲進行自主監測。符合情況:

11、不符合改善情況:對日常檢查中發現的不符合,各部門均能按要求予以及時改善。

12、記錄管制:基本符合要求。

13、內審:九月份內審所發現的不符合均已改善完成,說明公司的內審是有效的。

14、管理評審:本次管理評審雖為首次召開,但基本符合要求,能達到預期目的。

經過此次管理評審,證實公司環境管理體系已開始正常運行,環境管理工作開展是有效的、符合iso14001環境管理體系要求且適合本公司的現況。

管理評審報告篇七

我廠成立以廠長為組長,副廠長為副組長和安全科及其他職能部門負責人、安全生產管理人員為成員的安全生產標準化自評組。

1、負責編制實施我廠安全生產標準化自評計劃。

2、編制自評檢查表,按預定計劃開展自評工作。

3、對自評發現的問題和不足,及時提出整改和完善措施。

4、負責對自評報告結果監督落實跟蹤改進。

1、自評每年進行一次。

2、次年1月上旬,各部門將安全標準化運行情況進行自評,編制自評報告,報自評小組。

3、次年1月下旬我廠自評小組根據各部門情況,在我廠范圍內進行檢查評價,編制我廠自評報告,提出進一步改進安全標準化工作的意見,報我廠廠長批準后實施。

1、自評人員根據計劃進行自評,通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式收集客觀證據,并記錄自評結果。

2、自評依據《機動車維修企業安全生產標準化考評實施細則》進行,要求認真作好記錄。

3、自評后,自評組審閱所有自評結果,以書面形式開列不符合項,通知被審核部門,以使不符合項得到確認,并有針對性展開不符合項的治理。

對需整改的問題,由評價小組下發不符合項整改通知單到責任部門,限期治理,評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。

自評報告應由自評組長編寫,對自評、考核情況進行總結。

管理評審報告篇八

集團520會議室。

評審目的:

就質量方針和質量目標,對集團質量管理的現狀進行評審,確保體系持續的適宜性、充分性和有效性,管理評審報告范文。

評審輸入內容:

本監審期間。

1、內部審核的結果;

2、顧客的反饋信息,包括溝通、投訴和滿意程度的測量結果;

3、產品過程的業績和質量趨勢、質量事故的處理;

4、糾正、預防和改進措施的實施情況;

5、可能影響質量管理體系的各種變化;

6、質量方針和質量目標的適宜性和有效性,包括質量目標分解到各部門、各中心,體系的運行狀況和改進的意見。

參加評審人員:見簽到表。

評審內容:

一、集團質量管理體系內部審核情況分析:

1、審核綜述:

集團于2006年10月20日-10月30日進行了內部質量體系審核,內審結果見附件《內部質量體系審核報告》。本次內審共發現7個一般不合格項,涉及7個部門/中心;所發現的7個不合格項,6個已由責任部門在11月22日前進行了有效的整改,并經內審員進行跟蹤驗證完畢。

2、質量管理體系運行狀況評價:

根據2005管理評審決議要求,集團與各中心于2006年修改質量手冊與各中心文件,工作報告《管理評審報告范文》。大部分中心根據集團九千工作的要求,于上半年完成了管理分冊及三級文件的換版工作;集團質量手冊b/0版也將于11月20日正式實施,文件根據集團的實際情況,進一步明晰了職責與權限,調整了有關中心的組織機構和職能分配,根據人力資源部的職責進一步完善了人力資源控制程序,使質量手冊結構更趨合理,更具可操作性,與高校后勤服務要求結合緊密,能滿足服務控制需要;。

但管理體系仍存在不足,各中心對集團質量手冊中程序文件的細化、展開尚欠充分,一些部門未能按7.5.2的要求對特殊過程能力予以確認,自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。

本監審,集團組織了1次內審,初步建立了自我發現問題、自我改進、自我完善的機制,初步具備了保證質量管理體系要求實施的符合性、運行有效性的能力:經過這一年的運行,質量管理體系實施基本達到預期的效果,體現了集團的質量保證能力。

3、結論:本集團的質量管理體系符合選定的標準要求,運行基本有效,不存在局部區域或某個條款的嚴重失效;質量方針和目標基本得到實現。在對7個不符合項整改有效后,本內審過程關閉。

二、質量方針和質量目標的實施情況。

集團質量方針與質量目標實現情況見集團管代所作的《后勤服務集團2006質量管理體系運行情況報告》,各項目標已達標。

三、產品、過程質量趨勢。

通過各中心對顧客滿意測量、質量目標考核及過程業績的測量,在質量管理體系運轉的這一年來,集團的產品質量、服務水平呈上升趨勢,服務意識和規范程度有所加強,網上顧客有效投訴數明顯減少;自我發現問題、自我改進的能力有一定的提高,基本具備持續地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本集團加強對一線員工九千知識的培訓,員工的服務態度和以顧客為關注焦點的理念逐漸增強,集團的服務形象得到進一步提升。但有部門對一線員工的培訓不到位或是培訓枯燥無效果,一定程度上影響了產品/服務質量。

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